索 引 号 | 640400087/2020-00226 | 发文时间 | 2020-09-18 |
发布机构 | 固原市医疗保障局 | 文 号 | |
公开方式 | 主动公开 | 有效性 | 有效 |
标 题: | 固原市医疗保障局2019年度部门决算 |
2019年度
固原市医疗保障局
部门决算
目录
第一部分 部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
九、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况说明
(二)政府采购情况说明
(三)国有资产占有使用情况说明
(四)预算绩效管理工作开展情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 单位概况
一、部门职责
固原市医疗保障局是市政府工作部门,为正处级。主要职责是:
(一)贯彻执行国家、自治区有关医疗保险、生育保险、医疗救助等法律法规、政策规定。研究拟订全市医疗保障相关政策、规划、标准、办法并组织实施。
(二)贯彻执行国家医疗保障基金监督管理办法,负责拟定我市具体实施办法。建立健全全市医疗保障基金预警排查和安全防控机制,推进全市医疗保障基金支付方式改革。
(三)组织拟订市本级医疗保障筹资和待遇政策,完善动态调整和市县(区)调剂平衡机制,统筹城镇职工和城乡居民医疗保障待遇标准,建立健全与筹资水平相适应的待遇调整机制。协同相关部门拟订市本级和原州区离休干部医疗保障待遇政策。组织实施全市长期护理保险制度改革。
(四)执行自治区城乡统一的药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等医保目录和支付标准,建立全市动态调整机制。
(五)贯彻执行国家、自治区药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费等政策,结合自治区关于三级甲等公立医院基本医疗服务项目、医疗服务设施收费等相关政策,建立市本级医保支付医药服务价格合理确定和动态调整机制,推动建立以市场为主导的社会医药服务价格形成机制,建立价格信息监测和信息发布制度。
(六)结合自治区相关政策,拟订全市药品、医用耗材的招标采购政策并监督实施,指导药品、医用耗材招标采购平台建设。
(七)拟订全市定点医药机构协议和支付管理办法并组织实施,建立健全医疗保障信用评价体系和信息披露制度,监督管理纳入医保范围内的医疗服务行为和医疗费用,依法查处医疗保障领域违法违规行为。
(八)负责全市医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设。组织拟订和完善异地就医管理和费用结算政策。建立健全医疗保障关系转移接续制度。
(九)职能转变。医保局进一步完善城镇职工基本医疗保险制度、城乡居民基本医疗保险和大病保险制度,推进覆盖全市、城乡统筹的多层次医疗保障体系,不断提高医疗保障水平,确保医保资金合理使用、安全可控。推进全市医疗、医保、医药“三医联动”改革,更好保障人民群众就医需求、减轻医药费用负担。
(十)与市卫生健康委员会的有关职责分工。卫生健康委员会、医保局等部门在医疗、医保、医药等方面加强制度、政策衔接,建立沟通协商机制,协同推进改革,提高医疗资源使用效率和医疗保障水平。
(十一)完成市委和市政府交办的其他任务。
二、机构设置
固原市医疗保障局设下列内设机构:
(一)办公室。负责机关日常运转,承担党群、党建、党风廉政、安全、保密、政务公开、信访和所属事业单位的人事管理、机构编制、教育培训、队伍建设等工作。组织拟订全市医疗保障工作规划。承担单位预决算、机关财务、资产管理、内部审计和档案管理工作,推进医疗保障信息化建设。监督落实医疗保障系统法律法规、政策规定,承担规范性文件的合法性审查、备案及清理,承担行政复议、行政应诉等法律事务工作。
(二)医保服务管理科。拟订全市医疗保障筹资和待遇政策,统筹城镇职工和城乡居民医疗保障待遇标准。拟订医疗救助规划、政策和标准,健全覆盖城乡的医疗救助体系并组织实施。拟订全市医疗保障扶贫政策并组织实施。组织实施全市长期护理保险制度改革。拟订离休干部医疗保障待遇政策。统筹推进全市多层次医疗保障体系建设。拟订全市公立医院医疗服务项目、医疗服务设施收费标准。执行自治区城乡统一的药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等医保目录和支付标准。拟订全市定点医药机构医保协议和支付管理、异地就医管理办法和专用结算办法。组织推进医保支付方式改革。开展全市药品、医用耗材、医疗技术的经济性评价和研究。建立价格信息监测和信息发布制度。协调服务价格和收费方面的争议和纠纷。建立健全医疗保障关系转移接续制度。
(三)招标采购和基金监管科。拟订全市药品、医用耗材的招标采购、配送及结算管理政策并监督实施,推进招标采购平台建设。贯彻执行国家、自治区医疗保障基金监督管理办法,拟订全市医疗保障基金管理实施办法并组织实施。组织医疗保障待遇核查,拟订协议医药机构考核标准和办法并组织实施。组织编制医疗保障基金预决算草案,提出安排意见并监督实施。建立健全全市医疗保障基金预警排查和安全防控机制,建立健全医疗保障信用评价体系和信息披露制度。监督管理全市纳入医保支付范围的医疗服务行为和医疗费用,规范医保经办业务,依法查处医疗保障领域违法违规行为。
按照部门决算编报要求,纳入固原市医疗保障局部门决算编报范围的单位共1个,无二级预算单位。
第二部分 2019年度部门决算表 收入支出决算总表 | ||||||
公开01表 | ||||||
公开部门:固原市医疗保障局 | 金额单位:元 | |||||
收入 | 支出 | |||||
项目 | 行次 | 决算数 | 项目(按功能分类) | 行次 | 决算数 | |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | |||
一、财政拨款收入 | 1 | 1,396,188.50 | 一、一般公共服务支出 | 29 | 21,940.50 | |
其中:政府性基金预算财政拨款 | 2 | 二、外交支出 | 30 | |||
二、上级补助收入 | 3 | 三、国防支出 | 31 | |||
三、事业收入 | 4 | 四、公共安全支出 | 32 | |||
四、经营收入 | 5 | 五、教育支出 | 33 | |||
五、附属单位上缴收入 | 6 | 六、科学技术支出 | 34 | |||
六、其他收入 | 7 | 七、文化体育与传媒支出 | 35 | |||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 36 | 71,947.60 | |||
9 | 九、卫生健康支出 | 37 | 1,228,892.90 | |||
10 | 十、节能环保支出 | 38 | ||||
11 | 十一、城乡社区支出 | 39 | ||||
12 | 十二、农林水支出 | 40 | ||||
13 | 十三、交通运输支出 | 41 | ||||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 42 | ||||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 43 | ||||
16 | 十六、金融支出 | 44 | ||||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 45 | ||||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 46 | ||||
19 | 十九、住房保障支出 | 47 | 66,348.00 | |||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 48 | ||||
21 | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 49 | ||||
22 | 二十二、其他支出 | 50 | ||||
23 | 二十三、债务还本支出 | 51 | ||||
24 | 二十四、债务付息支出 | 52 | ||||
本年收入合计 | 25 | 1,396,188.50 | 本年支出合计 | 53 | 1,389,129.00 | |
用事业基金弥补收支差额 | 26 | 结余分配 | 54 | |||
年初结转和结余 | 27 | 年末结转和结余 | 55 | 7,059.50 | ||
总计 | 28 | 1,396,188.50 | 总计 | 56 | 1,396,188.50 |
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况,数据取自财决01表
收入决算表 | ||||||||||
公开02表 | ||||||||||
公开部门:固原市医疗保障局 | 金额单位:元 | |||||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合计 | 1,396,188.50 | 1,396,188.50 | ||||||||
201 | 一般公共服务支出 | 29,000.00 | 29,000.00 | |||||||
20199 | 其他一般公共服务支出 | 29,000.00 | 29,000.00 | |||||||
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 29,000.00 | 29,000.00 | |||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 71,947.60 | 71,947.60 | |||||||
20805 | 行政事业单位离退休 | 71,947.60 | 71,947.60 | |||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 71,947.60 | 71,947.60 | |||||||
210 | 卫生健康支出 | 1,228,892.90 | 1,228,892.90 | |||||||
21001 | 卫生健康管理事务 | 300,000.00 | 300,000.00 | |||||||
2100102 | 一般行政管理事务 | 200,000.00 | 200,000.00 | |||||||
2100199 | 其他卫生健康管理事务支出 | 100,000.00 | 100,000.00 | |||||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 46,582.73 | 46,582.73 | |||||||
2101101 | 行政单位医疗 | 35,491.44 | 35,491.44 | |||||||
2101103 | 公务员医疗补助 | 11,091.29 | 11,091.29 | |||||||
21015 | 医疗保障管理事务 | 882,310.17 | 882,310.17 | |||||||
2101501 | 行政运行 | 882,310.17 | 882,310.17 | |||||||
221 | 住房保障支出 | 66,348.00 | 66,348.00 | |||||||
22102 | 住房改革支出 | 66,348.00 | 66,348.00 | |||||||
2210203 | 购房补贴 | 66,348.00 | 66,348.00 | |||||||
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况,数据取自财决03表 |
支出决算表 | |||||||||
公开03表 | |||||||||
公开部门:固原市医疗保障局 | 金额单位:元 | ||||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 1,389,129.00 | 1,067,188.50 | 321,940.50 | ||||||
201 | 一般公共服务支出 | 21,940.50 | 0.00 | 21,940.50 | |||||
20199 | 其他一般公共服务支出 | 21,940.50 | 0.00 | 21,940.50 | |||||
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 21,940.50 | 0.00 | 21,940.50 | |||||
208 | 社会保障和就业支出 | 71,947.60 | 71,947.60 | 0.00 | |||||
20805 | 行政事业单位离退休 | 71,947.60 | 71,947.60 | 0.00 | |||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 71,947.60 | 71,947.60 | 0.00 | |||||
210 | 卫生健康支出 | 1,228,892.90 | 928,892.90 | 300,000.00 | |||||
21001 | 卫生健康管理事务 | 300,000.00 | 0.00 | 300,000.00 | |||||
2100102 | 一般行政管理事务 | 200,000.00 | 0.00 | 200,000.00 | |||||
2100199 | 其他卫生健康管理事务支出 | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 | |||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 46,582.73 | 46,582.73 | 0.00 | |||||
2101101 | 行政单位医疗 | 35,491.44 | 35,491.44 | 0.00 | |||||
2101103 | 公务员医疗补助 | 11,091.29 | 11,091.29 | 0.00 | |||||
21015 | 医疗保障管理事务 | 882,310.17 | 882,310.17 | 0.00 | |||||
2101501 | 行政运行 | 882,310.17 | 882,310.17 | 0.00 | |||||
221 | 住房保障支出 | 66,348.00 | 66,348.00 | 0.00 | |||||
22102 | 住房改革支出 | 66,348.00 | 66,348.00 | 0.00 | |||||
2210203 | 购房补贴 | 66,348.00 | 66,348.00 | 0.00 |
注:本表反映部门本年度取得的各项支出情况,数据取自财决04表
财政拨款收入支出决算总表 | |||||||||||||
公开04表 | |||||||||||||
公开部门:固原市医疗保障局 | 金额单位:元 | ||||||||||||
收 入 | 支 出 | ||||||||||||
项 目 | 行次 | 决算数 | 项 目(按功能分类) | 行次 | 决算数 | ||||||||
合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | |||||||||||
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | 3 | 4 | ||||||||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 1,396,188.50 | 一、一般公共服务支出 | 30 | 21,940.50 | ||||||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 二、外交支出 | 31 | ||||||||||
3 | 三、国防支出 | 32 | |||||||||||
4 | 四、公共安全支出 | 33 | |||||||||||
5 | 五、教育支出 | 34 | |||||||||||
6 | 六、科学技术支出 | 35 | |||||||||||
7 | 七、文化体育与传媒支出 | 36 | |||||||||||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 37 | 71,947.60 | ||||||||||
9 | 九、卫生健康支出 | 38 | 1,228,892.90 | ||||||||||
10 | 十、节能环保支出 | 39 | |||||||||||
11 | 十一、城乡社区支出 | 40 | |||||||||||
12 | 十二、农林水支出 | 41 | |||||||||||
13 | 十三、交通运输支出 | 42 | |||||||||||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 43 | |||||||||||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 44 | |||||||||||
16 | 十六、金融支出 | 45 | |||||||||||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 46 | |||||||||||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 47 | |||||||||||
19 | 十九、住房保障支出 | 48 | 66,348.00 | ||||||||||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 49 | |||||||||||
21 | 二十一、灾害防治级应急管理支出 | 50 | |||||||||||
22 | 二十二、其他支出 | 51 | |||||||||||
23 | 二十三、债务还本支出 | 52 | |||||||||||
24 | 二十四、债务付息支出 | 53 | |||||||||||
本年收入合计 | 25 | 1,396,188.50 | 本年支出合计 | 54 | 1,389,129.00 | ||||||||
年初财政拨款结转和结余 | 26 | 年末财政拨款结转和结余 | 55 | 7,059.50 | |||||||||
一、一般公共预算财政拨款 | 27 | 56 | |||||||||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 28 | 57 | |||||||||||
总计 | 29 | 1,396,188.50 | 总计 | 58 | 1,396,188.50 | ||||||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和末结余结转情况,数据取自财决01-1表 |
一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||||
公开05表 | ||||||
公开部门:固原市医疗保障局 | 金额单位:元 | |||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
合计 | 1,389,129.00 | 1,067,188.50 | 321,940.50 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 21,940.50 | 21,940.50 | |||
20199 | 其他一般公共服务支出 | 21,940.50 | 21,940.50 | |||
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 21,940.50 | 21,940.50 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 71,947.60 | 71,947.60 | |||
20805 | 行政事业单位离退休 | 71,947.60 | 71,947.60 | |||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 71,947.60 | 71,947.60 | |||
210 | 卫生健康支出 | 1,228,892.90 | 928,892.90 | 300,000.00 | ||
21001 | 卫生健康管理事务 | 300,000.00 | 300,000.00 | |||
2100102 | 一般行政管理事务 | 200,000.00 | 200,000.00 | |||
2100199 | 其他卫生健康管理事务支出 | 100,000.00 | 100,000.00 | |||
21011 | 行政事业单位医疗 | 46,582.73 | 46,582.73 | |||
2101101 | 行政单位医疗 | 35,491.44 | 35,491.44 | |||
2101103 | 公务员医疗补助 | 11,091.29 | 11,091.29 | |||
21015 | 医疗保障管理事务 | 882,310.17 | 882,310.17 | |||
2101501 | 行政运行 | 882,310.17 | 882,310.17 | |||
221 | 住房保障支出 | 66,348.00 | 66,348.00 | |||
22102 | 住房改革支出 | 66,348.00 | 66,348.00 | |||
2210203 | 购房补贴 | 66,348.00 | 66,348.00 |
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况,数据取自财决07表
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||||
公开06表 | ||||||||
公开部门:固原市医疗保障局 | 金额单位:元 | |||||||
经济分类 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 经济分类 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 经济分类 科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
301 | 工资福利支出 | 932,018.50 | 302 | 商品和服务支出 | 135,170.00 | 310 | 资本性支出 | |
30101 | 基本工资 | 248,960.00 | 30201 | 办公费 | 38,125.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
30102 | 津贴补贴 | 448,494.00 | 30202 | 印刷费 | 31002 | 办公设备购置 | ||
30103 | 奖金 | 32,292.00 | 30203 | 咨询费 | 31003 | 专用设备购置 | ||
30106 | 伙食补助费 | 30204 | 手续费 | 56.14 | 31005 | 基础设施建设 | ||
30107 | 绩效工资 | 30205 | 水费 | 31006 | 大型修缮 | |||
30108 | 机关事业单位基本养老保险费 | 71,947.60 | 30206 | 电费 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | ||
30109 | 职业年金缴费 | 30207 | 邮电费 | 10,177.86 | 31008 | 物资储备 | ||
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 35,491.44 | 30208 | 取暖费 | 31009 | 土地补偿 | ||
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 11,091.29 | 30209 | 物业管理费 | 31010 | 安置补助 | ||
30112 | 其他社会保障缴费 | 4,259.17 | 30211 | 差旅费 | 17,243.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |
30113 | 住房公积金 | 30212 | 因公出国(境)费用 | 31012 | 拆迁补偿 | |||
30114 | 医疗费 | 30213 | 维修(护)费 | 31013 | 公务用车购置 | |||
30199 | 其他工资福利支出 | 79,483.00 | 30214 | 租赁费 | 31019 | 其他交通工具购置 | ||
303 | 对个人和家庭的补助 | 30215 | 会议费 | 31021 | 文物和陈列品购置 | |||
30301 | 离休费 | 30216 | 培训费 | 31022 | 无形资产购置 | |||
30302 | 退休费 | 30217 | 公务招待费 | 1,598.00 | 31099 | 其他资本性支出 | ||
30303 | 退职(役)费 | 30218 | 专用材料费 | 312 | 对企业补助 | |||
30304 | 抚恤金 | 30224 | 被装购置费 | 31201 | 资本金注入 | |||
30305 | 生活补助 | 30225 | 专用燃料费 | 31203 | 政府投资基金股权投资 | |||
30306 | 救济费 | 30226 | 劳务费 | 4,800.00 | 31204 | 费用补贴 | ||
30307 | 医疗费补助 | 30227 | 委托业务费 | 31205 | 利息补贴 | |||
30308 | 助学金 | 30228 | 工会经费 | 31299 | 其他对企业补助 | |||
30309 | 奖励金 | 30229 | 福利费 | 313 | 对社会保障基金补助 | |||
30310 | 个人农业生产补贴 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 31302 | 对社会保险基金补助 | |||
30399 | 对其他个人和家庭的补助支出 | 30239 | 其他交通费用 | 38,610.00 | 31303 | 补充全国社会保障基金 | ||
30240 | 税金及附加费用 | 399 | 其他支出 | |||||
30299 | 其他商品和服务支出 | 24,560.00 | 39906 | 赠与 | ||||
307 | 债务利息及费用支出 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | |||||
30701 | 国内债务付息 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | |||||
30702 | 国外债务付息 | 39999 | 其他支出 | |||||
30703 | 国内债务发行费用 | |||||||
30704 | 国外债务发行费用 | |||||||
人员经费合计 | 932,018.50 | 公用经费合计 | 135,170.00 | |||||
合计 | 1,067,188.50 | |||||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况,数据取自财决08-1表。 |
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 | ||||||||||||||||||
公开07表 | ||||||||||||||||||
公开部门:固原市医疗保障局 | 金额单位:元 | |||||||||||||||||
2019年度预算数 | 2019年度决算数 | |||||||||||||||||
合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | |||||||||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||||||
2,735.00 | 2,735.00 | |||||||||||||||||
注:2019年度预算数为“三公”经费年初预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年一般公共财政拨款和以前年度结转结余资金安排的实际支出,数据取自F03表。 |
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||||
公开08表 | |||||||||
公开部门:固原市医疗保障局 | 金额单位:元 | ||||||||
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | |||||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况,数据取自财决09表 |
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2019年度支出总计1,389,129.00元,本部门于2019年1月份成立,故2019年未做预算。
二、收入决算情况说明
2019年度收入合计1,396,188.50元,均为财政拨款收入。
三、支出决算情况说明
2019年度支出合计1,389,129.00元,其中:基本支出 1,067,188.50元,占77%;项目支出321,940.50元,占23 %。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度财政拨款收入总计1,396,188.50元,支出总计1,389,129.00元。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2019年度一般公共预算财政拨款支出1,389,129.00元,占本年支出合计的100%。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2019年度一般公共预算财政拨款支出1,389,129.00元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出21,940.50元,占1.58%;社会保障和就业(类)支出71,947.60元,占5.18%;卫生健康(类)支出1,228,892.90,占88.46%;住房保障(类)支出66,348.00元,占4.78%。
(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2019年度一般公共预算财政拨款支出决算1,389,129.00元,其中:1.一般公共服务支出决算21,940.50元。2.社会保障和就业支出决算71,947.60元。3.卫生健康支出决算1,228,892.90元。4.住房保障支出决算66,348.00元。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年度一般公共预算财政拨款基本支出1,067,188.50元,其中:人员经费932,018.50元,公用经费135,170.00元。支出具体情况如下:
1.工资福利支出932,018.50元。
2.商品和服务支出135,170.00元。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。
2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算2,735.00元。
(二)“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。
2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出、公务用车购置及运行费支出均为零元,占0%,公务接待费支出2,735.00元,占100%。具体情况如下:
1.因公出国(境)费。支出决算零元。
2.公务用车购置及运行维护费。支出决算零元。
3.公务接待费。支出决算2,735.00元。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
2019年度政府性基金预算财政拨款本年本年支出零元,年末结转和结余零元。
九、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况说明
2019年度本部门机关运行经费支出决算135,170.00元。
(二)政府采购情况说明
2019年度本部门政府采购支出总额99,800.00元,均为政府采购货物支出,占政府采购总额的100%。
(三)国有资产占有使用情况说明
截至2019年12月31日,本部门房屋面积49.76平方米共有车辆0辆;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。
(四)预算绩效管理工作开展情况说明
1.绩效管理工作开展情况。
本部门于2019年1月份成立,故2019年未做预算。
2.部门决算中项目绩效自评结果。
本部门于2019年1月份成立,故2019年未做项目预算,无项目自评结果。
3.以财政厅为主体开展的重点项目绩效评价结果。
无财政厅为主体开展的重点项目。
4.以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。
无以部门为主体开展的重点项目。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入:是指预算单位从市本级财政取得的财政预算资金。
二、上级补助收入:是指预算单位收到上级单位取得的非财政补助资金。
三、其他收入,是指预算单位在“财政拨款收入、事业收入、经营收入、上级补助收入”等之外取得的收入。
四、年初结转和结余:是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按规定继续使用的资金。
五、年末结转和结余:是指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度继续使用的资金。
六、一般公共服务支出(类),指政府提供一般公共服务的支出。
七、基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
八、项目支出:是指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
九、事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
十、人员经费:是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。
十一、日常公用经费:是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
第五部分 附件
无其他有关公开资料
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