索 引 号 | 640400044/2024-00002 | 发文时间 | 2024-09-13 |
发布机构 | 中共固原市委政法委 | 文 号 | |
公开方式 | 主动公开 | 有效性 | 有效 |
标 题: | 固原市委政法委本级2023年度部门决算公开 |
目录
第一部分 单位概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2023年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
十、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况说明
(二)政府采购情况说明
(三)国有资产占有使用情况说明
(四)预算绩效管理工作开展情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 单位概况
一、部门职责
中共固原市委政法委员会主要职责任务
市委政法委员会(简称市委政法委)是市委领导和管理政法工作的重要组织形式。从宏观上组织领导全市政法各部门的工作,指导各县(区)党委政法委的工作。其主要职责是:
(一)贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想,坚持党对政法工作的绝对领导,坚决执行党的路线方针政策和党中央重大决策部署,推动完善和落实政治轮训和政治督察制度。
(二)贯彻中央、区、市党委决定,对政法工作研究提出总体性部署,推进平安固原、法治固原建设,加强过硬队伍建设,深化智能化建设,坚决维护全市政治安全、确保社会大局稳定、促进社会公平正义、保障人民安居乐业。
(三)完成党委和上级党委政法委员会交办的其他任务。
二、机构设置
从预算单位构成看,固原市委政法委属市财政全额拨款的一级预算单位,部门预算仅包括固原市委政法委本级预算。
机构设置:固原市委政法委是一级预算的正处级行政单位,市委政法委设有办公室等6个科室(部),另有铁路护路联防办公室等3个无编制常设协调办事机构(属于内设,财务不独立)。执行政府财务会计制度。
从预算单位构成看,固原市委政法委部门预算包括:固原市委政法委本级预算,固原市委政法委无二级预算单位。
第二部分 2023年度部门决算表 收入支出决算总表 | ||||||
公开01表 | ||||||
公开部门:固原市委政法委 | 金额单位:元 | |||||
收入 | 支出 | |||||
项目 | 行次 | 决算数 | 项目(按功能分类) | 行次 | 决算数 | |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | |||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 4409529.13 | 一、一般公共服务支出 | 31 | 3357509.69 | |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 二、外交支出 | 32 | |||
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 三、国防支出 | 33 | |||
四、上级补助收入 | 4 | 四、公共安全支出 | 34 | |||
五、事业收入 | 5 | 五、教育支出 | 35 | |||
六、经营收入 | 6 | 六、科学技术支出 | 36 | |||
七、附属单位上缴收入 | 7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 37 | |||
八、其他收入 | 8 | 802.28 | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 594,584.62 | |
9 | 九、卫生健康支出 | 39 | 201,964.99 | |||
10 | 十、节能环保支出 | 40 | ||||
11 | 十一、城乡社区支出 | 41 | ||||
12 | 十二、农林水支出 | 42 | ||||
13 | 十三、交通运输支出 | 43 | 60000 | |||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 44 | ||||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 45 | ||||
16 | 十六、金融支出 | 46 | ||||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 47 | ||||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 48 | ||||
19 | 十九、住房保障支出 | 49 | 364976.34 | |||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 50 | ||||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | ||||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | ||||
23 | 二十三、其他支出 | 55 | ||||
24 | 二十四、债务还本支出 | 56 | ||||
25 | 二十五、债务付息支出 | 57 | ||||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | ||||
本年收入合计 | 27 | 4410331.41 | 本年支出合计 | 59 | 4579035.64 | |
使用非财政拨款结余 | 28 | 结余分配 | 60 | |||
年初结转和结余 | 29 | 169506.51 | 年末结转和结余 | 61 | 802.28 | |
总计 | 30 | 4579837.92 | 总计 | 62 | 4579837.92 |
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况,数据取自财决01表
收入决算表 | |||||||||||
公开02表 | |||||||||||
公开部门:固原市委政法委 | 金额单位:元 | ||||||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | ||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||||
类 | 款 | 项 | 小计 | 其中:教育收费 | |||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||
合计 | 4410331.41 | 4409529.13 | 802.28 | ||||||||
2013601 | 行政运行 | 2734005.46 | 2733203.18 | 802.28 | |||||||
2013602 | 一般行政管理事务 | 372800 | 372800 | ||||||||
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 82000 | 82000 | ||||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 307347.84 | 307347.84 | ||||||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 281202.17 | 281202.17 | ||||||||
2080501 | 行政单位离退休 | 6034.61 | 6034.61 | ||||||||
2101101 | 行政单位医疗 | 169041.36 | 169041.36 | ||||||||
2101103 | 公务员医疗补助 | 32923.63 | 32923.63 | ||||||||
2140206 | 铁路安全 | 60000 | 60000 | ||||||||
2210201 | 住房公积金 | 263996.34 | 263996.34 | ||||||||
2210203 | 购房补贴 | 100980 | 100980 | ||||||||
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况,数据取自财决03表 |
支出决算表 | |||||||||
公开03表 | |||||||||
公开部门:固原市委政法委 | 金额单位:元 | ||||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 4579035.64 | 3916329.13 | 662706.51 | ||||||
2013601 | 行政运行 | 2733203.18 | 2733203.18 | ||||||
2013602 | 一般行政管理事务 | 542306.51 | 542306.51 | ||||||
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 82000 | 21600 | 60400 | |||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 307347.84 | 307347.84 | ||||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 281202.17 | 281202.17 | ||||||
2080501 | 行政单位离退休 | 6034.61 | 6034.61 | ||||||
2101101 | 行政单位医疗 | 169041.36 | 169041.36 | ||||||
2101103 | 公务员医疗补助 | 32923.63 | 32923.63 | ||||||
2140206 | 铁路安全 | 60000 | 60000 | ||||||
2210201 | 住房公积金 | 263996.34 | 263996.34 | ||||||
2210203 | 购房补贴 | 100980 | 100980 | ||||||
注:本表反映部门本年度各项支出情况,数据取自财决04表 | |||||||||
财政拨款收入支出决算总表 | |||||||||||||
公开04表 | |||||||||||||
公开部门:固原市委政法委 | 金额单位:元 | ||||||||||||
收 入 | 支 出 | ||||||||||||
项 目 | 行次 | 决算数 | 项目 | 行次 | 决算数 | ||||||||
合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 | ||||||||||
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 4409529.13 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 3357509.69 | 3357509.69 | |||||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 二、外交支出 | 34 | ||||||||||
三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 三、国防支出 | 35 | ||||||||||
4 | 四、公共安全支出 | 36 | |||||||||||
5 | 五、教育支出 | 37 | |||||||||||
6 | 六、科学技术支出 | 38 | |||||||||||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | |||||||||||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 594584.62 | 594584.62 | |||||||||
9 | 九、卫生健康支出 | 41 | 201964.99 | 201964.99 | |||||||||
10 | 十、节能环保支出 | 42 | |||||||||||
11 | 十一、城乡社区支出 | 43 | |||||||||||
12 | 十二、农林水支出 | 44 | |||||||||||
13 | 十三、交通运输支出 | 45 | 60000 | 60000 | |||||||||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | |||||||||||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 47 | |||||||||||
16 | 十六、金融支出 | 48 | |||||||||||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 49 | |||||||||||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | |||||||||||
19 | 十九、住房保障支出 | 51 | 364976.34 | 364976.34 | |||||||||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | |||||||||||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | |||||||||||
22 | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 54 | |||||||||||
23 | 二十二、其他支出 | 55 | |||||||||||
24 | 二十三、债务还本支出 | 56 | |||||||||||
25 | 二十三、债务付息支出 | 57 | |||||||||||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | |||||||||||
本年收入合计 | 27 | 4409529.13 | 本年支出合计 | 59 | 4579035.64 | 4579035.64 | |||||||
年初财政拨款结转和结余 | 28 | 169506.51 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | |||||||||
一、一般公共预算财政拨款 | 29 | 169506.51 | 61 | ||||||||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 30 | 62 | |||||||||||
三、国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 63 | |||||||||||
合计 | 32 | 4579035.64 | 合计 | 64 | 4579035.64 | 4579035.64 | |||||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结余结转情况,数据取自财决01-1表 |
一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||||
公开05表 | ||||||
公开部门:固原市委政法委 | 金额单位:元 | |||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
合计 | 4579035.64 | 3916329.13 | 662706.51 | |||
2013601 | 行政运行 | 2733203.18 | 2733203.18 | |||
2013602 | 一般行政管理事务 | 542306.51 | 542306.51 | |||
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 82000 | 21600 | 62400 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 307347.84 | 307347.84 | |||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 281202.17 | 281202.17 | |||
2080501 | 行政单位离退休 | 6034.61 | 6034.61 | |||
2101101 | 行政单位医疗 | 169041.36 | 169041.36 | |||
2101103 | 公务员医疗补助 | 32923.63 | 32923.63 | |||
2140206 | 铁路安全 | 60000 | 60000 | |||
2210201 | 住房公积金 | 263996.34 | 263996.34 | |||
2210203 | 购房补贴 | 100980 | 100980 | |||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况,数据取自财决07表 |
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||||||
公开06表 | ||||||||||
公开部门:固原市委政法委 | 金额单位:元 | |||||||||
人员经费 | 公用经费 | |||||||||
科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 | ||
301 | 工资福利支出 | 3663805.9 | 302 | 商品和服务支出 | 903935.13 | 310 | 资本性支出 | 0.00 | ||
30101 | 基本工资 | 829100 | 30201 | 办公费 | 127052.6 | 31001 | 房屋建筑物购建 | |||
30102 | 津贴补贴 | 1182465 | 30202 | 印刷费 | 69063.9 | 31002 | 办公设备购置 | |||
30103 | 奖金 | 518830 | 30203 | 咨询费 | 31003 | 专用设备购置 | ||||
30106 | 伙食补助费 | 53900 | 30204 | 手续费 | 31005 | 基础设施建设 | ||||
30107 | 绩效工资 | 30205 | 水费 | 31006 | 大型修缮 | |||||
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 307347.84 | 30206 | 电费 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | ||||
30109 | 职业年金缴费 | 281202.17 | 30207 | 邮电费 | 10298.78 | 31008 | 物资储备 | |||
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 169041.36 | 30208 | 取暖费 | 9960 | 31009 | 土地补偿 | |||
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 32923.63 | 30209 | 物业管理费 | 31010 | 安置补助 | ||||
30112 | 其他社会保障缴费 | 15847.56 | 30211 | 差旅费 | 75579.5 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |||
30113 | 住房公积金 | 263996.34 | 30212 | 因公出国(境)费用 | 31012 | 拆迁补偿 | ||||
30114 | 医疗费 | 2000 | 30213 | 维修(护)费 | 80509.1 | 31013 | 公务用车购置 | |||
30199 | 其他工资福利支出 | 7152 | 30214 | 租赁费 | 31019 | 其他交通工具购置 | ||||
303 | 对个人和家庭的补助 | 11294.61 | 30215 | 会议费 | 31021 | 文物和陈列品购置 | ||||
30301 | 离休费 | 30216 | 培训费 | 31022 | 无形资产购置 | |||||
30302 | 退休费 | 30217 | 公务接待费 | 31099 | 其他资本性支出 | |||||
30303 | 退职(役)费 | 30218 | 专用材料费 | 312 | 对企业补助 | 0.00 | ||||
30304 | 抚恤金 | 30224 | 被装购置费 | 31201 | 资本金注入 | |||||
30305 | 生活补助 | 30225 | 专用燃料费 | 31203 | 政府投资基金股权投资 | |||||
30306 | 救济费 | 30226 | 劳务费 | 59200 | 31204 | 费用补贴 | ||||
30307 | 医疗费补助 | 6034.61 | 30227 | 委托业务费 | 120800 | 31205 | 利息补贴 | |||
30308 | 助学金 | 30228 | 工会经费 | 22235.62 | 31299 | 其他对企业补助 | ||||
30309 | 奖励金 | 30229 | 福利费 | 399 | 其他支出 | |||||
30310 | 个人农业生产补贴 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 39906 | 赠与 | |||||
30311 | 代缴社会保险费 | 30239 | 其他交通费用 | 242974.63 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | ||||
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 5260 | 30240 | 税金及附加费用 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | ||||
30299 | 其他商品服务支出 | 86261 | 39999 | 其他支出 | ||||||
307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 | ||||||||
30701 | 国内债务付息 | |||||||||
30702 | 国外债务付息 | |||||||||
30703 | 国内债务发行费用 | |||||||||
30704 | 国外债务发行费用 | |||||||||
人员经费合计 | 3675100.51 | 公用经费合计 | 903935.13 | |||||||
合 计 | 4579035.64 | |||||||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况,数据取自财决08-1表 |
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况,按经济分类填列到款级科目,数据取自财决08-1表
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 | ||||||||||||||||||||
公开07表 | ||||||||||||||||||||
公开部门:固原市委政法委 | 金额单位:元 | |||||||||||||||||||
2023年度预算数 | 2023年度决算数 | |||||||||||||||||||
合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | |||||||||||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||||||||
50000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
注:2023年度预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转结余资金安排的实际支出,决算数据取自F03表。 |
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||||
公开08表 | |||||||||
公开部门:固原市委政法委 | 金额单位:元 | ||||||||
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
无 | 无 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况,数据取自财决09表 |
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | ||||||
公开09表 | ||||||
公开部门:固原市委政法委 | 金额单位:元 | |||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
无 | 无 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注:本表反映部门本年度国有资本预算财政拨款支出情况,数据取自财决11表 | ||||||
固原市本级部门项目支出绩效自评表 | ||||||||||
(2023年度) | ||||||||||
项目名称 | 固原市委政法委政法工作经费 | |||||||||
主管部门及代码 | 实施单位 | |||||||||
项目资金 | 年初预算数(A) | 全年执行数(B) | 分值 | 执行率 | 得分 | 得分计算方法 | ||||
年度资金总额: | 30 | 30 | 10 | 100% | 10 | 执行率×该指标分值,最高不得超过分值上限。 | ||||
其中:财政拨款 | 30 | 30 | ||||||||
其他资金 | ||||||||||
年度总体 | 年初设定目标 | 年度总体目标完成情况综述 | ||||||||
绩 | 一级 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 指标值 | 全年实际值(B) | 得分计算方法 | 得分 | 未完成原因分析 | |
产 | 数量指标 | 全市政法干部教育培训三次 | 达成预期指标 | 100% | 完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B×该指标分值记分。 | |||||
平安固原、法治固原宣传工作经费100000.00元 | 达成预期指标 | 100% | ||||||||
质量指标 | 教育培训达标率100% | 达成预期指标 | 100% | 1.若为定性指标,则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-0%来记分。 | ||||||
综治宣传和铁路宣传完成率100% | 达成预期指标 | 100% | ||||||||
时效指标 | 一年 | 达成预期指标 | 100% | |||||||
成本指标 | 政法干部教育培训和宣传工作的成本控制 | 达成预期指标 | 100% | |||||||
…… | ||||||||||
效 | 经济效益 | 无 | 1.若为定性指标,则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-0%来记分。 | |||||||
社会效益 | 深入推进平安固原、法治固原建设,为全市社会经济发展创造安全稳定的社会治安环境,公正高效的法治环境,提高广大人民群众法治意识,提升群众的安全感满意度。严厉打击邪教违法活动,认真落实国家安全工作责任,有效维护国家政治安全社会稳定。建立见义勇为人员社会保障机制。 | 达成预期指标 | 100% | |||||||
生态效益 | 无 | |||||||||
可持续 | 政法工作经费是维护政法机关有效运转的行政经费,正确的开展工作,会提高政法机关执政能力、工作效益、降低行政成本的关键,严格履行职责、推进依法治国,能有效的在人民群众中保持良好的执法形象和有力保障。 | 达成预期指标 | 100% | |||||||
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满意度指标(20分) | 服务对象 | 广大人民群众的满意度 | 达成预期指标 | 100% | 同效益指标得分计算方式。 | |||||
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总 分 | 100 |
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度本年收入合计4410331.41元,支出合计4579035.64元。与2022年度相比,本年收入合计减少417662.11元,下降8.6%,支出合计减少1712682.95元,下降27.22%,主要原因是项目资金减少。
二、收入决算情况说明
2023年度收入合计4410331.41元,其中:财政拨款收入 4409529.13元,占99.99%;上级补助收入0.00元,占0%;事业收入0.00元,占0%;经营收入0.00元,占0%;附属单位上缴收入0.00元,占0%;其他收入802.28元,占0.01%。
三、支出决算情况说明
2023年度支出合计4579035.64元,其中:基本支出3916329.13元,占85.53%;项目支出662706.51元,占14.47%;上缴上级支出0.00元,占0%;经营支出0.00元,占0%,对附属单位补助支出0.00元,占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收入总计4579837.92元,支出总计4579837.92元。与2022年度相比,财政拨款收、支总计各减少1881387.18元,下降29.12%,主要原因项目资金减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出4579035.64元,占本年支出合计的100%。与2022年度相比,一般公共预算财政拨款支出减少29856.85元,下降0.64%,主要原因是人员支出减少。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出4579035.64元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出3357509.69元,占73.32%;教育(类)支出0.00元,占0%;科学技术(类)支出0.000元,占0%;文化旅游体育与传媒(类)支出0.00元,占0%;社会保障和就业(类)支出594584.62元,占12.98%;卫生健康(类)支出201964.99元,占4.41%;节能环保(类)支出0.00元,占0.00%;城乡社区(类)支出0.00元,占0%;资源勘探信息(类)支出0.00元,占0%;农林水(类)支出0.00元,占0%;交通运输(类)支出60000元,占1.31%;自然资源海洋气象(类)支出0.00元,占0%;住房保障(类)支出364976.34元,占7.98%。
(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为4092403.84元,支出决算为4579035.64元,完成年初预算的111.89%。决算数大于预算数的主要原因:1.一般公共服务(类)支出增加;2.社会保障和就业(类)支出增加;3.卫生健康(类)支出增加;4.交通运输(类)支出增加。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明(按经济分类填列到款级科目)
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出4579035.64元,其中:人员经费3675100.51元,公用经费903935.13元。支出具体情况如下:
1.工资福利支出3675100.51元,较2023年度年初预算数增加199300.51元,增长5.73%,主要原因是主要原因是人员晋升,工资福利增加;较2022年度决算数减少56053.57元,减少1.54%。
2.商品和服务支出903935.13元,较2023年度年初预算数增加591335.13元,增长189.16%,主要原因是办公费和印刷费,其他交通费用增加;较2022年度决算数增加642433.28元,增长245.67%。
3.对个人和家庭的补助11294.61元,较2023年度年初预算数增加7294.61元,增长182.36%,主要原因是医疗费增加;较2022年度决算数减少299927.99元,降低96.38%。
4.资本性支出(基本建设)0.00元,较2023年度年初预算数增加(减少)0.00元,增长(降低)0%;较2022年度决算数增加(减少)0.00元,增长(降低)0%。
5.资本性支出0.00元,较2023年度年初预算数增加(减少)0.00元,增长(降低)0%;较2022年度决算数增加(减少)0.00元,增长(降低)0%。
6.对企业补助(基本建设)0.00元,较2023年度年初预算数增加(减少)0.00元,增长(降低)0%;较2022年度决算数增加(减少)0.00元,增长(降低)0%。
7.对企业补助0.00元,较2023年度年初预算数增加(减少)0.00元,增长(降低)0%;较2022年度决算数增加(减少)0.00元,增长(降低)0%。
8.其他支出0.00元,较2023年度年初预算数增加(减少)0元,增长(降低)0%;较2022年度决算数增加(减少)0.00元,增长(降低)0%。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算
总体情况说明。2023年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为50000元,支出决算为0.00元,完成预算的0%。
2023年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2022年度减少(增加)0.00元,下降(增长)0%,其中:因公出国(境)费支出决算减少(增加)0.00元,下降(增长)0%;公务用车购置及运行费支出决算减少(增加)0.00元,下降(增长)0%;公务接待费支出决算减少(增加)0.00元,下降(增长)0%。
(二)“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。2023年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0.00元,占0%;公务用车购置及运行费支出决0.00元,占0%;公务接待费支出决算0.00元,占0%。具体情况如下:
1.因公出国(境)费预算为0.00元,支出决算为0.00元,完成预算的0%;2023年度因公出国(境)团组数0个,累计因公出国(境)人次数0人次。
2.公务用车购置及运行维护费预算为0.00元,支出决算为0.00元,完成预算的0%。其中:公务用车购置费支出为0.00元,公务用车运行维护费支出0.00元。2023年度一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆,公务用车保有量为0辆。
3.公务接待费预算为50000元,支出决算为0.00元,完成预算的0%。其中: 国内接待费支出0.00元。国(境)外接待费支出0.00元。2023年度国内公务接待批次0个,国内公务接待人次0人,国(境)外公务接待批次0个,国(境)外公务接待人次0人。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
2023年度政府性基金预算财政拨款本年收入0.00元,本年支出0.00元,年末结转和结余0.00元。较2022年度决算数增加(减少)0.00元,增长(降低)0%。
九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
2023年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0.00元。
(一)机关运行经费支出情况说明(备注:此数据与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致)
2023年度本部门机关运行经费支出298380.62元,比2022年度增加36878.77元,增长14.1%。主要原因是:运行经费增加。
(二)政府采购情况说明
2023年度本部门政府采购支出总额0.00元。其中:政府采购货物支出0.00元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务0.00元。授予中小企业合同金额0.00元,占政府采购支出总额的0%。
(三)国有资产占有使用情况说明
截至2023年12月31日,本部门房屋面积307平方米,共有车辆0辆,其中:领导干部用车0辆、一般公务用车0辆;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。
(四)预算绩效管理工作开展情况说明
根据预算绩效管理要求,固原市委政法委组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中,一级项目1个,二级项目0个,共涉及预算资金130万元,自评覆盖率达到100%。 占一般公共预算项目支出总额的100%。 政府性基金预算项目0个,涉及资金0万元,占政府性基金项目支出总额的0%。
2.项目绩效自评结果。固原市委政法委今年在部门决算中增加“固原市委政法委政法工作经费”项目绩效评价结果。根据年初设定的绩效目标,“固原市委政法委政法工作经费”项目自评得分为95分。发现的主要问题:支付工作经费进度较缓慢。下一步改进措施:加快支付进度和工作进度。
第四部分 名词解释
(一)财政拨款收入:是自治区财政安排的当年财政资金。
(二)住房公积金——反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
(三)购房补贴——反映按房改政策规定,行政事业单位向符合条件职工、军队向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。
(四)其他收入:是除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
(五)上年结转:是以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
(六)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
(七)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
第五部分 附件
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