索 引 号 | 640400081/2019-00004 | 发文时间 | 2018-09-20 |
发布机构 | 中共固原市委老干部局 | 文 号 | |
公开方式 | 主动公开 | 有效性 | 有效 |
标 题: | 2017度固原市委老干部局决算公示 |
目录
第一部分 单位概况
一、主要职能
固原市委老干部局是固原市委职能部门,属正处级行政单位,具体职责为:1、贯彻落实党中央、国务院和自治区党委、政府及市委、市政府关于老干部工作的方针政策;研究制定固原市老干部相关政策,并负责组织实施。2、宏观指导全市离退休老干部工作,调查研究老干部政治、生活待遇中出现的新问题,协调有关部门做好老干部各项待遇落实以及医疗保健、遗属照顾、慰问家访和来信来访工作。3、督促指导市直各部门做好老干部思想政治工作,加强老干部党支部建设;组织市直老干部参观考察,政策咨询,听取时事报告,传达时事报告,传达重要文件,出席固原市组织的重要活动。4、引导全市老干部在社会主义“三个文明”建设中继续发挥作用,及时总结经验、表彰先进;采取多种形式宣传老干部的历史功绩、先进人物和先进事迹。5、贯彻落实全市老干部易地安置政策,指导易地安置工作;审批颁发离休干部《荣誉证书》和《优待证》。6、承担市关心下一代工作委员办公室和老年大学工作,指导县(区)关心下一代工作委员会办公室、老干部活动中心、老年大学工作。7、宏观指导和管理全市副处级以上退休干部的管理工作,参与研究制定相关政策,协调有关部门做好相关政策的落实工作。8、完成固原市委交办的其他工作任务。9、承担着为固原市延安精神研究会、固原市老干部书画、摄影协会服务职能;承担着对各老干部团体、协会管理、指导和服务职能。
二、部门决算单位构成
固原市委老干部局内设2个职能科室,1个事业单位,职能科室为办公室和综合科,事业单位为固原市老干部活动中心,挂靠设置固原市关心下一代工作委员会办公室。老干部局机关编制16人(含事业编制8名),实有16人,其中:行政编制7人,行政工勤1人,事业编制8人,实有人员8人。
第二部分 2017年度部门决算表
收入支出决算总表 | |||||
公开01表 | |||||
公开部门:固原市委老干部局 | 金额单位:元 | ||||
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 决算数 | 项目(按功能分类) | 行次 | 决算数 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
一、财政拨款收入 | 1 | 5,008,719.05 | 一、一般公共服务支出 | 28 | 4,265,802.50 |
其中:政府性基金预算财政拨款 | 2 | 二、外交支出 | 29 | ||
二、上级补助收入 | 3 | 三、国防支出 | 30 | ||
三、事业收入 | 4 | 四、公共安全支出 | 31 | ||
四、经营收入 | 5 | 五、教育支出 | 32 | ||
五、附属单位上缴收入 | 6 | 六、科学技术支出 | 33 | ||
六、其他收入 | 7 | 七、文化体育与传媒支出 | 34 | ||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 35 | 495,050.55 | ||
9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 36 | 137,989.97 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 37 | |||
11 | 十一、城乡社区支出 | 38 | |||
12 | 十二、农林水支出 | 39 | |||
13 | 十三、交通运输支出 | 40 | |||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 41 | |||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 42 | |||
16 | 十六、金融支出 | 43 | |||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 44 | |||
18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 45 | |||
19 | 十九、住房保障支出 | 46 | 61,418.34 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 47 | |||
21 | 二十一、其他支出 | 48 | |||
22 | 二十二、债务还本支出 | 49 | |||
23 | 二十三、债务付息支出 | 50 | |||
本年收入合计 | 24 | 5,008,719.05 | 本年支出合计 | 51 | 4,960,261.36 |
用事业基金弥补收支差额 | 25 | 结余分配 | 52 | ||
年初结转和结余 | 26 | 106,770.94 | 年末结转和结余 | 53 | 155,228.63 |
总计 | 27 | 5,115,489.99 | 总计 | 54 | 5,115,489.99 |
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况,数据取自财决01表
收入决算表 | |||||||||||
公开02表 | |||||||||||
公开部门:固原市委老干部局 | 金额单位:元 | ||||||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | ||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
合计 | 5,008,719.05 | 5,008,719.05 | |||||||||
201 | 一般公共服务支出 | 4,276,219.44 | 4,276,219.44 | ||||||||
20136 | 其他共产党事务支出 | 4,268,379.44 | 4,268,379.44 | ||||||||
2013601 | 行政运行 | 2,771,379.44 | 2,771,379.44 | ||||||||
2013602 | 一般行政管理事务 | 707,000.00 | 707,000.00 | ||||||||
2013699 | 其他共产党事务支出 | 790,000.00 | 790,000.00 | ||||||||
20199 | 其他一般公共服务支出 | 7,840.00 | 7,840.00 | ||||||||
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 7,840.00 | 7,840.00 | ||||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 533,091.30 | 533,091.30 | ||||||||
20805 | 行政事业单位离退休 | 525,761.06 | 525,761.06 | ||||||||
2080504 | 未归口管理的行政单位离退休 | 51,242.00 | 51,242.00 | ||||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 274,179.70 | 274,179.70 | ||||||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 25,079.36 | 25,079.36 | ||||||||
2080599 | 其他行政事业单位离退休支出 | 175,260.00 | 175,260.00 | ||||||||
20827 | 财政对其他社会保险基金的补助 | 7,330.24 | 7,330.24 | ||||||||
2082701 | 财政对失业保险基金的补助 | 1,966.80 | 1,966.80 | ||||||||
2082702 | 财政对工伤保险基金的补助 | 2,145.28 | 2,145.28 | ||||||||
2082703 | 财政对生育保险基金的补助 | 3,218.16 | 3,218.16 | ||||||||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 137,989.97 | 137,989.97 | ||||||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 52,175.97 | 52,175.97 | ||||||||
2101103 | 公务员医疗补助 | 50,155.20 | 50,155.20 | ||||||||
21012 | 财政对基本医疗保险基金的补助 | 52,175.97 | 52,175.97 | ||||||||
2101201 | 财政对城镇职工基本医疗保险基金的补助 | 85,814.00 | 85,814.00 | ||||||||
221 | 住房保障支出 | 85,814.00 | 85,814.00 | ||||||||
22102 | 住房改革支出 | 61,418.34 | 61,418.34 | ||||||||
2210203 | 购房补贴 | 61,418.34 | 61,418.34 | ||||||||
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况,数据取自财决03表 |
支出决算表 | |||||||||
公开03表 | |||||||||
公开部门:固原市委老干部局 | 金额单位:元 | ||||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 4,960,261.36 | 3,460,178.57 | 1,500,082.79 | ||||||
201 | 一般公共服务支出 | 4,265,802.50 | 2,765,719.71 | 1,500,082.79 | |||||
20136 | 其他共产党事务支出 | 4,257,962.50 | 2,765,719.71 | 1,492,242.79 | |||||
2013601 | 行政运行 | 2,765,719.71 | 2,765,719.71 | 0.00 | |||||
2013602 | 一般行政管理事务 | 752,722.46 | 0.00 | 752,722.46 | |||||
2013699 | 其他共产党事务支出 | 739,520.33 | 0.00 | 739,520.33 | |||||
20199 | 其他一般公共服务支出 | 7,840.00 | 0.00 | 7,840.00 | |||||
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 7,840.00 | 0.00 | 7,840.00 | |||||
208 | 社会保障和就业支出 | 495,050.55 | 495,050.55 | 0.00 | |||||
20805 | 行政事业单位离退休 | 487,720.31 | 487,720.31 | 0.00 | |||||
2080504 | 未归口管理的行政单位离退休 | 51,242.00 | 51,242.00 | 0.00 | |||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 250,845.55 | 250,845.55 | 0.00 | |||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 10,372.76 | 10,372.76 | 0.00 | |||||
2080599 | 其他行政事业单位离退休支出 | 175,260.00 | 175,260.00 | 0.00 | |||||
20827 | 财政对其他社会保险基金的补助 | 7,330.24 | 7,330.24 | 0.00 | |||||
2082701 | 财政对失业保险基金的补助 | 1,966.80 | 1,966.80 | 0.00 | |||||
2082702 | 财政对工伤保险基金的补助 | 2,145.28 | 2,145.28 | 0.00 | |||||
2082703 | 财政对生育保险基金的补助 | 3,218.16 | 3,218.16 | 0.00 | |||||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 137,989.97 | 137,989.97 | 0.00 | |||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 52,175.97 | 52,175.97 | 0.00 | |||||
2101103 | 公务员医疗补助 | 52,175.97 | 52,175.97 | 0.00 | |||||
21012 | 财政对基本医疗保险基金的补助 | 85,814.00 | 85,814.00 | 0.00 | |||||
2101201 | 财政对城镇职工基本医疗保险基金的补助 | 85,814.00 | 85,814.00 | 0.00 | |||||
221 | 住房保障支出 | 61,418.34 | 61,418.34 | 0.00 | |||||
22102 | 住房改革支出 | 61,418.34 | 61,418.34 | 0.00 | |||||
2210203 | 购房补贴 | 61,418.34 | 61,418.34 | 0.00 | |||||
注:本表反映部门本年度各项支出情况,数据取自财决04表 |
财政拨款收入支出决算总表 | ||||||||
公开04表 | ||||||||
公开部门:固原市委老干部局 | 金额单位:元 | |||||||
收 入 | 支 出 | |||||||
项 目 | 行次 | 决算数 | 项目 | 行次 | 决算数 | |||
合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | ||||||
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | 3 | 4 | |||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 5,008,719.05 | 一、一般公共服务支出 | 29 | 4,265,802.50 | |||
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 二、外交支出 | 30 | |||||
3 | 三、国防支出 | 31 | ||||||
4 | 四、公共安全支出 | 32 | ||||||
5 | 五、教育支出 | 33 | ||||||
6 | 六、科学技术支出 | 34 | ||||||
7 | 七、文化体育与传媒支出 | 35 | ||||||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 36 | 495,050.55 | |||||
9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 37 | 137,989.97 | |||||
10 | 十、节能环保支出 | 38 | ||||||
11 | 十一、城乡社区支出 | 39 | ||||||
12 | 十二、农林水支出 | 40 | ||||||
13 | 十三、交通运输支出 | 41 | ||||||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 42 | ||||||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 43 | ||||||
16 | 十六、金融支出 | 44 | ||||||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 45 | ||||||
18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 46 | ||||||
19 | 十九、住房保障支出 | 47 | 61,418.34 | |||||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 48 | ||||||
21 | 二十一、其他支出 | 49 | ||||||
22 | 二十二、债务还本支出 | 50 | ||||||
23 | 二十三、债务付息支出 | 51 | ||||||
本年收入合计 | 24 | 5,008,719.05 | 本年支出合计 | 52 | 4,960,261.36 | |||
年初财政拨款结转和结余 | 25 | 106,770.94 | 年末财政拨款结转和结余 | 53 | 155,228.63 | |||
一、一般公共预算财政拨款 | 26 | 106,770.94 | 基本支出结转 | 54 | 73,956.81 | |||
二、政府性基金预算财政拨款 | 27 | 0.00 | 项目支出结转和结余 | 55 | 81,271.82 | |||
合计 | 28 | 5,115,489.99 | 合计 | 56 | 5,115,489.99 | |||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结余结转情况,数据取自财决01-1表 |
一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||||||
公开05表 | ||||||||
公开部门:固原市委老干部局 | 金额单位:元 | |||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | ||
合计 | 4,960,261.36 | 3,460,178.57 | 1,500,082.79 | |||||
201 | 一般公共服务支出 | 4,265,802.50 | 2,765,719.71 | 1,500,082.79 | ||||
20136 | 其他共产党事务支出 | 4,257,962.50 | 2,765,719.71 | 1,492,242.79 | ||||
2013601 | 行政运行 | 2,765,719.71 | 2,765,719.71 | 0.00 | ||||
2013602 | 一般行政管理事务 | 752,722.46 | 0.00 | 752,722.46 | ||||
2013699 | 其他共产党事务支出 | 739,520.33 | 0.00 | 739,520.33 | ||||
20199 | 其他一般公共服务支出 | 7,840.00 | 0.00 | 7,840.00 | ||||
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 7,840.00 | 0.00 | 7,840.00 | ||||
208 | 社会保障和就业支出 | 495,050.55 | 495,050.55 | 0.00 | ||||
20805 | 行政事业单位离退休 | 487,720.31 | 487,720.31 | 0.00 | ||||
2080504 | 未归口管理的行政单位离退休 | 51,242.00 | 51,242.00 | 0.00 | ||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 250,845.55 | 250,845.55 | 0.00 | ||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 10,372.76 | 10,372.76 | 0.00 | ||||
2080599 | 其他行政事业单位离退休支出 | 175,260.00 | 175,260.00 | 0.00 | ||||
20827 | 财政对其他社会保险基金的补助 | 7,330.24 | 7,330.24 | 0.00 | ||||
2082701 | 财政对失业保险基金的补助 | 1,966.80 | 1,966.80 | 0.00 | ||||
2082702 | 财政对工伤保险基金的补助 | 2,145.28 | 2,145.28 | 0.00 | ||||
2082703 | 财政对生育保险基金的补助 | 3,218.16 | 3,218.16 | 0.00 | ||||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 137,989.97 | 137,989.97 | 0.00 | ||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 52,175.97 | 52,175.97 | 0.00 | ||||
2101103 | 公务员医疗补助 | 52,175.97 | 52,175.97 | 0.00 | ||||
21012 | 财政对基本医疗保险基金的补助 | 85,814.00 | 85,814.00 | 0.00 | ||||
2101201 | 财政对城镇职工基本医疗保险基金的补助 | 85,814.00 | 85,814.00 | 0.00 | ||||
221 | 住房保障支出 | 61,418.34 | 61,418.34 | 0.00 | ||||
22102 | 住房改革支出 | 61,418.34 | 61,418.34 | 0.00 | ||||
2210203 | 购房补贴 | 61,418.34 | 61,418.34 | 0.00 | ||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况,数据取自财决07表 |
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | |||||||
公开06表 | |||||||
公开部门:固原市委老干部局 | 金额单位:元 | ||||||
项目 | 本年支出合计 | 人员经费 | 公用经费 | ||||
经济分类科目编码 | 科目名称 | ||||||
合计: | 3,460,178.57 | 3145368.86 | 314,809.71 | ||||
20136 | 一、工资福利支出 | 2,602,299.52 | 2,602,299.52 | ||||
01 | 基本工资 | 1,280,375.00 | 1,280,375.00 | ||||
02 | 津贴补贴 | 470,645.00 | 470,645.00 | ||||
03 | 奖金 | 337,910.00 | 337,910.00 | ||||
04 | 其他社会保障缴费 | 145,320.21 | 145,320.21 | ||||
06 | 伙食补助费 | ||||||
07 | 绩效工资 | ||||||
08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 250,845.55 | 250,845.55 | ||||
09 | 职业年金缴费 | 10,372.76 | 10,372.76 | ||||
99 | 其他工资福利支出 | 106,831.00 | 106,831.00 | ||||
20136 | 二、商品和服务支出 | 314,809.71 | 314,809.71 | ||||
01 | 办公费 | 34,072.00 | 34,072.00 | ||||
02 | 印刷费 | 24,240.60 | 24,240.60 | ||||
03 | 咨询费 | ||||||
04 | 手续费 | ||||||
05 | 水费 | 1,767.30 | 1,767.30 | ||||
06 | 电费 | 5,500.00 | 5,500.00 | ||||
07 | 邮电费 | 3,705.75 | 3,705.75 | ||||
08 | 取暖费 | ||||||
09 | 物业管理费 | ||||||
11 | 差旅费 | 22,432.06 | 22,432.06 | ||||
12 | 因公出国(境)费用 | ||||||
13 | 维修(护)费 | 350.00 | 350.00 | ||||
14 | 租赁费 | ||||||
15 | 会议费 | 6,756.00 | 6,756.00 | ||||
16 | 培训费 | ||||||
17 | 公务接待费 | 5,657.00 | 5,657.00 | ||||
18 | 专用材料费 | ||||||
24 | 被装购置费 | ||||||
25 | 专用燃料费 | ||||||
26 | 劳务费 | ||||||
27 | 委托业务费 | ||||||
28 | 工会经费 | 18,530.00 | 18,530.00 | ||||
29 | 福利费 | ||||||
31 | 公务用车运行维护费 | 7,414.00 | 7,414.00 | ||||
39 | 其他交通费用 | 88,320.00 | 88,320.00 | ||||
40 | 税金及附加费用 | ||||||
99 | 其他商品和服务支出 | 96,065.00 | 96,065.00 | ||||
20805 | 三、对个人和家庭的补助 | 543,069.34 | 543,069.34 | ||||
01 | 离休费 | 51,242.00 | 51,242.00 | ||||
02 | 退休费 | ||||||
03 | 退职(役)费 | ||||||
04 | 抚恤金 | 175,260.00 | 175,260.00 | ||||
05 | 生活补助 | 100,600.00 | 100,600.00 | ||||
06 | 救济费 | ||||||
07 | 医疗费 | ||||||
08 | 助学金 | ||||||
09 | 奖励金 | ||||||
10 | 生产补贴 | ||||||
11 | 住房公积金 | ||||||
12 | 提租补贴 | ||||||
13 | 购房补贴 | 85,658.34 | 85,658.34 | ||||
14 | 采暖补贴 | 130,309.00 | 130,309.00 | ||||
15 | 物业服务补贴 | ||||||
99 | 其他对个人和家庭的补助支出 | ||||||
309 | 四、基本建设支出 | ||||||
01 | 房屋建筑物购建 | ||||||
02 | 办公设备购置 | ||||||
03 | 专用设备购置 | ||||||
05 | 基础设施建设 | ||||||
06 | 大型修缮 | ||||||
07 | 信息网络及软件购置更新 | ||||||
08 | 物资储备 | ||||||
13 | 公务用车购置 | ||||||
19 | 其他交通工具购置 | ||||||
99 | 其他基本建设支出 | ||||||
310 | 五、其他资本性支出 | ||||||
01 | 房屋建筑物购建 | ||||||
02 | 办公设备购置 | ||||||
03 | 专用设备购置 | ||||||
05 | 基础设施建设 | ||||||
06 | 大型修缮 | ||||||
07 | 信息网络及软件购置更新 | ||||||
08 | 物资储备 | ||||||
09 | 土地补偿 | ||||||
10 | 安置补助 | ||||||
11 | 地上附着物和青苗补偿 | ||||||
12 | 拆迁补偿 | ||||||
13 | 公务用车购置 | ||||||
19 | 其他交通工具购置 | ||||||
20 | 产权参股 | ||||||
99 | 其他资本性支出 | ||||||
304 | 六、对企事业单位的补贴 | ||||||
01 | 企业政策性补贴 | ||||||
02 | 事业单位补贴 | ||||||
03 | 财政贴息 | ||||||
99 | 其他对企事业单位的补贴 | ||||||
307 | 七、债务利息支出 | ||||||
01 | 国内债务付息 | ||||||
07 | 国外债务付息 | ||||||
399 | 八、其他支出 | ||||||
06 | 赠与 | ||||||
07 | 贷款转贷 | ||||||
99 | 其他支出 | ||||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况,按经济分类填列到款级科目,数据取自财决08-1表 |
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 | |||||||||||||||||
公开07表 | |||||||||||||||||
公开部门:固原市委老干部局 | 金额单位:元 | ||||||||||||||||
2017年度预算数 | 2017年度决算数 | ||||||||||||||||
合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||||||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | ||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||||||
75,000.00 |
75,000.00 |
45,000.00 |
30,000.00 |
66,921.78 | 41,281.78 | 41,281.78 |
25,640.00 | ||||||||||
注:2017年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出,数据取自CS05表。 |
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||||
公开08表 | |||||||||
公开部门:固原市委老干部局 | 金额单位:元 | ||||||||
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
0 | |||||||||
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况,数据取自财决09表 |
第三部分 关于2017年度收入支出决算总体情况说明
一、关于2017年度收入支出决算总体情况说明
2017年度收入总计5,008,719.05元,支出总计4,960,261.36元。与2016年相比(2016年收入决算数5,304,744.86元)收入减少296,025.81元,支出减少328,460.22元(2016年支出决算数5,288,721.58元),收入减少5.58%,支出减少6.21%。
二、关于2017年度收入决算情况说明
本年收入合计5,008,719.05元,其中:财政拨款收入5,008,719.05元,占100%;事业收入0元,占0%;经营收入0元,占0%;其他收入0元,占0%。
三、关于2017年度支出决算情况说明
本年支出合计4,960,261.36元,其中:基本支出3,460,178.57元,占70%;项目支出1,500,082.79元,占30%;经营支出0元,占0%。
四、关于2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
2017年度收入总计5,008,719.05元,支出总计4,960,261.36元。与2016年相比,收入减少296,025.81元,支出减少328,460.22元,收入减少5.58%,支出减少6.21%。主要原因是退休干部由财政供养转入社保统一供养发放及公务车改革。
五、关于2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)财政拨款支出决算总体情况。2017年度财政拨款支出4,960,261.36元,占本年支出合计的100%。与2016年相比,支出减少328,460.22元,支出减少6.21%。
(二)财政拨款支出决算结构情况。2017年度财政拨款支出4,960,261.36元,主要用于以下方面:按支出功能分类科目说明:一般公共服务支出:4,265,802.50元,占86%;社会保障和就业支出:495,050.55元,占10%;医疗卫生与计划生育支出:137,989.97,占2.8%;住户和保障支出:61,418.34,占1.2%。
(三)财政拨款支出决算具体情况。2017年度财政拨款支出年初预算为5,167,337.04元,支出决算为4,960,261.36元,完成年初预算的96%。决算数小于预算数的主要原因:一是退休人员工资转出社保;二是公务车改革。
六、关于2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明(按经济分类填列到款级科目)
2017年度一般公共预算财政拨款基本支出3,460,178.57元,其中:人员经费3,145,368.86元,公用经费314,809.71元。支出具体情况如下:
1.工资福利支出2,602,299.52元,较2017年度年初预算数增加138,772.32元(2017年预算批复数2,463,527.2元),增加5.6%,主要原因是职业年金增加;较2016年决算数增长751021.64元(2016年工资福利支出决算数1,851,277.88元),增长40.56%,主要原因人员工资增资、养老保险、职业年金增加。
2.商品和服务支出314809.71元,较2017年度年初预算数增加172660.27元(2017年年初预算142,149.44元),增长21%,主要原因是固原市书法协会办公经费、延研会经费增加;较2016年决算数增加69972.1元(2016年商品和服务支出决算数:244,837.61元),增加28.6%,主要原因是固原市书法协会办公经费、延研会经费增加。
3.对个人和家庭的补助543,069.34元,较2017年度年初预算数减少329,591.06元(2017年年初预算数872,660.4元),降低37.8%,主要原因是离休人员死亡,退休人员减少;较2016年决算数减少1,068,470.66元(2016年决算数1,611,540.00元),降低66.3%,主要原因是离休人员死亡,退休人员工资转出,离休人员工资在行政经费中支出(科目变更)。
4.基本建设支出0元,较2017年度年初预算数增加(减少)0元,增长(降低)0%;较2016年决算数增加(减少)0元,增长(降低)0%。
5.其他资本性支出0元,较2017年度年初预算数增加(减少)0元,增长(降低)0%;较2016年决算数增加(减少)0元,增长(降低)0%。
七、关于2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2017 年度“三公”经费财政拨款支出预算为142149.44元,支出决算为66,921.78元,完成预算的47.1%,其中:因公出国(境)费支出决算为0元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为41,281.78元,完成预算的29%;公务接待费支出决算为25,640.00元,完成预算的18%。2017年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是公务用车改革。
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2016年减少27,385.77元(2016年决算数94,307.55元),减少29.04%,其中:因公出国(境)费支出决算减少(增加)0元,下降(增长)0%;公务用车购置及运行费支出决算减少27206.77元,减少39.72%;公务接待费支出决算减少179元,减少0.69%;公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是公务用车辆改革。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0元,占0%;公务用车购置及运行费支出决41,281.78元,占72.6%;公务接待费支出决算25,640.00元,占27.4%。具体情况如下:
1.因公出国(境)费支出0元。2017年因公出国(境)团组数0个,因公出国(境)人次数0人。
2.公务用车购置及运行维护费支出41,281.78元。其中:公务用车购置费支出为0元,公务用车运行维护费支出41,281.78元,主要用于燃油费。2017年,固原市委老干部局财政拨款开支的公务用车购置数2辆,公务用车保有量为2辆。
3.公务接待费支出25,640.0元。其中: 国内接待费支出25,640.0元,主要用于日常公务接待。国(境)外接待费支出0元。2017年国内公务接待批次15个,国内公务接待人次258人,国(境)外公务接待批次0个,国(境)外公务接待人次0人。
八、关于2017年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
2017年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元,本年支出0元,年末结转和结余0元。
九、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况说明
2017年,本部门机关运行经费支出314,809.71元,比2016年增加69,972.10元,增长28.58%。主要原因是:老干部服务活动次数增长,书协、延研会办公经费增加。
(二)政府采购情况说明
2017年,政府采购预算0元,支出决算总额0元,完成年初预算的0%。其中:政府采购货物预算0元,支出决算总额0元,完成年初预算的0%。政府采购工程预算0元,支出决算总额0元,完成年初预算的0%。政府采购服务预算0元,支出决算总额0元,完成年初预算的0%。
(三)国有资产占有使用情况说明
截至2017年12月31日,本部门房屋面积1,873.51平方米,共有车辆2辆,其中:领导干部用车0辆、一般公务用车2辆;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。
(四)预算绩效管理工作开展情况
1.绩效管理工作开展情况。根据财政预算管理要求,固原市财政局组织对2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中,一级项目0个,二级项目0个,共涉及预算资金0万元,自评覆盖率达到0%。
2.部门决算中项目绩效自评结果。 2017年在部门决算中增加0项目绩效评价结果。根据年初设定的绩效目标,0项目自评得分为0分。
第四部分 名词解释
1、收入——是指单位本年度所取得的全部收入
2、支出——是指单位本年度全部支出的费用
3、行政运行——反映行政单位的基本支出,包括职工工资,办公用水电费、办公用取暖费、公务用车加油维护费,公务出差差旅费等方面的支出
4、“三公”经费——是指财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费用。其中:因公出国(境)费反映单位因公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、培训费及杂费的支出。公务用车购置及运行维护费反映单位购买公务车辆的费用及租用费、燃料费、维修费、车辆保险费、过路费等费用的支出。公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
5、机关运行经费——是指为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)运行,用于购买办公用品、印刷费、邮电费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、公务用车运行维护费等费用的支出。
附件下载:
扫一扫在手机上查看当前页面
主办:固原市人民政府 承办:固原市人民政府办公室 运行管理:固原市电子政务中心
电话:(0954)2088900 电子信箱:gysdzzw@126.com
宁ICP备19000827号-3 网站标识码:6404000021 宁公网安备64040202000006号