索 引 号 | 640400027/2018-81779 | 发文时间 | 2018-09-20 |
发布机构 | 固原市公安局 | 文 号 | |
公开方式 | 主动公开 | 有效性 | 有效 |
标 题: | 2017年度固原市公安机关部门决算汇总 |
附件2
2017年度
固原市公安机关
部门决算汇总
第一部分 单位概况
一、部门职责
依法对蓄意破坏社会主义制度的敌对势力和其它犯罪分子实施打击、制裁、监控和改造。
二、机构设置
从预算单位构成看,固原市公安局部门预算包括:固原市公安局本级预算、所属二级预算单位预算。纳入固原市公安局2017年部门预算编制的二级预算单位包括:
1、固原市公安局原州区分局
2、固原市公安局开发区分局
3、固原市看守所
4、固原市强制戒毒所
5、固原市拘留所
6、固原市六盘山森林分局
第二部分 2017年度部门决算表 收入支出决算总表 | |||||
公开01表 | |||||
公开部门:固原市公安局 | 金额单位:元 | ||||
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 决算数 | 项目(按功能分类) | 行次 | 决算数 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
一、财政拨款收入 | 1 | 293194668.97 | 一、一般公共服务支出 | 28 | 24340.00 |
其中:政府性基金预算财政拨款 | 2 | 二、外交支出 | 29 | ||
二、上级补助收入 | 3 | 三、国防支出 | 30 | ||
三、事业收入 | 4 | 四、公共安全支出 | 31 | 300475554.86 | |
四、经营收入 | 5 | 五、教育支出 | 32 | ||
五、附属单位上缴收入 | 6 | 六、科学技术支出 | 33 | ||
六、其他收入 | 7 | 13565762.97 | 七、文化体育与传媒支出 | 34 | |
8 | 八、社会保障和就业支出 | 35 | 17378733.88 | ||
9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 36 | 4900972.26 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 37 | |||
11 | 十一、城乡社区支出 | 38 | 163000.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 39 | |||
13 | 十三、交通运输支出 | 40 | |||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 41 | |||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 42 | |||
16 | 十六、金融支出 | 43 | |||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 44 | |||
18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 45 | |||
19 | 十九、住房保障支出 | 46 | 1501470.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 47 | |||
21 | 二十一、其他支出 | 48 | |||
22 | 二十二、债务还本支出 | 49 | |||
23 | 二十三、债务付息支出 | 50 | |||
本年收入合计 | 24 | 306760431.94 | 本年支出合计 | 51 | 324444071.00 |
用事业基金弥补收支差额 | 25 | 结余分配 | 52 | ||
年初结转和结余 | 26 | 36786218.15 | 年末结转和结余 | 53 | 19102579.09 |
总计 | 27 | 343546650.09 | 总计 | 54 | 343546650.09 |
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况,数据取自财决01表
收入决算表 | |||||||||||||
公开02表 | |||||||||||||
公开部门:固原市公安局 | 金额单位:元 | ||||||||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | ||||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||
合计 | 306760431.94 | 293194668.97 | 13565762.97 | ||||||||||
201 | 一般公共服务支出 | 24340.00 | 24340.00 | ||||||||||
20199 | 其他一般公共服务支出 | 24340.00 | 24340.00 | ||||||||||
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 24340.00 | 24340.00 | ||||||||||
204 | 公共安全支出 | 282954915.80 | 269389152.83 | 13565762.97 | |||||||||
20402 | 公安 | 271714915.80 | 258149152.83 | 13565762.97 | |||||||||
2040201 | 行政运行 | 88498589.09 | 87648873.88 | 849715.21 | |||||||||
2040202 | 一般行政管理事务 | 72964350.38 | 60258700.00 | 12705650.38 | |||||||||
2040211 | 禁毒管理 | 517800.00 | 517800.00 | ||||||||||
2040214 | 反恐怖 | 200000.00 | 200000.00 | ||||||||||
2040217 | 拘押收教场所管理 | 46409078.95 | 46409078.95 | ||||||||||
2040299 | 其他公安支出 | 63125097.38 | 63114700.00 | 10397.38 | |||||||||
20499 | 其他公共安全支出 | 11240000.00 | 11240000.00 | ||||||||||
2049901 | 其他公共安全支出 | 11240000.00 | 11240000.00 | ||||||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 17378733.88 | 17378733.88 | ||||||||||
20805 | 行政事业单位离退休 | 17140671.21 | 17140671.21 | ||||||||||
2080504 | 未归口管理的行政单位离退休 | 231100.00 | 231100.00 | ||||||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 14641587.11 | 14641587.11 | ||||||||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 976666.10 | 976666.10 | ||||||||||
2080599 | 其他行政事业单位离退休支出 | 1291318.00 | 1291318.00 | ||||||||||
20827 | 财政对其他社会保险基金的补助 | 238062.67 | 238062.67 | ||||||||||
2082701 | 财政对失业保险基金的补助 | 3525.10 | 3525.10 | ||||||||||
2082702 | 财政对工伤保险基金的补助 | 105330.96 | 105330.96 | ||||||||||
2082703 | 财政对生育保险基金的补助 | 129206.61 | 129206.61 | ||||||||||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 4900972.26 | 4900972.26 | ||||||||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 1455498.42 | 1455498.42 | ||||||||||
2101103 | 公务员医疗补助 | 1455498.42 | 1455498.42 | ||||||||||
21012 | 财政对基本医疗保险基金的补助 | 3445473.84 | 3445473.84 | ||||||||||
2101201 | 财政对城镇职工基本医疗保险基金的补助 | 3445473.84 | 3445473.84 | ||||||||||
221 | 住房保障支出 | 1501470.00 | 1501470.00 | ||||||||||
22102 | 住房改革支出 | 1501470.00 | 1501470.00 | ||||||||||
2210203 | 购房补贴 | 1501470.00 | 1501470.00 | ||||||||||
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况,数据取自财决03表 |
支出决算表 | |||||||||
公开03表 | |||||||||
公开部门:固原市公安局 | 金额单位:元 | ||||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 324444071.00 | 122819936.88 | 201624134.12 | ||||||
201 | 一般公共服务支出 | 24340.00 | 3000.00 | 21340.00 | |||||
20199 | 其他一般公共服务支出 | 24340.00 | 3000.00 | 21340.00 | |||||
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 24340.00 | 3000.00 | 21340.00 | |||||
204 | 公共安全支出 | 300475554.86 | 99035760.74 | 201439794.12 | |||||
20402 | 公安 | 289235554.86 | 99035760.74 | 190199794.12 | |||||
2040201 | 行政运行 | 98590351.79 | 98270951.79 | 319400.00 | |||||
2040202 | 一般行政管理事务 | 80414175.12 | 80414175.12 | ||||||
2040211 | 禁毒管理 | 517800.00 | 517800.00 | ||||||
2040214 | 反恐怖 | 200000.00 | 200000.00 | ||||||
2040217 | 拘押收教场所管理 | 46397737.95 | 764018.95 | 45633719.00 | |||||
2040299 | 其他公安支出 | 63115490.00 | 790.00 | 63114700.00 | |||||
20499 | 其他公共安全支出 | 11240000.00 | 11240000.00 | ||||||
2049901 | 其他公共安全支出 | 114240000.00 | 11240000.00 | ||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 17378733.88 | 17378733.88 | ||||||
20805 | 行政事业单位离退休 | 17140671.21 | 17140671.21 | ||||||
2080504 | 未归口管理的行政单位离退休 | 231100.00 | 231100.00 | ||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 14641587.11 | 14641587.11 | ||||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 976666.10 | 976666.10 | ||||||
2080599 | 其他行政事业单位离退休支出 | 1291318.00 | 1291318.00 | ||||||
20827 | 财政对其他社会保险基金的补助 | 238062.67 | 238062.67 | ||||||
2082701 | 财政对失业保险基金的补助 | 3525.10 | 3525.10 | ||||||
2082702 | 财政对工伤保险基金的补助 | 105330.96 | 105330.96 | ||||||
2082703 | 财政对生育保险基金的补助 | 129206.61 | 129206.61 | ||||||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 4900972.26 | 4900972.26 | ||||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 1455498.42 | 1455498.42 | ||||||
2101103 | 公务员医疗补助 | 1455498.42 | 1455498.42 | ||||||
21012 | 财政对基本医疗保险基金的补助 | 3445473.84 | 3445473.84 | ||||||
2101201 | 财政对城镇职工基本医疗保险基金的补助 | 3445473.84 | 3445473.84 | ||||||
212 | 城乡社区支出 | 163000.00 | 163000.00 | ||||||
21299 | 其他城乡社区支出 | 163000.00 | 163000.00 | ||||||
2129999 | 其他城乡社区支出 | 163000.00 | 163000.00 | ||||||
221 | 住房保障支出 | 1501470.00 | 1501470.00 | ||||||
22102 | 住房改革支出 | 1501470.00 | 1501470.00 | ||||||
2210203 | 购房补贴 | 1501470.00 | 1501470.00 | ||||||
注:本表反映部门本年度各项支出情况,数据取自财决04表 |
财政拨款收入支出决算总表 | |||||||||||||
公开04表 | |||||||||||||
公开部门:固原市公安局 | 金额单位:元 | ||||||||||||
收 入 | 支 出 | ||||||||||||
项 目 | 行次 | 决算数 | 项目 | 行次 | 决算数 | ||||||||
合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | |||||||||||
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | 3 | 4 | ||||||||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 293194668.97 | 一、一般公共服务支出 | 29 | 24340.00 | 24340.00 | |||||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 二、外交支出 | 30 | ||||||||||
3 | 三、国防支出 | 31 | |||||||||||
4 | 四、公共安全支出 | 32 | 276920902.68 | 276920902.68 | |||||||||
5 | 五、教育支出 | 33 | |||||||||||
6 | 六、科学技术支出 | 34 | |||||||||||
7 | 七、文化体育与传媒支出 | 35 | |||||||||||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 36 | 17378733.88 | 17378733.88 | |||||||||
9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 37 | 4900972.26 | 4900972.26 | |||||||||
10 | 十、节能环保支出 | 38 | |||||||||||
11 | 十一、城乡社区支出 | 39 | 163000.00 | 163000.00 | |||||||||
12 | 十二、农林水支出 | 40 | |||||||||||
13 | 十三、交通运输支出 | 41 | |||||||||||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 42 | |||||||||||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 43 | |||||||||||
16 | 十六、金融支出 | 44 | |||||||||||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 45 | |||||||||||
18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 46 | |||||||||||
19 | 十九、住房保障支出 | 47 | 1501470.00 | 1501470.00 | |||||||||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 48 | |||||||||||
21 | 二十一、其他支出 | 49 | |||||||||||
22 | 二十二、债务还本支出 | 50 | |||||||||||
23 | 二十三、债务付息支出 | 51 | |||||||||||
本年收入合计 | 24 | 293194668.97 | 本年支出合计 | 52 | 300889418.82 | 300889418.82 | |||||||
年初财政拨款结转和结余 | 25 | 26129251.13 | 年末财政拨款结转和结余 | 53 | 18434501.28 | 18434501.28 | |||||||
一、一般公共预算财政拨款 | 26 | 26129251.13 | 54 | ||||||||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 27 | 55 | |||||||||||
合计 | 28 | 319323920.10 | 合计 | 56 | 319323920.10 | 319323920.10 | |||||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结余结转情况,数据取自财决01-1表 |
一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||||
公开05表 | ||||||
公开部门:固原市公安局 | 金额单位:元 | |||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
合计 | 300889418.82 | 111877668.97 | 189011749.85 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 24340.00 | 3000.00 | 21340.00 | ||
20199 | 其他一般公共服务支出 | 24340.00 | 3000.00 | 21340.00 | ||
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 24340.00 | 3000.00 | 21340.00 | ||
204 | 公共安全支出 | 276920902.68 | 88093492.83 | 188827409.85 | ||
20402 | 公安 | 265680902.68 | 88093492.83 | 177587409.85 | ||
2040201 | 行政运行 | 87648873.88 | 87329473.88 | 319400.00 | ||
2040202 | 一般行政管理事务 | 67801790.85 | 67801790.85 | |||
2040211 | 禁毒管理 | 517800.00 | 517800.00 | |||
2040214 | 反恐怖 | 200000.00 | 200000.00 | |||
2040217 | 拘押收教场所管理 | 46397737.95 | 764018.95 | 45633719.00 | ||
2040299 | 其他公安支出 | 63114700.00 | 63114700.00 | |||
20499 | 其他公共安全支出 | 11240000.00 | 11240000.00 | |||
2049901 | 其他公共安全支出 | 11240000.00 | 11240000.00 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 17378733.88 | 17378733.88 | |||
20805 | 行政事业单位离退休 | 17140671.21 | 17140671.21 | |||
2080504 | 未归口管理的行政单位离退休 | 231100.00 | 231100.00 | |||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 14641587.11 | 14641587.11 | |||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 97666.10 | 97666.10 | |||
2080599 | 其他行政事业单位离退休支出 | 1291318.00 | 1291318.00 | |||
20827 | 财政对其他社会保险基金的补助 | 238062.67 | 238062.67 | |||
2082701 | 财政对失业保险基金的补助 | 3525.10 | 3525.10 | |||
2082702 | 财政对工伤保险基金的补助 | 105330.96 | 105330.96 | |||
2082703 | 财政对生育保险基金的补助 | 129206.61 | 129206.61 | |||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 4900972.26 | 4900972.26 | |||
21011 | 行政事业单位医疗 | 1455498.42 | 1455498.42 | |||
2101103 | 公务员医疗补助 | 1455498.42 | 1455498.42 | |||
21012 | 财政对基本医疗保险基金的补助 | 3445473.84 | 3445473.84 | |||
2101201 | 财政对城镇职工基本医疗保险基金的补助 | 3445473.84 | 3445473.84 | |||
212 | 城乡社区支出 | 163000.00 | 163000.00 | |||
21299 | 其他城乡社区支出 | 163000.00 | 163000.00 | |||
2129999 | 其他城乡社区支出 | 163000.00 | 163000.00 | |||
221 | 住房保障支出 | 1501470.00 | 1501470.00 | |||
22102 | 住房改革支出 | 1501470.00 | 1501470.00 | |||
2210203 | 购房补贴 | 1501470.00 | 1501470.00 | |||
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | |||||||||||
公开06表 | |||||||||||
公开部门:固原市公安局 | 金额单位:元 | ||||||||||
人员经费 | 公用经费 | ||||||||||
科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | ||||
301 | 工资福利支出 | 97824610.28 | 302 | 商品和服务支出 | 7065865.63 | 310 | 其他资本性支出 | 215223.06 | |||
30101 | 基本工资 | 19810298.00 | 30201 | 办公费 | 722050.07 | 31001 | 房屋建筑物购建 | ||||
30102 | 津贴补贴 | 31209430.00 | 30202 | 印刷费 | 103477.77 | 31002 | 办公设备购置 | 215223.06 | |||
30103 | 奖金 | 7897956.00 | 30203 | 咨询费 | 31003 | 专用设备购置 | |||||
30104 | 其他社会保障缴费 | 11674104.23 | 30204 | 手续费 | 2086.25 | 31005 | 基础设施建设 | ||||
30106 | 伙食补助费 | 166000.00 | 30205 | 水费 | 33107.50 | 31006 | 大型修缮 | ||||
30107 | 绩效工资 | 30206 | 电费 | 605550.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | |||||
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 8552366.91 | 30207 | 邮电费 | 170647.22 | 31008 | 物资储备 | ||||
30109 | 职业年金缴费 | 530817.00 | 30208 | 取暖费 | 274188.65 | 31009 | 土地补偿 | ||||
30199 | 其他工资福利支出 | 17983638.14 | 30209 | 物业管理费 | 31010 | 安置补助 | |||||
303 | 对个人和家庭的补助 | 6771970.00 | 30211 | 差旅费 | 44715.17 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | ||||
30301 | 离休费 | 231100.00 | 30212 | 因公出国(境)费用 | 31012 | 拆迁补偿 | |||||
30302 | 退休费 | 30213 | 维修(护)费 | 161547.58 | 31013 | 公务用车购置 | |||||
30303 | 退职(役)费 | 30214 | 租赁费 | 31019 | 其他交通工具购置 | ||||||
30304 | 抚恤金 | 1291318.00 | 30215 | 会议费 | 31020 | 产权参股 | |||||
30305 | 生活补助 | 87540.00 | 30216 | 培训费 | 10570.00 | 31099 | 其他资本性支出 | ||||
30306 | 救济费 | 30217 | 公务接待费 | 151910.00 | 304 | 对企事业单位的补贴 | |||||
30307 | 医疗费 | 30218 | 专用材料费 | 5819.25 | 30401 | 企业政策性补贴 | |||||
30308 | 助学金 | 30224 | 被装购置费 | 30402 | 事业单位补贴 | ||||||
30309 | 奖励金 | 66000.00 | 30225 | 专用燃料费 | 390.00 | 30403 | 财政贴息 | ||||
30310 | 生产补贴 | 30226 | 劳务费 | 294211.39 | 30499 | 其他对企事业单位的补贴 | |||||
30311 | 住房公积金 | 30227 | 委托业务费 | 31500.00 | 307 | 债务利息支出 | |||||
30312 | 提租补贴 | 30228 | 工会经费 | 229723.12 | 30701 | 国内债务付息 | |||||
30313 | 购房补贴 | 1501470.00 | 30229 | 福利费 | 1048257.46 | 30707 | 国外债务付息 | ||||
30314 | 采暖补贴 | 3481642.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 168107.00 | 399 | 其他支出 | ||||
30315 | 物业服务补贴 | 30239 | 其他交通费用 | 2168149.00 | 39906 | 赠与 | |||||
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 112900.00 | 30240 | 税金及附加费用 | |||||||
30299 | 其他商品和服务支出 | 839858.20 | |||||||||
人员经费合计 | 104596580.28 | 公用经费合计 | 7281088.69 | ||||||||
合 计 | 111877668.97 |
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况,按经济分类填列到款级科目,数据取自财决08-1表
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 | |||||||||||||||||||||||
公开07表 | |||||||||||||||||||||||
金额单位:元 | |||||||||||||||||||||||
2017年度预算数 | 2017年度决算数 | ||||||||||||||||||||||
合计 | 应公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 应公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||||||||||||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | ||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||||||||||||
4083078.24 | 4083078.24 | 672500.00 | 3173475.24 | 237103.00 | 5133545.76 | 117526.13 | 5016019.63 | 1822628.26 | 3038200.37 | 155191.00 | |||||||||||||
注:2017年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出,数据取自CS05表。 |
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||||
公开08表 | |||||||||
公开部门:固原市公安局 | 金额单位:元 | ||||||||
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | |||||||||
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况,数据取自财决09表 |
第三部分 2017年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2017年度收入总计306760431.94元,支出总计324444071.00元。与2016年相比,收入增加49413331.99元,增长19.2%;支出增加65508184.42元,增长25.3%。主要原因是“三所迁建项目”、“毒品检测站项目”、“业务技术用房项目”、“反恐应急二期项目”经费收支等增加。
二、收入决算情况说明
2017年度收入合计306760431.94元,其中:财政拨款收入293194668.97元,占95.58%;事业收入0元,占0%;经营收入0元,占0%;其他收入13565762.97元,占4.42%。
三、支出决算情况说明
2017年度支出合计324444071.00元,其中:基本支出122819936.88元,占37.86%;项目支出201624134.12元,占62.14%;经营支出0元,占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2017年度财政拨款收入总计293194668.97元,支出总计324444071.00元。与2016年相比,财政拨款收入增加49413331.99元、增长19.2%;支出增加65508184.42元,增长25.3%,主要原因是“三所迁建项目”、“毒品检测站项目”、“业务技术用房项目”、“反恐应急二期项目”经费收支等增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2017年度一般公共预算财政拨款支出300889418.82元,占本年支出合计的92.74%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款支出增加41953532.24元,增长16.2%,主要原因是“三所迁建项目”、“毒品检测站项目”、“业务技术用房项目”、“反恐应急二期项目”经费收支等增加。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2017年度一般公共预算财政拨款支出300889418.82元,主要用于以下方面:按支出功能分类科目说明:如:一般公共服务(类)支出24340.00元,占0.01%;公共安全支出276920902.68元,占92.03%;社会保障和就业支出17378733.88元,占5.78%;医疗卫生与计划生育支出4900972.26元,占1.63%;城乡社区支出163000元,占0.05%;保障住房支出1501470.00元,占0.05%;
(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为104882883.81元,支出决算为300889418.82元,完成年初预算的286.88%。决算数大于预算数的主要原因:人员工资调整及“三所迁建项目”、“毒品检测站项目”、“业务技术用房项目”、“反恐应急二期项目”等项目增加。其中(按支出功能分类说明):公共安全支出增加196006535.01元,较年初预算增长286.88%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明(按经济分类填列到款级科目)
2017年度一般公共预算财政拨款基本支出111877668.97元,其中:人员经费104596580.28元,公用经费7281088.69元。支出具体情况如下:
1.工资福利支出97921090.28元,较2017年度年初预算数增加0元,增长0%。较2016年决算数增加15738772.22元,增长19.15%。
2.商品和服务支出7065865.63元,较2017年度年初预算数增加0元,增长0%。较2016年决算数减少2809079.03元,降低28.45%。
3.对个人和家庭的补助6771970.00元,较2017年度年初预算数增加0元,增长0%。较2016年决算数减少316256.86元,降低4.46%。
4.其他资本性支出215223.06元,较2017年度年初预算数增加(减少)0元,增长(降低)0%。较2016年决算数增加74563.06元,增长53.01%。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算
总体情况说明。2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为5300000元,支出决算为5133545.76元,完成预算的96.86%,其中:因公出国(境)费支出决算为117526.13元,完成预算的2.22%;公务用车购置及运行费支出决算为4860828.63元,完成预算的91.73%;公务接待费支出决算为155191.00元,完成预算的2.93%。2017年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因:压缩“三公”经费支出。
2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2016年增加1050467.52元,增长25.73%,其中:因公出国(境)费支出决算增加117526.13元,增长100%;公务用车购置及运行费支出决算增加1014853.39元,增长26.39%;公务接待费支出决算减少81912.00元,下降34.55%;因公出国(境)费支出增加的主要原因是公安厅临时安排领导出国出境考察;公务接待费支出减少的主要原因是压缩接待批次及接待标准。
(二)“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算117526.13元,占2.29%;公务用车购置及运行费支出决算4860828.63元,占94.69%;公务接待费支出决算155191.00元,占3.08%。具体情况如下:
1.因公出国(境)费支出117526.13元。2017年因公出国(境)团组数0个,因公出国(境)人次数1人。开支内容包括:住宿、车船票及差旅费补助。
2.公务用车购置及运行维护费支出4860828.63元。其中:公务用车购置费支出为1822628.26元,公务用车运行维护费支出3038200.37元,主要用于车辆维修、燃油费支出等。2017年,一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆,公务用车保有量为20辆。
3.公务接待费支出155191.00元。其中: 国内接待费支出155191.00元,主要用于上级业务部门检查接待。国(境)外接待费支出0元。2017年国内公务接待批次121个,国内公务接待人次483人,国(境)外公务接待批次0个,国(境)外公务接待人次0人。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
2017年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元,本年支出0元,年末结转和结余0元。较2016年决算数增加(减少)0元,增长(降低)0%。
九、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况说明(备注:此数据与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致)
2017年,本部门机关运行经费支出7281088.69元,比2016年减少2734515.97元,降低27.30%。主要原因是:节能减排。
(二)政府采购情况说明
2017年,货物政府采购预算31723.00元,支出决算总额6919631.00元,完成年初预算的100%。其中:政府采购货物预算31723.00元,支出决算总额6919631.00元,完成年初预算的100%。政府采购工程预算0元,支出决算总额0元,完成年初预算的0%。政府采购服务预算0元,支出决算总额0元,完成年初预算的0%。
(三)国有资产占有使用情况说明
截至2017年12月31日,本部门房屋面积45490.96平方米,共有车辆153辆,其中:领导干部用车0辆、一般公务用车0辆;一般执法执勤车138辆;特种专业技术用车15辆。单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。
(四)预算绩效管理工作开展情况说明
1.绩效管理工作开展情况。 根据财政预算管理要求,我局组织对2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中,一级项目2个,二级项目5个,共涉及预算资金14000万元,自评覆盖率达到95%。
2.部门决算中项目绩效自评结果。 固原市公安局今年在部门决算中增加“三所及重点装备”项目绩效评价结果。根据年初设定的绩效目标,“三所及重点装备”项目自评得分为90分。发现的主要问题:由于天气原因,工程进度稍慢。下一步改进措施:加快工程进度。
3.以财政厅为主体开展的重点项目绩效评价结果。
无。
4.以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。
我局组织对2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中,一级项目2个,二级项目5个,共涉及预算资金14000万元,自评覆盖率达到95%,自评结果均为良好。
第四部分 名词解释
三公经费:指政府部门人员因公出国(境)经费、公务车购置及运行费、公务招待费产生的消费,是当前公共行政领域亟待解决的问题之一。
一般公共预算:是对以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
固原市公安局
2018年9月20日
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