索 引 号 | 640400017/2019-00121 | 发文时间 | 2019-10-19 |
发布机构 | 固原市农业农村局 | 文 号 | |
公开方式 | 主动公开 | 有效性 | 有效 |
标 题: | 2018年度农业机械安全监理所部门决算 |
目录
第一部分 部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
九、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况说明
(二)政府采购情况说明
(三)国有资产占有使用情况说明
(四)预算绩效管理工作开展情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 固原市农业机械安全监理所
部门概况
一、部门职责
固原市农业机械安全监理所组织对牧局所属正科级事业单位,贯彻执行党和国家有关农业机械安全生产、农机监理工作的方针、政策和各项农机安全法规,坚决依法执行。抓好农机安全生产源头管理,搞好各项农机安全监理目标任务。事业编制4人,年末实有在职人员3人。
二、机构设置
从预算单位构成看,固原市农业机械安全监理所为市农业农村局下属二级预算单位。
第二部分 2018年度部门决算表 收入支出决算总表 | |||||
公开01表 | |||||
公开部门:固原市农业机械安全监理所 | 金额单位:元 | ||||
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 决算数 | 项目(按功能分类) | 行次 | 决算数 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
一、财政拨款收入 | 1 | 601983.82 | 一、一般公共服务支出 | 28 | |
其中:政府性基金预算财政拨款 | 2 | 二、外交支出 | 29 | ||
二、上级补助收入 | 3 | 三、国防支出 | 30 | ||
三、事业收入 | 4 | 四、公共安全支出 | 31 | ||
四、经营收入 | 5 | 五、教育支出 | 32 | ||
五、附属单位上缴收入 | 6 | 六、科学技术支出 | 33 | ||
六、其他收入 | 7 | 七、文化体育与传媒支出 | 34 | ||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 35 | 79659.63 | ||
9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 36 | 25532.71 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 37 | |||
11 | 十一、城乡社区支出 | 38 | |||
12 | 十二、农林水支出 | 39 | 496486.90 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 40 | |||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 41 | |||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 42 | |||
16 | 十六、金融支出 | 43 | |||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 44 | |||
18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 45 | |||
19 | 十九、住房保障支出 | 46 | 17760.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 47 | |||
21 | 二十一、其他支出 | 48 | |||
22 | 二十二、债务还本支出 | 49 | |||
23 | 二十三、债务付息支出 | 50 | |||
本年收入合计 | 24 | 601983.82 | 本年支出合计 | 51 | 619439.24 |
用事业基金弥补收支差额 | 25 | 结余分配 | 52 | ||
年初结转和结余 | 26 | 55556.63 | 年末结转和结余 | 53 | 38101.21 |
总计 | 27 | 657540.45 | 总计 | 54 | 657540.45 |
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况,数据取自财决01表
收入决算表 | |||||||||||
公开02表 金额单位:元 | |||||||||||
公开部门:固原市农业机械安全监理所 | |||||||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | ||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
合计 | 601983.82 | 601983.82 | |||||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 62643.06 | 62643.06 | ||||||||
20805 | 行政事业单位离退休 | 55000.00 | 55000.00 | ||||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 40000 | 40000 | ||||||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 15000 | 15000 | ||||||||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 7643.06 | 7643.06 | ||||||||
2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 7643.06 | 7643.06 | ||||||||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 26750.69 | 26750.69 | ||||||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 6369.21 | 6369.21 | ||||||||
2101103 | 公务员医疗补助 | 6369.21 | 6369.21 | ||||||||
21099 | 其他医疗卫生与计划生育支出 | 20381.48 | 20381.48 | ||||||||
2109901 | 其他医疗卫生与计划生育支出 | 20381.48 | 20381.48 | ||||||||
213 | 农林水支出 | 494830.07 | 494830.07 | ||||||||
21301 | 农业 | 494830.07 | 494830.07 | ||||||||
2130104 | 事业运行 | 375388.45 | 375388.45 | ||||||||
2130110 | 执法监管 | 50000 | 50000 | ||||||||
2130199 | 其他农业支出 | 69441.62 | 69441.62 | ||||||||
221 | 住房保障支出 | 17760.00 | 17760.00 | ||||||||
22102 | 住房保障支出 | 17760.00 | 17760.00 | ||||||||
2210203 | 购房补贴 | 17760.00 | 17760.00 |
支出决算表 | ||||||||||
公开03表 金额单位:元 | ||||||||||
公开部门:固原市农业机械安全监理所 | ||||||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | ||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合计 | 619439.24 | 498340.79 | 121098.45 | |||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 79659.63 | 79659.63 | |||||||
20805 | 行政事业单位离退休 | 76017.85 | 76017.85 | |||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 49101.60 | 49101.60 | |||||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 26916.25 | 26916.25 | |||||||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 3641.78 | 3641.78 | |||||||
2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 3641.78 | 3641.78 | |||||||
210 | 医疗卫生和计划生育支出 | 25532.71 | 25532.71 | |||||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 6199.27 | 6199.27 | |||||||
2101103 | 公务员医疗补助 | 6199.27 | 6199.27 | |||||||
21099 | 其他医疗卫生和计划生育支出 | 19333.44 | 19333.44 | |||||||
2109901 | 其他医疗卫生和计划生育支出 | 19333.44 | 19333.44 | |||||||
213 | 农林水支出 | 496486.90 | 375388.45 | 121098.45 | ||||||
21301 | 农业 | 496486.90 | 375388.45 | 121098.45 | ||||||
2130104 | 事业运行 | 375388.45 | 375388.45 | |||||||
2130110 | 执法监管 | 50513.24 | 50513.24 | |||||||
2130199 | 其他农业支出 | 70585.21 | 70585.21 | |||||||
221 | 住房保障支出 | 17760.00 | 17760.00 | |||||||
22102 | 住房保障支出 | 17760.00 | 17760.00 | |||||||
2210203 | 购房补贴 | 17760.00 | 17760.00 | |||||||
注:本表反映部门本年度各项支出情况,数据取自财决04表 |
财政拨款收入支出决算总表 | ||||||||||||
公开04表 金额单位:元 | ||||||||||||
公开部门:固原市农业机械安全监理所 | ||||||||||||
收 入 | 支 出 | |||||||||||
项 目 | 行次 | 决算数 | 项 目(按功能分类) | 行次 | 决算数 | |||||||
合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | ||||||||||
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | 3 | 4 | |||||||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 601983.82 | 一、一般公共服务支出 | 29 | ||||||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 二、外交支出 | 30 | |||||||||
3 | 三、国防支出 | 31 | ||||||||||
4 | 四、公共安全支出 | 32 | ||||||||||
5 | 五、教育支出 | 33 | ||||||||||
6 | 六、科学技术支出 | 34 | ||||||||||
7 | 七、文化体育与传媒支出 | 35 | ||||||||||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 36 | 79659.63 | |||||||||
9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 37 | 25532.71 | |||||||||
10 | 十、节能环保支出 | 38 | ||||||||||
11 | 十一、城乡社区支出 | 39 | ||||||||||
12 | 十二、农林水支出 | 40 | 496486.90 | |||||||||
13 | 十三、交通运输支出 | 41 | ||||||||||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 42 | ||||||||||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 43 | ||||||||||
16 | 十六、金融支出 | 44 | ||||||||||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 45 | ||||||||||
18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 46 | ||||||||||
19 | 十九、住房保障支出 | 47 | 17760.00 | |||||||||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 48 | ||||||||||
21 | 二十一、其他支出 | 49 | ||||||||||
22 | 二十二、债务还本支出 | 50 | ||||||||||
23 | 二十三、债务付息支出 | 51 | ||||||||||
本年收入合计 | 24 | 601983.82 | 本年支出合计 | 52 | 619439.24 | |||||||
年初财政拨款结转和结余 | 25 | 55556.63 | 年末财政拨款结转和结余 | 53 | 38101.21 | |||||||
一、一般公共预算财政拨款 | 26 | 55556.63 | 54 | |||||||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 27 | 55 | ||||||||||
总计 | 28 | 657540.45 | 总计 | 56 | 657540.45 | |||||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结余结转情况,数据取自财决01-1表 |
一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||||
公开05表 | ||||||
公开部门:固原市农业机械安全监理所 | 金额单位:元 | |||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
合计 | 619439.24 | 498340.79 | 121098.45 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 79659.63 | 79659.63 | |||
20805 | 行政事业单位离退休 | 76017.85 | 76017.85 | |||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 49101.60 | 49101.60 | |||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 26916.25 | 26916.25 | |||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 3641.78 | 3641.78 | |||
2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 3641.78 | 3641.78 | |||
210 | 医疗卫生和计划生育支出 | 25532.71 | 25532.71 | |||
21011 | 行政事业单位医疗 | 6199.27 | 6199.27 | |||
2101103 | 公务员医疗补助 | 6199.27 | 6199.27 | |||
21099 | 其他医疗卫生和计划生育支出 | 19333.44 | 19333.44 | |||
2109901 | 其他医疗卫生和计划生育支出 | 19333.44 | 19333.44 | |||
213 | 农林水支出 | 496486.90 | 375388.45 | 121098.45 | ||
21301 | 农业 | 496486.90 | 375388.45 | 121098.45 | ||
2130104 | 事业运行 | 375388.45 | 375388.45 | |||
2130110 | 执法监管 | 50513.24 | 50513.24 | |||
2130199 | 其他农业支出 | 70585.21 | 70585.21 | |||
221 | 住房保障支出 | 17760.00 | 17760.00 | |||
22102 | 住房保障支出 | 17760.00 | 17760.00 | |||
2210203 | 购房补贴 | 17760.00 | 17760.00 |
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||||
公开06表 | ||||||||
公开部门:固原市农业机械安全监理所 | 单位:元 | |||||||
经济分类 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 经济分类 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 经济分类 科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
301 | 工资福利支出 | 479678.74 | 302 | 商品和服务支出 | 18662.05 | 310 | 资本性支出 | |
30101 | 基本工资 | 153013.00 | 30201 | 办公费 | 3007.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
30102 | 津贴补贴 | 126251.40 | 30202 | 印刷费 | 31002 | 办公设备购置 | ||
30103 | 奖金 | 44000 | 30203 | 咨询费 | 31003 | 专用设备购置 | ||
30106 | 伙食补助费 | 30204 | 手续费 | 300 | 31005 | 基础设施建设 | ||
30107 | 绩效工资 | 25080.00 | 30205 | 水费 | 31006 | 大型修缮 | ||
30108 | 机关事业单位基本养老保险费 | 49101.60 | 30206 | 电费 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | ||
30109 | 职业年金缴费 | 26916.25 | 30207 | 邮电费 | 1485 | 31008 | 物资储备 | |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 19333.44 | 30208 | 取暖费 | 1687 | 31009 | 土地补偿 | |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 6199.27 | 30209 | 物业管理费 | 2000 | 31010 | 安置补助 | |
30112 | 其他社会保障缴费 | 3641.78 | 30211 | 差旅费 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | ||
30113 | 住房公积金 | 30212 | 因公出国(境)费用 | 31012 | 拆迁补偿 | |||
30114 | 医疗费 | 30213 | 维修(护)费 | 940 | 31013 | 公务用车购置 | ||
30199 | 其他工资福利支出 | 26142.00 | 30214 | 租赁费 | 31019 | 其他交通工具购置 | ||
303 | 对个人和家庭的补助 | 30215 | 会议费 | 31021 | 文物和陈列品购置 | |||
30301 | 离休费 | 30216 | 培训费 | 31022 | 无形资产购置 | |||
30302 | 退休费 | 30217 | 公务招待费 | 31099 | 其他资本性支出 | |||
30303 | 退职(役)费 | 30218 | 专用材料费 | 312 | 对企业补助 | |||
30304 | 抚恤金 | 30224 | 被装购置费 | 31201 | 资本金注入 | |||
30305 | 生活补助 | 30225 | 专用燃料费 | 31203 | 政府投资基金股权投资 | |||
30306 | 救济费 | 30226 | 劳务费 | 31204 | 费用补贴 | |||
30307 | 医疗费补助 | 30227 | 委托业务费 | 31205 | 利息补贴 | |||
30308 | 助学金 | 30228 | 工会经费 | 833.83 | 31299 | 其他对企业补助 | ||
30309 | 奖励金 | 30229 | 福利费 | 420 | 313 | 对社会保障基金补助 | ||
30310 | 个人农业生产补贴 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 7989.22 | 31302 | 对社会保险基金补助 | ||
30399 | 对其他个人和家庭的补助支出 | 30239 | 其他交通费用 | 31303 | 补充全国社会保障基金 | |||
30240 | 税金及附加费用 | 399 | 其他支出 | |||||
30299 | 其他商品和服务支出 | 39906 | 赠与 | |||||
307 | 债务利息及费用支出 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | |||||
30701 | 国内债务付息 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | |||||
30702 | 国外债务付息 | 39999 | 其他支出 | |||||
30703 | 国内债务发行费用 | |||||||
30704 | 国外债务发行费用 | |||||||
人员经费合计 | 479678.74 | 公用经费合计18662.05 | ||||||
合计 | 498340.79 | |||||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况,数据取自财决08-1表。 |
第三部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2018年度收入总计657540.45元,支出总计657540.45元。与上年相比,收入、总计减少9878.56元,下降1.48%,主要原因是项目收入减少;人员经费支出略有增加。
二、收入决算情况说明
2018年度收入合计 601983.82 元,其中:财政拨款收入 601983.82 元,占 100 %;上级补助收入 0 元,占 0 %;事业收入 0 元,占 0 %;经营收入 0 元,占 0 %;附属单位上缴收入 0 元,占 0 %;其他收入 元,占 0 %。
三、支出决算情况说明
2018年度支出合计 619439.24 元,其中:基本支出 498340.79元,占 80.45 %;项目支出121098.45 元,占 19.55 %;上缴上级支出 0 元,占 0 %;经营支出 元,占 0 %;对附属单位补助支出 0 元,占 0 %。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年度财政拨款收入总计657540.45 元,支出总计657540.45元。与上年相比,财政拨款收入、总计减少9878.56元,下降1.48%,主要原因是项目收入减少;人员经费支出略有增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2018年度一般公共预算财政拨款支出 619439.24 元,占本年支出合计的 100 %。与上年相比,一般公共预算财政拨款支出增加7576.86元,增长1.24 %,主要原因是人员经费支出略有增加。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2018年度一般公共预算财政拨款支出619439.24 元,主要用于以下方面:按所涉及的支出功能分类科目说明,如:一般公共服务(类)支出 0 元,占 0 %;教育(类)支出 0 元,占 0 %;科学技术(类)支出 0 元,占 0 %;文化体育与传媒(类)支出 0 元,占 0 %;社会保障和就业(类)支出 79659.63 元,占 12.86 %;医疗卫生与计划生育支出25532.71元,占4.12%;农林水(类)支出 49486.90元,占79.89 %;住房保障(类)支出 17760 元,占 3.13 %。
(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 621491.75 元,支出决算为 619439.24 元,完成年初预算的 99.67 %,其中:
1.一般公共服务支出(类)社会保障和就业支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为 50953.71 元,支出决算为 49101.60 元,完成年初预算的 96.4 %,决算数小于预算数的主要原因是无,按实际缴费。
2.一般公共服务支出(类)社会保障和就业支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为 20381.48 元,支出决算为 26916.25 元,完成年初预算的 132 %,决算数大于预算数的主要原因是补交了以前年度虚账。
3.一般公共服务支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)。年初预算为7643.06 元,支出决算为 3641.78 元,完成年初预算的 47 %,决算数大于预算数的主要原因无,按实际缴费。
4.一般公共服务支出(类)医疗卫生与计划生育支出(款)公务员医疗补助(项)。年初预算为 6369.21 元,支出决算为6199.27 元,完成年初预算的 97%,决算数小于预算数的主要原因无,按实际缴费。
5.一般公共服务支出(类)其他医疗卫生与计划生育支出(款)其他医疗卫生与计划生育支出(项)。年初预算为 14012.27 元,支出决算为19333.44元,完成年初预算的 137%,决算数大于预算数的主要原因无,按实际缴费。
6.一般公共服务支出(类)农林水事务(款)事业运行(项)。年初预算为 363430.59 元,支出决算为375388.45 元,完成年初预算的 103 %,决算数大于预算数的主要原因是人员经费支出略有所增加。
7.一般公共服务支出(类)农林水事务(款)执法监管(项)。年初预算为 0 元,支出决算为50513.24 元,年初预算未作安排。
8.一般公共服务支出(类)农林水事务(款)其他农业支出。年初预算为80000元,支出决算为70585.21元,完成年初预算的 88 %,决算数小于预算数的主要原因项目未完工。
9.一般公共服务支出(类)住房保障支出(款)购房补贴(项)。年初预算为 17760 元,支出决算为17760 元,完成年初预算的 100 %,决算数等于预算数的主要原因无。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2018年度一般公共预算财政拨款基本支出498340.79 元,其中:人员经费 479679.74 元,公用经费 18662.05 元。支出具体情况如下:
1.工资福利支出 479678.74 元,较年初预算数减少19990.96 元,下降4 %,主要原因是预算数包括了住房公积金;较上年决算数增加66932.01元,增长16.22 %。
2.商品和服务支出 139760.50 元,较年初预算数增加121938.45 元,增长684 %,主要原因是实际中包括了项目中的商品和服务支出;较上年决算数减少29838.15 元,下降 17.60 %。
3.对个人和家庭的补助0元,较年初预算数减少 24000元,下降100%,主要原因是无;较上年决算数减少0元,下降0 %。
4.其他资本性支出0元,较年初预算数增加(减少) 0 元,增长(下降) 0 %,主要原因是无;较上年决算数增加(减少) 0 元,增长(下降) 0 %。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。
2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出年初预算为 5000 元,支出决算为 10504.84 元,完成年初预算的 210 %。与上年相比,增加1267.61 元,增长13.72 %,决算数大于年初预算数的主要原因是项目下乡增多,车辆公务运行增多。
(二)“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。
2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出占 0 %;公务用车购置及运行费支出占 100 %;公务接待费支出占 0 %。具体情况如下:
1.因公出国(境)费。年初预算为 0 元,支出决算为0 元,完成年初预算的 0 %;比上年减少(增加) 0 元,下降(增长) 0 %。决算数小于(大于)年初预算数的主要原因是无。全年因公出国(境)团组数 0 个,因公出国(境)人次数 0 人。开支内容包括:无。
2.公务用车购置及运行维护费。年初预算为 5000 元,支出决算为 10504.84 元,完成年初预算的 210 %;比上年增加 1267.61 元,增长13.72 %。决算数大于年初预算数的主要原因是项目下乡增多,车辆公务运行增多。其中:公务用车购置费支出为 0 元,公务用车运行维护费支出 10504.84元,主要用于单位事业运行,项目下乡等。一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数 0 辆,公务用车保有量为 1 辆。
3.公务接待费。年初预算为 0 元,支出决算为 0 元,完成年初预算的 0 %;比上年减少(增加) 0 元,下降(增长) 0 %。决算数小于(大于)年初预算数的主要原因是无公务接待安排。其中: 国内接待费支出 0 元,主要用于无。国(境)外接待费支出 0 元,主要用于无。全年国内公务接待批次 0 个,国内公务接待人次 0人,国(境)外公务接待批次 0 个,国(境)外公务接待人次 0 人。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
2018年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 元,本年收入 0 元,本年支出 0 元,年末结转和结余 0 元,较上年决算数增加(减少)0 元,增长(下降) 0%,主要原因是:无。
九、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况说明
2018年度本部门机关运行经费年初预算为 0 元,支出决算为 0 元,完成年初预算的 0 %;比上年增加(减少) 0 元,增长(下降) 0%。决算数大于(小于)预算数的主要原因无机关运行费。
(二)政府采购情况说明
2018年度本部门政府采购预算 0 元,支出决算总额0 元,完成年初预算的 0 %。其中:政府采购货物预算 0 元,支出决算总额 0 元,完成年初预算的 0 。政府采购工程预算 0 元,支出决算总额 0 元,完成年初预算的 0 %。政府采购服务预算 0 元,支出决算总额 0 元,完成年初预算的 0 %。
(三)国有资产占有使用情况说明
截至2018年12月31日,本部门(单位)房屋面积 0 平方米,共有车辆 1 辆,其中:领导干部用车 0 辆、一般公务用车 1 辆;单价50万元以上通用设备 0 台(套),单价100万元(含)以上专用设备 0 台(套)。
(四)预算绩效管理工作开展情况说明
1.预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求,本部门组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中,一级项目2 个,二级项目 2 个,共涉及资金 120000 元,占一般公共预算项目支出总额的 99 %。 共组织对执法监管等 1 个项目开展了重点绩效评价,涉及一般公共预算支出 50000 元。其中,对执法监管项目进行了自评。
2.以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。执法监管项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,执法监管项目绩效自评得分为 95分。项目全年预算数为 50000 元,执行数为 50000 元,完成预算的 100 %。主要产出和效果:一是加强了农机安全、农机手操作安全的安全意识;二是加强了执法监管力度。发现的问题及原因:新型农机的应用技术不熟练。下一步改进措施:一是加强监管力度;二是培训农机手的安全操作。
第四部分 名词解释
一、支出功能分类科目编码、名称:按照《2017年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列 。
二、年初结转和结余:是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
三、基本支出结转:是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额,包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。
四、项目支出结转和结余:是指单位从财政部门或上级单位等取得,需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。
五、基本建设资金结转和结余:是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。
六、本年收入:是指单位本年度取得的全部收入。
七、本年支出:是指单位本年度全部支出。
八、结余分配:是指单位当年结余的分配情况。
九、年末结转和结余:是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
十、财政拨款收入:是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
十一、事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
十二、经营收入:是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
十三、其他收入:是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。
十四、基本支出:是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
十五、项目支出:是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。
十六、经营支出:是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十七、人员经费:是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。
十八、日常公用经费:是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
十九、“三公”经费:纳入中央财政预决算管理的“三公”经费,是指中央部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
第五部分 附件
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