索 引 号 640400032/2019-00018 发文时间 2019-09-18
发布机构 固原市地震局 文 号
公开方式 主动公开 有效性 有效
标 题: 2018年度固原市地震局部门决算
2018年度固原市地震局部门决算

目录

 

第一部分  部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  2018年度部门决算情况说明

     一、收入支出决算总体情况说明

     二、收入决算情况说明

     三、支出决算情况说明

     四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

     五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

     六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

 七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明

(二)政府采购情况说明

(三)国有资产占有使用情况说明

(四)预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  附件

 
 

第一部分  固原市地震局部门单位概况

 

    一、部门职责

1、承担《中华人民共和国防震减灾法》及国家相关法律、法规和地方性规章的贯彻执行,开展防震减灾行政执法和执法监督;

2、承担固原市建设工程抗震设防要求和地震安全性评价的监督管理;负责向社会公布本行政区域房屋建筑抗震设防要求;

3、承担《固原市地震应急预案》的拟定,组织、指导有关单位做好地震应急演练工作;

4、承担全市震情和灾情速报、地震现场考察工作。破坏性地震发生后,承担市抗震救灾指挥部日常工作,做好震害预测、灾害损失调查评估工作,参与制定地震灾区恢复重建规划;

5、承担县(区)防震减灾工作的指导。

二、机构设置

1、机构情况:固原市地震局为固原市人民政府所属正处级公益一类事业单位;独立核算机构1个,单位内设机构4个科室:办公室、震害防御科、科技监测科、应急救援科,与上年比无变化。

2、人员情况:人员编制10人,其中领导职数:局长1名(正处级),副局长1名(副处级),科级领导职数4正。

按照部门决算编报要求,固原市地震局部门决算包括部门本级决算,无二级预算单位。


 

第二部分    2018年度部门决算表

收入支出决算总表






公开01表

公开部门:固原市地震局





金额单位:元

收入

支出

项目

行次

决算数

项目(按功能分类)

行次

决算数

栏次


1

栏次


2

一、财政拨款收入

1

1,781,276.67


一、一般公共服务支出

28

49,680.00

  其中:政府性基金预算财政拨款

2


二、外交支出

29


二、上级补助收入

3


三、国防支出

30


三、事业收入

4


四、公共安全支出

31


四、经营收入

5


五、教育支出

32


五、附属单位上缴收入

6


六、科学技术支出

33


六、其他收入

7


七、文化体育与传媒支出

34



8


八、社会保障和就业支出

35

151,775.79 


9


九、医疗卫生与计划生育支出

36

85,994.92 


10


十、节能环保支出

37



11


十一、城乡社区支出

38



12


十二、农林水支出

39



13


十三、交通运输支出

40



14


十四、资源勘探信息等支出

41



15


十五、商业服务业等支出

42



16


十六、金融支出

43



17


十七、援助其他地区支出

44



18


十八、国土海洋气象等支出

45

1,427,688.86 


19


十九、住房保障支出

46

66,137.10 


20


二十、粮油物资储备支出

47



21


二十一、其他支出

48



22


二十二、债务还本支出

49



23


二十三、债务付息支出

50


本年收入合计

24

1,781,276.67

 

本年支出合计

51

 1,781,276.67

    用事业基金弥补收支差额

25


    结余分配

52


    年初结转和结余

26


    年末结转和结余

53


总计

27

1,781,276.67

 

总计

54

 1,781,276.67









注:本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况,数据取自财决01表

 

收入决算表












公开02表


公开部门:固原市地震局







金额单位:元


项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入


功能分类科目编码

科目名称




栏次

1

2

3

4

5

6

7


合计

1,781,276.67

1,781,276.67







2019999

  其他一般公共服务支出

49,680.00

49,680.00







2080504

  未归口管理的行政单位离退休

4,680.00

4,680.00







2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

140,248.40

140,248.40







2089901

  其他社会保障和就业支出

6,847.39 

6,847.39 







2101103

  公务员医疗补助

29,895.56

29,895.56







2109901

  其他医疗卫生与计划生育支出

56,099.36

56,099.36







2200401

  行政运行

1,247,688.86

1,247,688.86







2200402

  一般行政管理事务

180,000.00

180,000.00







2210203

  购房补贴

66,137.10

66,137.10







注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况,数据取自财决03表

















 

支出决算表











公开03表


公开部门:固原市地震局






金额单位:元


项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出


功能分类科目编码

科目名称




栏次

1

2

3

4

5

6


合计

1,781,276.67

1,601,276.67

180,000.00





2019999

  其他一般公共服务支出

49,680.00

49,680.00






2080504

  未归口管理的行政单位离退休

4,680.00

4,680.00






2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

140,248.40

140,248.40






2089901

  其他社会保障和就业支出

6,847.39

6,847.39






2101103

  公务员医疗补助

29,895.56

29,895.56






2109901

  其他医疗卫生与计划生育支出

56,099.36

56,099.36






2200401

  行政运行

1,247,688.86

1,247,688.86






2200402

  一般行政管理事务

180,000.00

0.00

180,000.00





2210203

  购房补贴

66,137.10

66,137.10






注:本表反映部门本年度各项支出情况,数据取自财决04表
















 

财政拨款收入支出决算总表








公开04表

公开部门:固原市地震局







金额单位:元

收       入

支       出

项      目

行次

决算数

项    目(按功能分类)

行次

决算数

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏      次


1

栏      次


2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

1,781,276.67   

 

一、一般公共服务支出

29


49,680.00 


二、政府性基金预算财政拨款

2


二、外交支出

30





3


三、国防支出

31





4


四、公共安全支出

32





5


五、教育支出

33





6


六、科学技术支出

34





7


七、文化体育与传媒支出

35





8


八、社会保障和就业支出

36


151,775.79

108,534.86



9


九、医疗卫生与计划生育支出

37


85,994.92



10


十、节能环保支出

38





11


十一、城乡社区支出

39





12


十二、农林水支出

40





13


十三、交通运输支出

41





14


十四、资源勘探信息等支出

42





15


十五、商业服务业等支出

43





16


十六、金融支出

44





17


十七、援助其他地区支出

45





18


十八、国土海洋气象等支出

46


1,427,688.86 



19


十九、住房保障支出

47


66,137.10 



20


二十、粮油物资储备支出

48





21


二十一、其他支出

49





22


二十二、债务还本支出

50





23


二十三、债务付息支出

51




本年收入合计

24

1,781,276.67    

 

本年支出合计

52


1,781,276.67 

 


年初财政拨款结转和结余

25


年末财政拨款结转和结余

53




一、一般公共预算财政拨款

26



54




二、政府性基金预算财政拨款

27



55




总计

28

1,781,276.67    

 

总计

56


1,781,276.67 

 


注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结余结转情况,数据取自财决01-1表















 

一般公共预算财政拨款支出决算表








公开05表


公开部门:固原市地震局



金额单位:元


项目

本年支出合计

基本支出

项目支出


功能分类科目编码

科目名称




栏次

1

2

3


合计

1,781,276.67

1,601,276.67

180,000.00


2019999

  其他一般公共服务支出

49,680.00

49,680.00



2080504

  未归口管理的行政单位离退休

4,680.00

4,680.00



2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

140,248.40

140,248.40



2089901

  其他社会保障和就业支出

6,847.39

6,847.39



2101103

  公务员医疗补助

29,895.56

29,895.56



2109901

  其他医疗卫生与计划生育支出

56,099.36

56,099.36



2200401

  行政运行

1,247,688.86

1,247,688.86



2200402

  一般行政管理事务

180,000.00

0.00

180,000.00


2210203

  购房补贴

66,137.10

66,137.10



注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况,数据取自财决07表












 

 

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算表









公开06表

公开部门:

固原市地震局






单位:元

经济分类

科目编码

科目名称

决算数

经济分类

科目编码

科目名称

决算数

经济分类

科目编码

科目名称

决算数

301

工资福利支出

1,363,578.81

302

商品和服务支出

226,297.86

310

资本性支出


30101

  基本工资

393,510.00

30201

  办公费

36,895.00

31001

  房屋建筑物购建


30102

  津贴补贴

463,899.10

30202

  印刷费

8,452.35

31002

  办公设备购置


30103

  奖金

200,477.00

30203

  咨询费


31003

  专用设备购置


30106

  伙食补助费


30204

  手续费


31005

  基础设施建设


30107

  绩效工资


30205

  水费


31006

  大型修缮


30108

  机关事业单位基本养老保险费

140,248.40

30206

  电费


31007

  信息网络及软件购置更新


30109

  职业年金缴费


30207

  邮电费

2,914.15

31008

  物资储备


30110

  职工基本医疗保险缴费

56,099.36

30208

  取暖费


31009

  土地补偿


30111

  公务员医疗补助缴费

29,895.56

30209

  物业管理费


31010

  安置补助


30112

  其他社会保障缴费

6,847.39

30211

  差旅费

52,031.50

31011

  地上附着物和青苗补偿


30113

  住房公积金


30212

  因公出国(境)费用


31012

  拆迁补偿


30114

  医疗费


30213

  维修(护)费


31013

  公务用车购置


30199

  其他工资福利支出

72,602.00

30214

  租赁费


31019

  其他交通工具购置


303

对个人和家庭的补助

11,400.00

30215

  会议费


31021

  文物和陈列品购置


30301

  离休费


30216

  培训费


31022

  无形资产购置


30302

  退休费

4,680.00

30217

  公务招待费


31099

  其他资本性支出


30303

  退职(役)费


30218

  专用材料费


312

对企业补助


30304

  抚恤金


30224

  被装购置费


31201

  资本金注入


30305

  生活补助


30225

  专用燃料费


31203

  政府投资基金股权投资


30306

  救济费


30226

  劳务费

19,970.00

31204

  费用补贴


30307

  医疗费补助


30227

  委托业务费


31205

  利息补贴


30308

  助学金


30228

  工会经费

7,937.86

31299

  其他对企业补助


30309

  奖励金


30229

  福利费

1,260.00

313

对社会保障基金补助


30310

  个人农业生产补贴


30231

  公务用车运行维护费


31302

  对社会保险基金补助


30399

  对其他个人和家庭的补助支出

6,720.00

30239

  其他交通费用

96,837.00

31303

  补充全国社会保障基金





30240

  税金及附加费用


399

其他支出





30299

  其他商品和服务支出


39906

  赠与





307

债务利息及费用支出


39907

  国家赔偿费用支出





30701

  国内债务付息


39908

  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴





30702

  国外债务付息


39999

  其他支出





30703

  国内债务发行费用







30704

  国外债务发行费用





人员经费合计

1374978.81

公用经费合计

226,297.86

合计

1601276.67

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况,数据取自财决08-1表。

 

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表













公开07表


公开部门:固原市地震局









金额单位:元


2018年度预算数

2018年度决算数


合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费


小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12


7000


7000

7000

 0







注:2018年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出,数据取自CS05表。


  

  

 

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表














          公开08表



公开部门:固原市地震局






金额单位:元



项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余



功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出







栏次

1

2

3

4

5

6



合计





































































注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况,数据取自财决09表




































第三部分 2018年度部门决算情况说明

  

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收入总计1,781,276.67元,支出总计1,781,276.67元。与上年相比,收、支总计各减少939,426.15元,下降34.53%,主要原因是2018年活断层探测项目经费支出减少。

二、收入决算情况说明

2018年度收入合计1,781,276.67元,其中:财政拨款收入1,781,276.67元,占100%;上级补助收入0元,占0%;事业收入0元,占0%;经营收入0元,占0%;附属单位上缴收入0元,占0%;其他收入0元,占0%。

三、支出决算情况说明

2018年度支出合计1,781,276.67元,其中:基本支出1,601,276.67元,占89.89%;项目支出180,000.00元,占10.11%;上缴上级支出0元,占0%;经营支出0元,占0%;对附属单位补助支出0元,占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收入总计1,781,276.67元,支出总计1,781,276.67元。与上年相比,财政拨款收、支总计各减少139426.15元,下降7.26%,主要原因是2018年活断层探测项目经费支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出1,781,276.67元,占本年支出合计的100%。与上年相比,一般公共预算财政拨款支出减少139426.15元,下降7.26%,主要原因是2018年活断层探测项目经费支出减少。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出1,781,276.67元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出49,680.00元,占2.79%;社会保障和就业(类)支出151,775.79元,占8.52%;医疗卫生与计划生育(类)支出85,994.92元,占4.83%;国土海洋气象等(类)支出1,427,688.86元,占80.15%;住房保障(类)支出66,137.10元,占3.71%。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

    2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1,887,288.56元,支出决算为1,781,276.67元,完成年初预算的94.38%,其中:

1、一般公共服务支出(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项)。年初预算安排3360.00元,实际支出49680.00元,完成年初预算的1478%,是追加第一书记伙食补助和工作经费。

2、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项)。年初预算安排48000.00元,决算为4,680.00元,完成年初预算的9.75%,决算数小于预算数的主要原因是退休人员移交社保,预算的费用由社保支付。

3、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算安排149590.20元,决算为140,248.40元,完成年初预算的93.78%。决算数小于预算数的主要原因是2018年预算指标偏大。

4、社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)。年初预算安排0元,决算为6,847.39元,2018年部门决算科目归集调整。

5、医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算安排48698.78元,决算为29,895.56元,完成年初预算的61.39%。决算数小于预算数的主要原因是2018年预算指标偏大。

6、医疗卫生与计划生育支出(类)财政对基本医疗保险基金的补助(款)财政对职工基本医疗保险基金的补助(项)。年初预算为59836.08元,支出决算为0元,2018年部门决算科目归集调整。

7、医疗卫生与计划生育支出(类)其他医疗卫生与计划生育支出(款)其他医疗卫生与计划生育支出(项)。年初预算为0元,支出决算为56,099.36元,2018年部门决算科目归集调整。

8、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)年初预算为59836.08元,支出决算为0元,决算数小于预算数的主要原因是因政策职工职业年金单位部分未缴纳。

9、社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对生育保险基金的补助(项)年初预算为5983.61元,支出决算为0 元,2018年部门决算科目归集调整。

10、社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对失业保险基金的补助(项)年初预算为14959.02元,支出决算为0 元,2018年部门决算科目归集调整。

    11、社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对工伤保险基金的补助(项)年初预算为1495.90元,支出决算为0 元,2018年部门决算科目归集调整。

12、住房保障支出(类)住房保障支出(款)住房公积金(项)。年初预算为89754.12元,支出决算为0元,2018年部门决算科目归集调整。

13、住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)。年初预算安排24245.91元,实际决算支出66137.10元,完成年初预算的272.78%,决算数大于预算数的主要原因是因计算购房补贴的基数调整并补发2017年度购房补贴。

14、国土海洋气象等支出(类)地震事务(款)行政运行(项)。年初预算为1201528.86元,支出决算为1,247,688.86元,完成年初预算的103.84%,决算数大于预算数的主要原因是2018年调入1人。

15、国土海洋气象等支出(类)地震事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为180,000.00元,支出决算为180,000.00元,完成年初预算的100%。

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款基本支1,601,276.67元,其中:人员经费1,374,978.81元,公用经费226,297.86元。支出具体情况如下:

1.工资福利支出1,363,578.81元,较年初预算数减少161391.89元,下降10.58%,主要原因是职业年金由财政承担的部分因政策原因没有缴纳;较上年决算数增加39740.89元,增长3%。

2.商品和服务支出226,297.86元,较年初预算数增加43980.1元,增长24.12%,主要原因是增加第一书记伙食补助和工作经费;较上年决算数增加24880.87元,增长12.35%。

3.对个人和家庭的补助11,400.00元,较年初预算数减少66600元,下降85.38%,主要原因是退休人员移交社保,民族团结奖由社保局发放;较上年决算数减少75307.91元,下降86.85%。

4.其他资本性支出0元,较年初预算数增加(减少)0元,增长(下降)0%。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出年初预算为7000.00元,支出决算为0元,完成年初预算的0%。与上年相比,减少4404元,下降100%,决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约,减少公务接待支出。

(二)“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出占0%;公务用车购置及运行费支出占0%;公务接待费支出占0%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费。年初预算为0元,支出决算为0元,完成年初预算的0%;比上年减少(增加)0元,下降(增长)0%。全年因公出国(境)团组数0个,因公出国(境)人次数0人。

2.公务用车购置及运行维护费。年初预算为0元,支出决算为0元,完成年初预算的0%;比上年减少0元,下降(增长)0%。其中:公务用车购置费支出为0元,公务用车运行维护费支出0元。一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆,公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费。年初预算为7000元,支出决算为0元,完成年初预算的0%;比上年减少4404.00元,下降100%。决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约,减少公务接待支出。其中: 国内接待费支出0元。国(境)外接待费支出0元。全年国内公务接待批次0个,国内公务接待人次0人,国(境)外公务接待批次0个,国(境)外公务接待人次0人。

    八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2018年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0元,本年收入0元,本年支出0元,年末结转和结余元,较上年决算数增加(减少)0元,增长(下降)0%。

    九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明

2018年度本部门机关运行经费年初预算为182,317.86元,支出决算为226,297.86元,完成年初预算的124.12%;比上年增加24880.87元,增长12.35%。决算数大于预算数的主要原因增加第一书记伙食补助和工作经费。

(二)政府采购情况说明

2018年度本部门政府采购预算0元,支出决算总额0元,完成年初预算的0%。其中:政府采购货物预算0元,支出决算总额0元,完成年初预算的0%。政府采购工程预算0元,支出决算总额0元,完成年初预算的0%。政府采购服务预算0元,支出决算总额0元,完成年初预算的0%。

(三)国有资产占有使用情况说明

 截至2018年12月31日,本部门(单位)房屋面积2344平方米,共有车辆0辆,其中:领导干部用车0辆、一般公务用车0辆;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求,本部门组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中,一级项目1个,二级项目0个,共涉及资金180000.00元,占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2018年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评。共涉及资金0元,占政府性基金预算项目支出总额的0%。

共组织对地震局工作业务经费1个项目开展了重点绩效评价,涉及一般公共预算支出180000.00元,政府性基金预算支出0元。未聘请第三方机构开展绩效评价。

2、以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。根据年初设定的绩效目标,全地震局工作业务经费项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为180000.00元,执行数为180000.00元,完成预算的100%。主要产出和效果:一是完成了定点帮扶工作。二是着力强化震情跟踪研判,切实提高地震监测预报水平。三是着力强化应急准备工作,全面提升应急保障能力。四是着力强化地震应急演练,不断提高全民防灾避险和应急救援能力。五是强化建筑物抗震设防监管,不断夯实防震减灾工作基础。六是强化防震减灾知识宣传,切实增强全民防震减灾意识。预算执行过程中支付速度不够,下一年度我局将进一步加快支付进度。明确绩效目标和指标,根据绩效目标实现程度,及时纠偏补漏,确保项目按照计划顺利进行;项目实施结束后,进行总结和自评。

 

  

第四部分  名词解释

  

1.基本支出:基本支出是部门支出预算的组成部分,是行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划,其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

2.项目支出:项目支出是行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标,在基本的支出以外,财政预算专项安排的支出。

3.“三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

  

第五部分  附件

 无

 

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