索 引 号 | 640400058/2019-00001 | 发文时间 | 2019-02-25 |
发布机构 | 固原市科协 | 文 号 | |
公开方式 | 主动公开 | 有效性 | 有效 |
标 题: | 固原市科学技术协会2019年部门预算 |
目录
第一部分 单位概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分 2019年部门预算表
一、财政拨款收支总表
二、一般公共预算支出表
三、一般公共预算基本支出表
四、一般公共预算“三公”经费支出表
五、政府性基金预算支出表
六、部门收支总表
七、部门收入总表
八、部门支出总表
第三部分 2019年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
固原市科协2019年部门预算——单位概况
一、主要职能
一是全力实施《全民科学素质行动计划纲要》,努力提升全民科学素质。二是开展内容丰富、形式多样的科普宣传活动,通过科技活动周、全国科普日等大型科普宣传活动,营造讲科学、学科学、用科学的社会氛围。三是开展学术交流,繁荣学术活动,推动科技进步,培养科技人才,促进学科发展和科技创新。四是指导全市科协系统科普工作。动员社会各方面力量,开展科学技术普及活动和青少年科技教育活动。五是全心全意为科技工作者服务,反映科技工作者的意见和要求,维护科技工作者的合法权益。六是引导科技工作者围绕国计民生积极主动建言献策,调动科技工作者参与决策咨询的积极性。七是积极开展优秀科技工作者的表彰、宣传、举荐活动,做好科技工作者的继续教育和培训工作。八是开展科学论证、科技咨询服务,提出政策建议,促进科技成果转化。九是负责对所属学会、科技类社会团体进行监督管理,对下级科协进行业务指导。十是负责群众性反邪教工作,开展捍卫科学尊严和反对愚昧迷信、伪科学、反科学的活动。十一是完成市委、政府交办的其他工作。
二、部门预算单位构成
单位基本情况:市科协属于参公事业单位,内设办公室、普及工作部和学会工作部3个部(室)。现有编制10人,领导职数3人,科级5人,工勤1人,科技馆事业编1人。实有人数10人,主席1人,副主席2人,正科级干部2人,副科级干部3人,司勤人员1人,退伍军人1人。固原市科协预算包括:固原市本级科协1个预算单位。
固原市科协2019年部门预算——预算表
一、财政拨款收支预算总表
财政拨款收支预算总表
单位:万元
收 入 | 支 出 | ||||
项 目 | 预算数 | 项目(按功能分类) | 预算数 | ||
小计 | 一般公共预算财政拨款支出 | 政府性基金预算财政拨款支出 | |||
一、本年收入 | 333.56 | 一、本年支出 | 333.56 | 333.56 | |
(一)一般公共预算财政拨款收入 | 333.56 | (一)一般公共服务支出 | |||
(二)政府性基金预算财政拨款收入 | (二)外交支出 | ||||
(三)国防支出 | |||||
(四)公共安全支出 | |||||
(五)教育支出 | |||||
(六)科学技术支出 | 278.67 | 278.67 | |||
(七)文化旅游体育与传媒支出 | |||||
(八)社会保障和就业支出 | 25.95 | 25.95 | |||
(九)卫生健康支出 | 9.36 | 9.36 | |||
(十)节能环保支出 | |||||
(十一)城乡社区支出 | |||||
(十二)农林水支出 | |||||
(十三)交通运输支出 | |||||
(十四)资源勘探信息等支出 | |||||
(十五)商业服务业等支出 | |||||
(十六)金融支出 | |||||
(十七)自然资源海洋气象等支出 | |||||
(十八)住房保障支出 | 19.58 | 19.58 | |||
(十九)粮油物资储备支出 | |||||
(二十)灾害防治及应急管理支出 | |||||
(二十一)其他支出 | |||||
二、上年结转结余 | 二、年末结转结余 | ||||
(一)一般公共预算财政拨款 | (一)一般公共预算财政拨款 | ||||
(二)政府性基金预算财政拨款 | (二)政府性基金预算财政拨款 | ||||
收入总计 | 333.56 | 支出总计:333.56 |
注:支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写,其他科目删除。
二、一般公共预算财政拨款支出表
一般公共预算财政拨款支出表
单位:万元
功能分类科目 | 2018年执行数(决算数)
| 2019年预算数 | 2019年预算数与2018年执行数(决算数) | |||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 增减额 | 增减% | ||
合计 | 403.7 | 333.56 | 183.56 | 150 | -70.14 | -17.37 | ||
[136]固原市科协 | 403.7 | 333.56 | 183.56 | -70.14 | -17.37 | |||
[136001]固原市科协本级 | 403.7 | 333.56 | 183.56 | -70.14 | -17.37 | |||
2060701 | 机构运行 | 124.74 | 128.67 | 128.67 | 3.93 | 3.15 | ||
2060702 | 科普活动 | 204.78 | 110 | 110 | -97.78 | -46.28 | ||
2060703 | 青少年科技活动 | 0 | 20 | 20 | 20 | 100 | ||
2060705 | 科技馆站 | 44.74 | 20 | 20 | -24.74 | -55.3 | ||
2080504 | 未归口管理的行政单位离退休 | 0 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 100 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 14.39 | 15.96 | 15.96 | 1.57 | 10.91 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 6.39 | 6.39 | 6.39 | 100 | |||
2101101 | 行政单位医疗 | 5.78 | 6.39 | 6.39 | 0.61 | 10.55 | ||
2101103 | 公务员医疗补助 | 2.79 | 2.97 | 2.97 | 0.18 | 6.45 | ||
2210201 | 住房公积金 | 9.58 | 9.58 | 9.58 | 100 | |||
2210203 | 购房补贴 | 6.48 | 10 | 10 | 3.52 | 54.32 |
三、一般公共预算财政拨款基本支出表
一般公共预算财政拨款基本支出表
单位:万元
经济科目 | 基本支出预算 | |||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员支出 | 日常公用支出 |
总计 | 183.56 | 167.97 | 15.59 | |
301 | 一、工资福利支出 | 163.39 | 163.39 | |
30101 | 基本工资 | 43.31 | 43.31 | |
30102 | 津贴补贴 | 48.51 | 48.51 | |
30103 | 奖金 | 3.21 | 3.21 | |
30106 | 伙食补助费 | |||
30107 | 绩效工资 | |||
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 15.96 | 15.96 | |
30109 | 职业年金缴费 | 6.39 | 6.39 | |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | |||
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 1.99 | 1.99 | |
30112 | 其他社会保障缴费 | 7.98 | 7.98 | |
30113 | 住房公积金 | 9.58 | 9.58 | |
30114 | 医疗费 | |||
30199 | 其他工资福利支出 | 26.46 | 26.46 | |
302 | 二、商品和服务支出 | 15.59 | 15.59 | |
30201 | 办公费 | 1.5 | 1.5 | |
30202 | 印刷费 | 1 | 1 | |
30203 | 咨询费 | |||
30204 | 手续费 | |||
30205 | 水费 | |||
30206 | 电费 | |||
30207 | 邮电费 | 0.5 | 0.5 | |
30208 | 取暖费 | |||
30209 | 物业管理费 | |||
30211 | 差旅费 | 1 | 1 | |
30212 | 因公出国(境)费用 | |||
30213 | 维修(护)费 | |||
30214 | 租赁费 | |||
30215 | 会议费 | |||
30216 | 培训费 | |||
30217 | 公务接待费 | 0.4 | 0.4 | |
30218 | 专用材料费 | |||
30224 | 被装购置费 | |||
30225 | 专用燃料费 | |||
30226 | 劳务费 | 0.6 | 0.6 | |
30227 | 委托业务费 | |||
30228 | 工会经费 | 0.85 | 0.85 | |
30229 | 福利费 | |||
30231 | 公务用车运行维护费 | 1 | 1 | |
30239 | 其他交通费用 | 7.59 | 7.59 | |
30240 | 税金及附加费用 | |||
30299 | 其他商品和服务支出 | 1.15 | 1.15 | |
303 | 三、对个人和家庭的补助 | 4.58 | 4.58 | |
30301 | 离休费 | |||
30302 | 退休费 | |||
30303 | 退职(役)费 | |||
30304 | 抚恤金 | |||
30305 | 生活补助 | |||
30306 | 救济费 | |||
30307 | 医疗费补助 | 0.98 | 0.98 | |
30308 | 助学金 | |||
30309 | 奖励金 | |||
30310 | 个人农业生产补贴 | |||
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 3.6 | 3.6 | |
310 | 四、资本性支出 | |||
31002 | 办公设备购置 | |||
31003 | 专用设备购置 | |||
31007 | 信息网络及软件购置更新 | |||
31099 | 其他资本性支出 |
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表
单位:万元
2018年预算数 | 2018年执行数(决算数) | 2019年预算数 | |||||||||||||||
合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |||||||||
4.4 | 4 | 0.4 | 0.23 | 0.23 | 6.4 | 6 | 0.4 | ||||||||||
五、政府性基金预算财政拨款支出表
政府性基金预算财政拨款支出表
单位:万元
功能分类科目 | 2018年执行数(决算数)
| 2019年预算数 | 2019年预算数与2018年执行数(决算数) | ||||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 增减额 | 增减% | |||
小计 | 人员经费 | 日常公用经费 | |||||||
六、部门收支预算总表
部门收支预算总表
单位:万元
收 入 | 支 出 | ||
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
一、财政拨款预算收入 | 333.56 | 一、行政支出 | 333.56 |
(1)一般公共预算财政拨款收入 | 333.56 | 其中:财政拨款支出 | 333.56 |
(2) 政府性基金预算财政拨款收入 | 非同级财政拨款支出 | ||
二、事业预算收入 | 二、事业支出 | ||
其中:非同级财政拨款(科研及辅助活动) | 其中:财政拨款支出 | ||
教育收费 | 非同级财政拨款支出 | ||
三、上级补助预算收入 | 三、经营支出 | ||
四、附属单位上缴预算收入 | 四、上缴上级支出 | ||
五、经营预算收入 | 五、对附属单位补助支出 | ||
六、债务预算收入 | 六、投资支出 | ||
七、非同级财政拨款预算收入 | 七、债务还本支出 | ||
八、投资预算收益 | 八、其他支出 | ||
九、其他预算收入 | |||
本年收入合计 | 333.56 | 本年支出合计 | 333.56 |
十、上年结转 | 九、年末结转结余 | ||
(1)财政拨款结转 | (1)财政拨款结转 | ||
其中:一般公共预算财政拨款收入 | 其中:一般公共预算财政拨款收入 | ||
政府性基金预算财政拨款收入 | 政府性基金预算财政拨款收入 | ||
(2)非财政拨款结转 | (2)财政拨款结余 | ||
其中:本级横向财政拨款 | 其中:一般公共预算财政拨款收入 | ||
非本级财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款收入 | ||
十一、上年结余 | (3)非财政拨款结转 | ||
(1)财政拨款结余 | 其中:本级横向财政拨款 | ||
其中:一般公共预算财政拨款收入 | 非本级财政拨款 | ||
政府性基金预算财政拨款收入 | (4)非财政拨款结余 | ||
(2)非财政拨款结余 | 其中:本级横向财政拨款 | ||
其中:本级横向财政拨款 | 非本级财政拨款 | ||
非本级财政拨款 | (5)专用结余 | ||
(3)专用结余 | (6)经营结余 | ||
(4)经营结余 | |||
收入总计 | 333.56 | 支出总计 | 333.56 |
七、部门收入总表
部门收入总表
单位:万元
功能分类科目 | 合计 | 财政拨款收入 | 事业单位经营收入 | 行政支出 | 上级补助收入 | 附属单位上缴预算收入 | 经营预算收入 | 债务预算收入 | 非同级财政拨款预算收入 | 投资预算收益 | 其他预算收入 | ||||||
科目编码 | 科目名称 | 小计 | 一般公共财政预算拨款收入 | 政府性基金预算拨款收入 | 金额 | 其中:纳入财政专户管理的非税收入 | 小计 | 非本级财政拨款 | 本级横向财政拨款 | ||||||||
** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
合计 | 333.56 | 333.56 | 333.56 | ||||||||||||||
[136]固原市科协 | 333.56 | 333.56 | 333.56 | ||||||||||||||
[136001]固原市科协本级 | 333.56 | 333.56 | 333.56 | ||||||||||||||
2060701 | 机构运行 | 128.67 | 128.67 | 128.67 | |||||||||||||
2060702 | 科普活动 | 110 | 110 | 110 | |||||||||||||
2060703 | 青少年科技活动 | 20 | 20 | 20 | |||||||||||||
2060705 | 科技馆站 | 20 | 20 | 20 | |||||||||||||
2080504 | 未归口管理的行政单位离退休 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | |||||||||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 15.96 | 15.96 | 15.96 | |||||||||||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 6.39 | 6.39 | 6.39 | |||||||||||||
2101101 | 行政单位医疗 | 6.39 | 6.39 | 6.39 | |||||||||||||
2101103 | 公务员医疗补助 | 2.97 | 2.97 | 2.97 | |||||||||||||
2210201 | 住房公积金 | 9.58 | 9.58 | 9.58 | |||||||||||||
2210203 | 购房补贴 | 10 | 10 | 10 |
八、部门支出总表
部门支出总表
单位:万元
功能分类科目 | 合计 | 财政拨款(注:需要自己手动加到行政支出或事业支出) | 行政支出 | 事业支出 | 经营支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 | 投资支出 | 债务还本支出 | 其他支出 | |
科目编码 | 科目名称 | ||||||||||
** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
合计 | 333.56 | 333.56 | 333.56 | ||||||||
[136]固原市科协 | 333.56 | 333.56 | 333.56 | ||||||||
[136001]固原市科协本级 | 333.56 | 333.56 | 333.56 | ||||||||
2060701 | 机构运行 | 128.67 | 128.67 | 128.67 | |||||||
2060702 | 科普活动 | 110 | 110 | 110 | |||||||
2060703 | 青少年科技活动 | 20 | 20 | 20 | |||||||
2060705 | 科技馆站 | 20 | 20 | 20 | |||||||
2080504 | 未归口管理的行政单位离退休 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | |||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 15.96 | 15.96 | 15.96 | |||||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 6.39 | 6.39 | 6.39 | |||||||
2101101 | 行政单位医疗 | 6.39 | 6.39 | 6.39 | |||||||
2101103 | 公务员医疗补助 | 2.97 | 2.97 | 2.97 | |||||||
2210201 | 住房公积金 | 9.58 | 9.58 | 9.58 | |||||||
2210203 | 购房补贴 | 10 | 10 | 10 |
固原市科协2019年部门预算——部门预算情况说明
一、关于固原市科协2019年财政拨款收支预算情况的总体说明
固原市科协2019年财政拨款收入预算333.56万元,其中:本年收入333.56万元,包括一般公共预算拨款333.56万元,政府性基金预算拨款0万元;上年结转结余0万元。财政拨款支出预算333.56万元,包括:按政府收支分类功能科目逐项说明。如,科学技术支出278.67万元、社会保障和就业支出25.95万元、卫生健康支出9.36万元、住房保障支出19.58万元。
二、关于固原市科协2019年一般公共预算财政拨款支出情况说明
(一)基本支出情况说明
固原市科协2019年一般公共预算财政拨款基本支出 183.56万元,其中:本年收入安排支出183.56万元,上年结转资金安排支出0万元。比2018年执行数(决算数)154.19增加29.37万元,增长19.05%。
人员经费167.97万元,主要包括:按部门支出经济分类科目分项说明。如,基本工资43.31万元、津贴补贴48.51万元、奖金3.21万元、社会保障缴费41.9万元、其他工资福利支出26.46万元、医疗费0.98万元、其他对个人和家庭的补助支出3.6万元;
公用经费15.59万元,主要包括:按部门支出经济分类科目分项说明。如,办公费1.5万元、印刷费1万元、邮电费0.5万元、差旅费1万元、公务接待费0.4万元、劳务费0.6万元、工会经费0.85万元、公务用车运行维护费1万元、其他交通费7.59万元、其他商品和服务支出1.15万元。
(二)项目支出情况说明
固原市科协2019年一般公共预算财政拨款项目支出150万元,其中:本年收入安排支出150万元,上年结转结余资金安排支出0万元。包括:按政府收支科目类、款、项,用途分项说明。如,科普活动(2060702)2019年预算110万元,比2018年执行数(决算数)204.78减少94.78万元,下降46.28%,主要用于全民科学素质工作经费四大人群素质提升,科技下基层,互联网+农业科普+产业扶贫项目等;青少年科技活动(2060703)2019年预算20万元,主要用于青少年科学技术活动交流,青少年科技创新大赛、科普报告讲座等;科技馆站(2060705)2019年预算20万元,主要用于科技馆工作经费。
三、关于固原市科协2019年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明
固原市科协2019年“三公”经费财政拨款预算数为6.4万元,其中:因公出国(境)费0万元,公务用车购置 0万元,公务用车运行费6万元,公务接待费0.4万元。
2019年“三公”经费财政拨款预算比2018年增加2万元,其中:因公出国(境)费增加(减少)0万元;公务用车购置费增加(减少)0万元;公务用车运行费增加(减少)2万元;公务接待费增加(减少)0万元,主要原因科普活动次数增加,科普大篷车费用相应增加。
四、关于固原市科协2019年政府性基金预算拨款情况说明
固原市科协2019年无政府性基金预算财政拨款收支。
五、关于固原市科协2019年收支预算情况的总体说明
固原市科协2019年收入总预算333.56万元,其中:本年收入333.56万元,上年结转结余0万元;支出总预算333.56万元,其中:本年支出333.56万元,年末结转结余0万元。
本年收入包括:财政拨款预算收入333.56万元,占100%;事业预算收入0万元,占0%;上级补助预算收入0万元,占0%;附属单位上缴预算收入0万元,占0%;经营预算收入0万元,占0%;债务预算收入0万元,占0%;非同级财政拨款预算收入0万元,占0%;投资预算收益0万元,占0%;其他预算收入0万元,占0%。
本年支出包括:行政支出333.56万元,占100%;事业支出0万元,占0 %;经营支出0万元,占0 %;上缴上级支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0 %;投资支出0万元,占0 %;债务还本支出0万元,占0%;其他支出0万元,占0%。
六、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费
2019年,固原市科协本级机关运行经费财政拨款预算15.59万元,比2018年预算增加0.59万元,增长3.93%。
(二)政府采购情况
2019年,固原市科协政府采购预算0万元,其中:政府采购货物预算0万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算0万元。
(三)国有资产占用使用情况
截至2018年12月31日,固原市科协占用使用国有资产总体情况为房屋178.73平方米,价值 0万元;土地0平方米,价值0万元;车辆1辆,价值37.36万元;办公家具价值10.52万元;其他资产价值192.18万元。国有资产分布情况为:科协各办公室及科技馆。
本级部门房屋178.73平方米,价值0万元;土地0平方米,价值0万元;车辆1辆,价值37.36万元;办公家具价值10.52万元;其他资产价值192.18万元。
所属单位房屋0平方米,价值0万元;土地0平方米,价值0万元;车辆0辆,价值0万元;办公家具价值0万元;其他资产价值0万元。
(四)预算绩效情况
固原市科协2019年预算全部为一般性常规预算,没有重点项目。
(五)其他需说明的事项
无其他需说明事项。
固原市科协2019年部门预算——名词解释
一、财政拨款收入:是指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金,包括基本支出拨款和项目支出拨款收入。
二、其他收入:是指行政单位依法取得的除财政拨款收入以外的各项收入。
三、基本支出:是指行政单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务发生的支出,包括人员支出和公用支出。
四、项目支出:是指行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的支出。
五、人员经费:是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。
六、日常公用经费:是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
七、“三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用支出。
八、机关运行经费:是指为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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