索 引 号 640400049/2019-00014 发文时间 2019-09-18
发布机构 固原日报社 文 号
公开方式 主动公开 有效性 有效
标 题: 固原日报社2018年部门决算公示
固原日报社2018年部门决算公示

目录

第一部分  部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明

(二)政府采购情况说明

(三)国有资产占有使用情况说明

(四)预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  附件

第一部分  固原日报社部门(单位)概况

一、部门职责

根据市委、市政府及上级主管部门的部署和安排,制定报道计划,策划重大报道;组织采写深度报道、热点追踪报道等;采写编发供领导机关及有关方面参阅的内参稿件;围绕市委、市政府中心工作,全面反映本市各类新闻事件;按照新闻出版《条例》和报纸出版规定,依法审查和编辑新闻稿件,依法出版报纸;对各类广告依法审查,并做好合规广告的编辑、制作、刊登、收费、建档和管理工作;研究新闻业务理论、探讨不同发展阶段新闻工作实践方案;承担全市新闻作业人员的新闻业务培训;根据市委、市政府安排部署,根据事件对社会造成的不良后果,时事新闻舆论的有效监督。  

二、机构设置

按照部门决算编报要求,纳入固原日报社2018年度部门决算编报范围的单位共1个,为市本级一级单位  

1.机构情况:本单位织机构代码45497060X,统一社会信用代码:1264220045497060XE,独立机构编制数1个,独立核算机构1个,为全额拨款事业单位。

  2.本社由11个部室组成,分别为:要闻部、综合新闻部、专刊副刊部、时事信息部、总编室、办公室、评论部、全媒体中心、记者部、通联部、营销中心。

3.本社人员编制为58名(其中含1名聘用编),现实有在编人员51名,其中正处级2名,副处级2名,正科级14名,副科级7名,专业技术人员22名,工勤人员4名,离休人员1名。


第二部分  2018年度部门决算表

收入支出决算总表






公开01表


公开部门:固原日报社





金额单位:元


收入

支出

项目

行次

决算数

项目(按功能分类)

行次

决算数


栏次


1

栏次


2


一、财政拨款收入

1

14,199,106.36

一、一般公共服务支出

28

63,600.00

  

  


  其中:政府性基金预算财政拨款

2


二、外交支出

29



二、上级补助收入

3


三、国防支出

30



三、事业收入

4


四、公共安全支出

31



四、经营收入

5


五、教育支出

32



五、附属单位上缴收入

6


六、科学技术支出

33



六、其他收入

7


七、文化体育与传媒支出

34

12,518,642.48



8


八、社会保障和就业支出

35

896,140.16



9


九、医疗卫生与计划生育支出

36

380,971.86



10


十、节能环保支出

37




11


十一、城乡社区支出

38




12


十二、农林水支出

39




13


十三、交通运输支出

40




14


十四、资源勘探信息等支出

41




15


十五、商业服务业等支出

42




16


十六、金融支出

43




17


十七、援助其他地区支出

44




18


十八、国土海洋气象等支出

45




19


十九、住房保障支出

46

169,711.86



20


二十、粮油物资储备支出

47




21


二十一、其他支出

48




22


二十二、债务还本支出

49




23


二十三、债务付息支出

50



本年收入合计

24

14,199,106.36

本年支出合计

51

14,029,066.36


    用事业基金弥补收支差额

25


    结余分配

52



    年初结转和结余

26


    年末结转和结余

53

170,040.00


总计

27

14,199,106.36

总计

54

14,199,106.36


注:本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况,数据取自财决01表

  

收入决算表











公开02表


公开部门:固原日报社






金额单位:元


项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入


功能分类科目编码

科目名称




栏次

1

2

3

4

5

6

7


合计

14,199,106.36

14,199,106.36







201  

一般公共服务支出

63,600.00

63,600.00







20199  

其他一般公共服务支出

63,600.00

63,600.00







2019999

其他一般公共服务支出

63,600.00

63,600.00







207  

文化体育与传媒支出

12,688,682.48

12,688,682.48







20704  

新闻出版广播影视

12,688,682.48

12,688,682.48







2070408  

出版发行

10,250,282.48

10,250,282.48







2070499  

其他新闻出版广播影视支出

2,438,400.00

2,438,400.00







208  

社会保障和就业支出

896,140.16

896,140.16







20805  

行政事业单位离退休

844,655.00

844,655.00







2080505  

机关事业单位基本养老保险缴费支出

701,683.00

701,683.00







2080599  

其他行政事业单位离退休支出

142,972.00

142,972.00







20899  

其他社会保障和就业支出

51,485.16

51,485.16







2089901  

其他社会保障和就业支出

51,485.16

51,485.16







210  

医疗卫生与计划生育支出

380,971.86

380,971.86







21011  

行政事业单位医疗

100,622.02

100,622.02







2101103  

公务员医疗补助

100,622.02

100,622.02







21099  

其他医疗卫生与计划生育支出

280,349.84

280,349.84







2109901  

其他医疗卫生与计划生育支出

280,349.84

280,349.84







221  

住房保障支出

169,711.86

169,711.86







22102  

住房改革支出

169,711.86

169,711.86







2210203

购房补贴

169,711.86

169,711.86







注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况,数据取自财决03表


支出决算表










公开03表


公开部门:固原日报社

金额单位:元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出


功能分类科目编码

科目名称




栏次

1

2

3

4

5

6


合计

14,029,066.36

7,964,771.04

6,064,295.32





201  

一般公共服务支出

63,600.00

63,600.00






20199  

其他一般公共服务支出

63,600.00

63,600.00






2019999

其他一般公共服务支出

63,600.00

63,600.00






207  

文化体育与传媒支出

12,518,642.48

6,454,347.16

6,064,295.32





20704  

新闻出版广播影视

12,518,642.48

6,454,347.16

6,064,295.32





2070408  

出版发行

10,080,242.48

6,454,347.16

3,625,895.32





2070499  

其他新闻出版广播影视支出

2,438,400.00


2,438,400.00





208  

社会保障和就业支出

896,140.16

896,140.16






20805  

行政事业单位离退休

844,655.00

844,655.00






2080505  

机关事业单位基本养老保险缴费支出

701,683.00

701,683.00






2080599  

其他行政事业单位离退休支出

142,972.00

142,972.00






20899  

其他社会保障和就业支出

51,485.16

51,485.16






2089901  

其他社会保障和就业支出

51,485.16

51,485.16






210  

医疗卫生与计划生育支出

380,971.86

380,971.86






21011  

行政事业单位医疗

100,622.02

100,622.02






2101103  

公务员医疗补助

100,622.02

100,622.02






21099  

其他医疗卫生与计划生育支出

280,349.84

280,349.84






2109901  

其他医疗卫生与计划生育支出

280,349.84

280,349.84






221  

住房保障支出

169,711.86

169,711.86






22102  

住房改革支出

169,711.86

169,711.86






2210203

购房补贴

169,711.86

169,711.86






注:本表反映部门本年度各项支出情况,数据取自财决04表


财政拨款收入支出决算总表








公开04表

公开部门:固原日报社







金额单位:元

收     入

支     出

项    目

行次

决算数

  目(按功能分类)

行次

决算数

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏    次


1

栏    次


2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

14,199,106.36

一、一般公共服务支出

29


63,600.00


二、政府性基金预算财政拨款

2


二、外交支出

30





3


三、国防支出

31





4


四、公共安全支出

32





5


五、教育支出

33





6


六、科学技术支出

34





7


七、文化体育与传媒支出

35


12,518,642.48



8


八、社会保障和就业支出

36


896,140.16



9


九、医疗卫生与计划生育支出

37


380,971.86



10


十、节能环保支出

38





11


十一、城乡社区支出

39





12


十二、农林水支出

40





13


十三、交通运输支出

41





14


十四、资源勘探信息等支出

42





15


十五、商业服务业等支出

43





16


十六、金融支出

44





17


十七、援助其他地区支出

45





18


十八、国土海洋气象等支出

46





19


十九、住房保障支出

47


169,711.86



20


二十、粮油物资储备支出

48





21


二十一、其他支出

49





22


二十二、债务还本支出

50





23


二十三、债务付息支出

51




本年收入合计

24

14,199,106.36

本年支出合计

52


14,029,066.36


年初财政拨款结转和结余

25


年末财政拨款结转和结余

53


170,040.00


一、一般公共预算财政拨款

26



54




二、政府性基金预算财政拨款

27



55




28

14,199,106.36

56


14,199,106.36


注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结余结转情况,数据取自财决01-1表

  

一般公共预算财政拨款支出决算表







公开05表

公开部门:固原日报社



金额单位:元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

功能分类科目编码

科目名称










栏次

1

2

3

合计

14,029,066.36

7,964,771.04

6,064,295.32

201  

一般公共服务支出

63,600.00

63,600.00


20199  

其他一般公共服务支出

63,600.00

63,600.00


2019999

其他一般公共服务支出

63,600.00

63,600.00


207  

文化体育与传媒支出

12,518,642.48

6,454,347.16

6,064,295.32

20704  

新闻出版广播影视

12,518,642.48

6,454,347.16

6,064,295.32

2070408  

出版发行

10,080,242.48

6,454,347.16

3,625,895.32

2070499  

其他新闻出版广播影视支出

2,438,400.00


2,438,400.00

208  

社会保障和就业支出

896,140.16

896,140.16


20805  

行政事业单位离退休

844,655.00

844,655.00


2080505  

机关事业单位基本养老保险缴费支出

701,683.00

701,683.00


2080599  

其他行政事业单位离退休支出

142,972.00

142,972.00


20899  

其他社会保障和就业支出

51,485.16

51,485.16


2089901  

其他社会保障和就业支出

51,485.16

51,485.16


210  

医疗卫生与计划生育支出

380,971.86

380,971.86


21011  

行政事业单位医疗

100,622.02

100,622.02


2101103  

公务员医疗补助

100,622.02

100,622.02


21099  

其他医疗卫生与计划生育支出

280,349.84

280,349.84


2109901  

其他医疗卫生与计划生育支出

280,349.84

280,349.84


221  

住房保障支出

169,711.86

169,711.86


22102  

住房改革支出

169,711.86

169,711.86


2210203

购房补贴

169,711.86

169,711.86


注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况,数据取自财决07表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表








公开06表

公开部门:固原日报社






单位:元

经济分类

科目编码

科目名称

决算数

经济分类

科目编码

科目名称

决算数

经济分类

科目编码

科目名称

决算数

301

工资福利支出

7,389,237.56

302

商品和服务支出

412,561.48

310

资本性支出


30101

  基本工资

2,163,698.00

30201

  办公费

2,556.01

31001

  房屋建筑物购建


30102

  津贴补贴

1,538,924.00

30202

  印刷费


31002

  办公设备购置


30103

  奖金

1,070,465.00

30203

  咨询费


31003

  专用设备购置


30106

  伙食补助费


30204

  手续费

1,159.49

31005

  基础设施建设


30107

  绩效工资

320,645.00

30205

  水费

11,344.70

31006

  大型修缮


30108

  机关事业单位基本养老保险费

701,683.00

30206

  电费

67,324.29

31007

  信息网络及软件购置更新


30109

  职业年金缴费


30207

  邮电费

42,214.23

31008

  物资储备


30110

  职工基本医疗保险缴费

280,349.84

30208

  取暖费


31009

  土地补偿


30111

  公务员医疗补助缴费

100,622.02

30209

  物业管理费

76,320.28

31010

  安置补助


30112

  其他社会保障缴费

52,580.16

30211

  差旅费

21,485.30

31011

  地上附着物和青苗补偿


30113

  住房公积金

169,711.86

30212

  因公出国(境)费用


31012

  拆迁补偿


30114

  医疗费


30213

  维修(护)费

66,663.80

31013

  公务用车购置


30199

  其他工资福利支出

990,558.68

30214

  租赁费


31019

  其他交通工具购置


303

对个人和家庭的补助

162,972.00

30215

  会议费


31021

  文物和陈列品购置


30301

  离休费

134,452.00

30216

  培训费

5,400.00

31022

  无形资产购置


30302

  退休费


30217

  公务招待费

30,800.00

31099

  其他资本性支出


30303

  退职(役)费


30218

  专用材料费


312

对企业补助


30304

  抚恤金


30224

  被装购置费


31201

  资本金注入


30305

  生活补助

28,520.00

30225

  专用燃料费


31203

  政府投资基金股权投资


30306

  救济费


30226

  劳务费


31204

  费用补贴


30307

  医疗费补助


30227

  委托业务费


31205

  利息补贴


30308

  助学金


30228

  工会经费

40,056.48

31299

  其他对企业补助


30309

  奖励金


30229

  福利费


313

对社会保障基金补助


30310

  个人农业生产补贴


30231

  公务用车运行维护费

26,217.20

31302

  对社会保险基金补助


30399

  对其他个人和家庭的补助支出


30239

  其他交通费用


31303

  补充全国社会保障基金





30240

  税金及附加费用


399

其他支出





30299

  其他商品和服务支出

21,019.70

39906

  赠与





307

债务利息及费用支出


39907

  国家赔偿费用支出





30701

  国内债务付息


39908

  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴





30702

  国外债务付息


39999

  其他支出





30703

  国内债务发行费用







30704

  国外债务发行费用





人员经费合计

7,552,209.56

公用经费合计:  412,561.48


合计

7,964,771.04

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况,数据取自财决08-1表。

  

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表












公开07表


公开部门:固原日报社







金额单位:元


2018年度预算数

2018年度决算数


合计

公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费


小计

公务用车购置费

公务用车运行费




小计

公务用车购置费

公务用车运行费



1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12


170,000.00

0.00

135,000.00


  

135,000.00

35,000.00

  

  

157,400.00

0.00

126,600.00


126,600.00

30,800.00


注:2018年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出,数据取自CS05表。



政府性基金预算财政拨款收入支出决算表










         公开08表



公开部门:固原日报社

金额单位:元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出







栏次

1

2

3

4

5

6



合计









  

  

  

  

  

  

  

  





















































注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况,数据取自财决09表

  

2018年固原日报社无政府性基金收入和支出情况


第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收入总计14,199,106.36支出总计14,199,106.36元。与年相比,收总计各减少1,996,251.13元,下降14.05%,主要原因是未增加采购设备,支出总计各减少1,996,251.13元,下降14.05%,主要原因是减少项目支出

二、收入决算情况说明

2018年度收入合计14,199,106.36元,其中:财政拨款收入14,199,106.36元,占100%;上级补助收入0元,占0 %;事业收入0元,占0%;经营收入0元,占0 %;附属单位上缴收入 0元,占0 %;其他收入0元,占0 %。

三、支出决算情况说明

2018年度支出合计14,029,066.36元,其中:基本支出   7,964,771.04元,占56.77%;项目支出6,064,295.32元,占43.23%;上缴上级支出0元,占0 %;经营支出0 元,占0 %;对附属单位补助支出 0 元,占 0%

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收入总计14,199,106.36元,支出总计14,029,066.36元。与年相比,财政拨款收总计减少1,496,251.13元,下降10.53%,主要原因是未增加采购设备、支总计各减少2,166,291.13元,下降15.44%,主要原因是减少项目支出

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  1. 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

    2018年度一般公共预算财政拨款支出14,029,066.36元,占本年支出合计的100%。与年相比,一般公共预算财政拨款支出减少2,166,291.13元,下降15.44%,主要原因是减少项目支出

  2. 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

    2018年度一般公共预算财政拨款支出14,029,066.36  元,支出功能分类科目说明如:一般公共服务(类)支出   63,600.00元,占0.45%;教育(类)支出0元,占0%;科学技术(类)支出0元,占0%;文化体育与传媒(类)支出   12,518,642.48元,占89.23%;社会保障和就业(类)支出   896,140.16元,占6.39%;医疗卫生与计划生育支出(类)支出380,971.86元,占2.71 %;农林水(类)支出0元,占0 %;住房保障(类)支出169,711.86元,占1.22%。

    (三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

    2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为11,265,932.69元,支出决算为14,029,066.36元,完成年初预算的124.53%,其中:

  3. 一般公共服务(类)其他一般公共服务支出(款)  其他一般公共服务支出(项)。年初预算为63,600.00元,支出决算为63,600.00元,完成年初预算的100%决算数于预算数

  4. 文化体育与传媒支出(类)新闻出版广播影视(款)  出版发行(项)。年初预算为10,250,282.48元,支出决算为10,250,282.48元,完成年初预算的100%决算数于预算数

  5. 文化体育与传媒支出(类)新闻出版广播影视(款)  其他新闻出版广播影视支出(项)。年初预算为2,438,400.00元,支出决算为2,438,400.00元,完成年初预算的100%决算数于预算数

  6. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)  机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为   757,472.6元,支出决算为701,683.00元,完成年初预算的92.63%决算数小于预算数的主要原因是有2名职退休

  7. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)  其他行政事业单位离退休支出(项)。年初预算为   142,972.00元,支出决算为142,972.00元,完成年初预算的100%决算数于预算数

  8. 社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)  其他社会保障和就业支出(项)。年初预算为   75,747.26元,支出决算为51,485.16元,完成年初预算的67.97%决算数于预算数的主要原因是社会保险基数调低,缴纳数减少

  9. 医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)  公务员医疗补助(项)。年初预算为100,622.02元,支出决算为100,622.02元,完成年初预算的100%决算数于预算数

  10. 医疗卫生与计划生育支出(类)其他医疗卫生与计划生育支出(款)  其他医疗卫生与计划生育支出(项)。年初预算为  280,349.84元,支出决算为280,349.84元,完成年初预算的100%决算数于预算数

  11. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)。年初预算为 169,711.86元,支出决算为169,711.86元,完成年初预算的100%决算数于预算数

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款基本支7,964,771.04元,其中:人员经费7,552,209.56元,公用经费412,561.48元。支出具体情况如下:  

1.工资福利支出7,389,237.56元,较年初预算数增加1,385,161.35元,增长18.74%,主要原因是补发职工工资;较年决算数减少1,330,138.18元,18%。

2.商品和服务支出412,561.48元,较年初预算数增加30705元,增长7.44%,主要原因是办公费及物业管费增加;较年决算数增加1052元,增长0.25%。

3.对个人和家庭的补助162,972.00元,较年初预算数减少11,722.00元,7.19%,主要原因是减少医疗费补助年决算数减少422,902.00元,72.18%。

4.其他资本性支出0元,较年初预算数增加(减少)0 元,增长(降)0 %,主要原因是;较年决算数增加(减少)   0元,增长(降)0 %。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算体情况说明

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出年初预算为 170,000.00元,支出决算为157,400.00元,完成年初预算的92.59%。与上相比,减少1048元,下降0.67%决算数小于年初预算数的主要原因无因公出国(境)费用和减少公务接待

  1. “三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

    2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出占0 %;公务用车购置及运行费支出占79.41%;公务接待费支出占20.59%。具体情况如下:

  1.因公出国(境)费年初预算为0,支出决算为 0 完成年初预算的 0%;比年减少(增加)0 元,下降(增长) 0%决算数小于(大于)年初预算数的主要原因是。全年因公出国(境)团组数 0个,因公出国(境)人次数0 人。开支内容包括:  

2.公务用车购置及运行维护费年初预算为135000 ,支出决算为 126,600.00完成年初预算的97.78%;比年减少821.23元,下降0.65 %决算数小于年初预算数的主要原因是公务车运行维护费减少其中:公务用车购置费支出为 0元,公务用车运行维护费支出126,600.00元,主要用于燃油费、保险、维修等一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数 0辆,公务用车保有量为4 辆。  

3.公务接待费年初预算为35000,支出决算为30,800.00 完成年初预算的 88%;比年减少228.75元,下降0.74%决算数小于年初预算数的主要原因是严格控制公务接待  次数及人数其中:  国内接待费支30,800.00元,主要用于业务洽谈等全年国内公务接待批次23个,国内公务接待人次810.

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2018年度政府性基金预算财政拨款年结转和结余 0本年收入 0元,本年支出0 元,年末结转和结余0年决算数增加(减少)0元,增长(降)0 %,主要原因是:无此类预算资金。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明

2018本部门机关运行经费年初预算为 0元,支出决算为0元,完成年初预算的0 %年增加(减少)0 元,增长(下降)0 %。决算数大于(小于)预算数的主要原因事业单位无机关运行经费

(二)政府采购情况说明

2018度本部门政府采购预算0元,支出决算总额  元,完成年初预算的0%。其中:政府采购货物预算0元,支出决算总额0元,完成年初预算的0。政府采购工程预算0元,支出决算总额0元,完成年初预算的0%。政府采购服务预算 0元,支出决算总额 0元,完成年初预算的0 %。

(三)国有资产占有使用情况说明

截至201812月31日,本部门(单位)房屋面积 5,248.00平方米,共有车辆 4 辆,其中:领导干部用车 0辆、一般公务用车 4辆;单价50万元以上通用设备0 台(套),单价100万元(含)以上专用设备2 台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求,本部门组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中,一级项目2 个,二级项目0 个,共涉及资金282万元,一般公共预算项目支出总额的20.1 %。

2.以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果

根据年初设定的绩效  目标,广告业务项目绩效自评得分为 95分。项目 全年预算数为 282万,执行数为  282万,完成预算的 100%。 主要产出和效果:围绕市委、市政府中心工作,全面反映本市各类新闻事件;按照新闻出版《条例》和报纸出版规定,报纸投送到各单位指定位置,下一步改进措施:一是及时跟进处理,进一步强化报纸的基础性工作,细化每个环节,指派专人负责;二是加强与读者的沟通与联系,确保报纸质量和时效性,让该项目持续发挥效益,良性推进。  

第四部分  名词解释

一、收入科目

财政拨款收入:财政部门核拨给单位的财政预算资金,在此次决算公开中主要指市财政核拨给我单位的预算资金。

二、支出科目

(一)一般公共服务支出:主要用于保障单位正常运转,支持单位履行职能,保障单位部门的项目支出需要发生的支出、

(二)文化体育与传媒支出:指政府在文化、文物、体育、广播影视、新闻出版等方面用于对外文化交流合作活动的支出。  

(三)社会保障和就业支出:主要用于支付在职人员养老保险、职业年金支出、离退休人员支出等。

(四)医疗卫生与计划生育支出:主要用于保障单位职工和离退休人员的医疗支出。

(五)住房保障支出:主要用于支付单位职工住房公积金、住房补贴支出。

基本支出:基本支出预算是部门支出的组成部分,是行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划,包括人员经费和日常公用经费两部分。

项目支出:项目支出是行政事业单位为完成特定的工作或事业发展目标,在基本的预算支出以外,财政预算安排的支出。

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