索 引 号 640400017/2019-00124 发文时间 2019-10-19
发布机构 固原市农业农村局 文 号
公开方式 主动公开 有效性 有效
标 题: 2018年度固原市农村能源工作站部门决算
2018年度固原市农村能源工作站部门决算

目录

 

    第一部分  部门概况

一、部门职责

二、机构设置

   第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    第三部分  2018年度部门决算情况说明

         一、收入支出决算总体情况说明

         二、收入决算情况说明

        三、支出决算情况说明

        四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

       五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

       六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

     八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

     九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明

(二)政府采购情况说明

(三)国有资产占有使用情况说明

(四)预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  附件

 

第一部分固原市农村能源工作站部门(单位)概况

一、部门职责

固原市农村能源工作站为市农牧局所属正科级事业单位。参与制定能源技术推广计划并组织实施;组织农村能源专业技术培训;提供能源技术信息服务;对确定推广的能源技术进行实验,师范;指导协调督促检查市县能源环保工作站开展的各项工作。宁夏固原市农村能源工作站,事业编制6人,年末实有在职人员3人。

二、机构设置

从预算单位构成看,固原市农村能源工作站为农牧局下属二级预算单位,下设办公室。

 

 


第二部分  2018年度部门决算表

收入支出决算总表






公开01表

公开部门:固原市农村能源工作站





金额单位:元

收入

支出

项目

行次

决算数

项目(按功能分类)

行次

决算数

栏次


1

栏次


2

一、财政拨款收入

1

601279.32 

一、一般公共服务支出

28


  其中:政府性基金预算财政拨款

2


二、外交支出

29


二、上级补助收入

3


三、国防支出

30


三、事业收入

4


四、公共安全支出

31


四、经营收入

5


五、教育支出

32


五、附属单位上缴收入

6


六、科学技术支出

33


六、其他收入

7


七、文化体育与传媒支出

34



8


八、社会保障和就业支出

35

60222.6


9


九、医疗卫生与计划生育支出

36

33344.44


10


十、节能环保支出

37



11


十一、城乡社区支出

38



12


十二、农林水支出

39

483808.25


13


十三、交通运输支出

40



14


十四、资源勘探信息等支出

41



15


十五、商业服务业等支出

42



16


十六、金融支出

43



17


十七、援助其他地区支出

44



18


十八、国土海洋气象等支出

45



19


十九、住房保障支出

46

17974.6


20


二十、粮油物资储备支出

47



21


二十一、其他支出

48



22


二十二、债务还本支出

49



23


二十三、债务付息支出

50


本年收入合计

24

601279.32 

本年支出合计

51

595349.89

    用事业基金弥补收支差额

25


    结余分配

52


    年初结转和结余

26

166182.35 

    年末结转和结余

53

 172111.78

总计

27

767461.67 

总计

54

 767461.67

                     注:本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况,数据取自财决01表

 

 

 

收入决算表











公开02表

公开部门:固原市农村能源工作站






金额单位:元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

601279.32

601279.32






208

社会保障和就业支出

75500

75500






20805

行政事业单位离退休

70000

70000






 2080505

 机关事业单位基本养老保险缴费支出

50000

50000






 2080506

 机关事业单位职业年金缴费支出

20000

20000






20899

其他社会保障和就业支出

5500

5500






2089901

 其他社会保障和就业支出

5500

5500






210

医疗卫生与计划生育支出

32443.65

32443.65






21011

行政事业单位医疗

11443.65

11443.65






2101103

公务员医疗补助

11443.65

11443.65






21099

其他医疗卫生与计划生育支出

21000

21000






2109901

 其他医疗卫生与计划生育支出

21000

21000






213

农林水支出

475361.07

475361.07






21301

农业

475361.07

475361.07






2130104

事业运行

395361.07

395361.07






2130199

其他农业支出

80000

80000






221

住房保障支出

17974.6

17974.6






22102

住房改革支出

17974.6

17974.6






2210203

 购房补贴

17974.6

17974.6















      注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况,数据取自财决03表


支出决算表










公开03表

公开部门:固原市农村能源工作站





金额单位:元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

595349.89 

505165.18 

90184.71




208

社会保障和就业支出

60222.6

60222.6





20805

行政事业单位离退休

50968.8

50968.8





2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

50968.8

50968.8





20899

其他社会保障和就业支出

9253.8

9253.8





2089901

其他社会保障和就业支出

9253.8

9253.8





210

医疗卫生与计划生育支出

33344.44

33344.44





21011

行政事业单位医疗

11443.65

11443.65





2101103

公务员医疗补助

11443.65

11443.65





21099

其他医疗卫生与计划生育支出

21900.79

21900.79





2109901

其他医疗卫生与计划生育支出

21900.79

21900.79





213

农林水支出

483808.25

393623.54

90184.71




21301

农业

483808.25

393623.54





2130104

事业运行

393623.54

393623.54





2130199

其他农业支出

90184.71


90184.71




221

住房保障支出

17974.6

17974.6





22102

住房改革支出

17974.6

17974.6





2210203

购房补贴

17974.6

17974.6





















注:本表反映部门本年度各项支出情况,数据取自财决04表


 

  

 

财政拨款收入支出决算总表








公开04表

公开部门:固原市农村能源工作站







金额单位:元

收     入

支     出

项    目

行次

决算数

项目(按功能分类)

行次

决算数

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏    次


1

栏    次


2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

601279.32

一、一般公共服务支出

29




二、政府性基金预算财政拨款

2


二、外交支出

30





3


三、国防支出

31





4


四、公共安全支出

32





5


五、教育支出

33





6


六、科学技术支出

34





7


七、文化体育与传媒支出

35





8


八、社会保障和就业支出

36


60222.6



9


九、医疗卫生与计划生育支出

37


33344.44



10


十、节能环保支出

38





11


十一、城乡社区支出

39





12


十二、农林水支出

40


483808.25



13


十三、交通运输支出

41





14


十四、资源勘探信息等支出

42





15


十五、商业服务业等支出

43





16


十六、金融支出

44





17


十七、援助其他地区支出

45





18


十八、国土海洋气象等支出

46





19


十九、住房保障支出

47


17974.6



20


二十、粮油物资储备支出

48





21


二十一、其他支出

49





22


二十二、债务还本支出

50





23


二十三、债务付息支出

51




本年收入合计

24

601279.32

本年支出合计

52


595349.89


年初财政拨款结转和结余

25

166182.35

年末财政拨款结转和结余

53


172111.78


一、一般公共预算财政拨款

26



54




二、政府性基金预算财政拨款

27



55




总计

28

767461.67

总计

56


767461.67


             注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结余结转情况,数据取自财决01-1表


  

 

一般公共预算财政拨款支出决算表







公开05表

公开部门:固原市农村能源工作站



金额单位:元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

595349.89

505165.18

90184.71

208

社会保障和就业支出

60222.6

60222.6


20805

行政事业单位离退休

50968.8

50968.8


2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

50968.8

50968.8


20899

其他社会保障和就业支出

9253.8

9253.8


2089901

其他社会保障和就业支出

9253.8

9253.8


210

医疗卫生与计划生育支出

33344.44

33344.44


21011

行政事业单位医疗

33344.44

33344.44


2101103

公务员医疗补助

11443.65

11443.65


21099

其他医疗卫生与计划生育支出

21900.79

21900.79


2109901

其他医疗卫生与计划生育支出

21900.79

21900.79


213

农林水支出

483808.25

393623.54


21301

农业

483808.25

393623.54


2130104

事业运行

393623.54

393623.54


2130199

其他农业支出

90184.71


90184.71

221

住房保障支出

17974.6

17974.6


22102

住房改革支出

17974.6

17974.6


2210203

购房补贴

17974.6

17974.6







             注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况,数据取自财决07表

 


 

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算表









公开06表

公开部门:固原市农村能源工作站






单位:元

经济分类

科目编码

科目名称

决算数

经济分类

科目编码

科目名称

决算数

经济分类

科目编码

科目名称

决算数

301

工资福利支出

488844.64

302

商品和服务支出

16320.54

310

资本性支出


30101

  基本工资

163940

30201

  办公费

314

31001

  房屋建筑物购建


30102

  津贴补贴

132621.6

30202

  印刷费


31002

  办公设备购置


30103

  奖金

42200

30203

  咨询费


31003

  专用设备购置


30106

  伙食补助费


30204

  手续费

120

31005

  基础设施建设


30107

  绩效工资

26352

30205

  水费


31006

  大型修缮


30108

  机关事业单位基本养老保险费

50968.8

30206

  电费


31007

  信息网络及软件购置更新


30109

  职业年金缴费


30207

  邮电费

42

31008

  物资储备


30110

  职工基本医疗保险缴费

21900.79

30208

  取暖费


31009

  土地补偿


30111

  公务员医疗补助缴费

11443.65

30209

  物业管理费

45

31010

  安置补助


30112

  其他社会保障缴费

9253.8

30211

  差旅费

1450

31011

  地上附着物和青苗补偿


30113

  住房公积金


30212

  因公出国(境)费用


31012

  拆迁补偿


30114

  医疗费


30213

  维修(护)费

2000

31013

  公务用车购置


30199

  其他工资福利支出

30164

30214

  租赁费


31019

  其他交通工具购置


303

对个人和家庭的补助


30215

  会议费


31021

  文物和陈列品购置


30301

  离休费


30216

  培训费


31022

  无形资产购置


30302

  退休费


30217

  公务招待费


31099

  其他资本性支出


30303

  退职(役)费


30218

  专用材料费


312

对企业补助


30304

  抚恤金


30224

  被装购置费


31201

  资本金注入


30305

  生活补助


30225

  专用燃料费


31203

  政府投资基金股权投资


30306

  救济费


30226

  劳务费


31204

  费用补贴


30307

  医疗费补助


30227

  委托业务费


31205

  利息补贴


30308

  助学金


30228

  工会经费

8400

31299

  其他对企业补助


30309

  奖励金


30229

  福利费


313

对社会保障基金补助


30310

  个人农业生产补贴


30231

  公务用车运行维护费

3949.54

31302

  对社会保险基金补助


30399

  对其他个人和家庭的补助支出


30239

  其他交通费用


31303

  补充全国社会保障基金





30240

  税金及附加费用


399

其他支出





30299

  其他商品和服务支出


39906

  赠与





307

债务利息及费用支出


39907

  国家赔偿费用支出





30701

  国内债务付息


39908

  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴





30702

  国外债务付息


39999

  其他支出





30703

  国内债务发行费用







30704

  国外债务发行费用





人员经费合计

488844.64

公用经费合计

16320.54

合计

505165.18

                 注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况,数据取自财决08-1表。

 

 




第三部分 2018年度部门决算情况说明

 

    一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收入支出总计767461.67元。与年相比,收入支出总计减少284210.32元,减少27%,主要原因是2018年项目拨款减少

    二、收入决算情况说明

2018年度收入合计601279.32元,其中:财政拨款收入601279.32元,占100%;上级补助收入0元,占0%;事业收入0元,占0%;经营收入0元,占0%;附属单位上缴收入0元,占0%;其他收入0元,占0%

    三、支出决算情况说明

2018年度支出合计595349.89元,其中:基本支出505165.18元,占84%;项目支出90184.71元,占16%;上缴上级支出0元,0%;经营支出0元,占0%;对附属单位补助支出0元,占0%

    四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收入支出总计767461.67元。与上年相比,入支出总计减少284210.32元,减少27%,主要原因是2018年项目拨款减少

    五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出595349.89元,占本年支出合计的100%。与年相比,一般公共预算财政拨款支出减少290139.75元,减少32%,主要原因是项目支出减少

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出595349.89元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出0元,占0%;教育(类)支出0元,占0%;科学技术(类)支出0元,占0%;文化体育与传媒(类)支出0元,占0%;社会保障和就业(类)支出60222.6元,占10%;医疗卫生和计划生育支出33344.44元,占5%,农林水(类)支出483808.25元,占81%;住房保障(类)支出17974.6元,占4%。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为676615.58元,支出决算为595349.89元,完成年初预算的87%,本年项目支出减少。其中:

1.一般公共服务支出(类)社会保障和就业支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为55215.08元,支出决算为50968.8元,完成年初预算的92%,决算数小于预算数的主要原因是项目支出减少。

2.一般公共服务支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)。年初预算为8282.26元,支出决算为9253.80元,完成年初预算的112%,决算数大于预算数的主要原因是补缴职业年金。

3.一般公共服务支出(类)医疗卫生与计划生育支出(款)公务员医疗补助(项)。年初预算为11443.65元,支出决算为11443.65元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数的主要原因

4.一般公共服务支出(类)其他医疗卫生与计划生育支出(款)其他医疗卫生与计划生育支出(项)。年初预算为22086.03元,支出决算为21900.79元,完成年初预算的99%,决算数等于预算数的主要原因无,按实际缴费

5.一般公共服务支出(类)农林水(款)事业运行(项)。年初预算为384133.48元,支出决算为393623.54元,完成年初预算的102%,决算数大于预算数的主要原因人员经费略有增加。

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出505165.18元,其中:人员经费488844.64元,公用经费16320.54支出具体情况如下:

1.工资福利支出488844.64元,较年初预算数减少89712.87元,减少15%,主要原因是本年退休一人;较上年决算数减少286338.85元,下降36%

2.商品和服务支出16320.54元,较年初预算数减少1737.53元,减少9%,主要原因是车运行费减少;较上年决算数减少8799.52元,减少35%

3.对个人和家庭的补助0元,较年初预算数增加(减少)元,增长(下降)0%,;较上年决算数增加(减少)0元,增长(下降)0%

4.其他资本性支出0元,较年初预算数增加(减少)0元,增长(下降)0%;较上年决算数增加(减少)0元,增长(下降)0%

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出年初预算为16000元,支出决算为15911.75元,完成年初预算的99%。与上年相比,减少5194.28元,下降24%,决算数小于年初预算数的主要原因是节约资金,减少开支

(二)“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出占0%;公务用车购置及运行费支出占100%;公务接待费支出占0%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费。年初预算为0元,支出决算为0元,完成年初预算的0%;比上年减少(增加)0元,下降(增长)0%。全年因公出国(境)团组数0个,因公出国(境)人次数0人。0。

2.公务用车购置及运行维护费。年初预算为16000元,支出决算为15911.75元,完成年初预算的99%;比上年减少4638.28元,下降23%。决算数小于年初预算数的主要原因是节约资金,减少开支。其中:公务用车购置费支出为0元,公务用车运行维护费支出15911.75元,主要用于车加油,维修车等。一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆,公务用车保有量为1辆。

3.公务接待费。年初预算为0元,支出决算0为元,完成年初预算的0%;比上年减少556元,下降1%。其中: 国内接待费支出0元。国(境)外接待费支出0元,全年国内公务接待批次0个,国内公务接待人次0人,国(境)外公务接待批次0个,国(境)外公务接待人次0人。

   八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位无政府性基金预算财政拨款收入。

   九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明2018年度本部门机关运行经费年初预算为393623.54元,支出决算为393623.54元,完成年初预算的100%;比上年减少388062.27元,下降49%。决算数大于预算数的主要原因增加住房保障支出。

(二)政府采购情况说明

2018年度本部门政府采购预算0元,支出决算总额0元,完成年初预算的0%。其中:政府采购货物预算0元,支出决算总额0元,完成年初预算的。政府采购工程预算0元,支出决算总额0元,完成年初预算的0%。政府采购服务预算0元,支出决算总额0元,完成年初预算的0%。

(三)国有资产占有使用情况说明

截至2018年12月31日,本部门(单位)房屋面积0平方米,共有车辆1辆,其中:领导干部用车辆、一般公务用车1辆;单价50万元以上通用设备台(套),单价100万元(含)以上专用设备台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求,本部门组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。一级项目1个,共涉及预算资金90184.71元,占一般公共预算项目支出总额的100%。本单位无政府性基金预算项目。

2. 无以部门为主体开展的重点项目绩效评价。

第四部分  名词解释

    一、支出功能分类科目编码、名称:按照《2017年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列 。

    二、年初结转和结余:是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

    三、基本支出结转:是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额,包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。

    四、项目支出结转和结余:是指单位从财政部门或上级单位等取得,需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。

    五、本年收入:是指单位本年度取得的全部收入。

    六、本年支出:是指单位本年度全部支出。

    七、年末结转和结余:是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

    八、财政拨款收入:是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

   九、基本支出:是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

   十、项目支出:是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。

   十一、人员经费:是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

   十二、日常公用经费:是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

   十三、“三公”经费:纳入中央财政预决算管理的“三公”经费,是指中央部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

 

第五部分  附件

无其他相关资料

 


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