索 引 号 640400041/2019-00009 发文时间 2019-02-25
发布机构 中共固原市委宣传部 文 号
公开方式 主动公开 有效性 有效
标 题: 中国共产党固原市委员会宣传部(汇总)2019年部门预算
中国共产党固原市委员会宣传部(汇总)2019年部门预算

目  录

第一部分单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分  2019年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分  2019年部门预算情况说明

第四部分名词解释

第一部分单位概况

主要职能

(一)执行党中央和自治区关于宣传思想文化工作重大方针政策和事业发展总体规划,负责拟订固原市宣传思想文化系统事业发展规划,统筹协调推进全市宣传思想文化领域法治建设,按照市委部署要求,协调固原市宣传思想文化系统各部门之间的工作。

)统筹指导协调全市理论学习、理论宣传、理论研究工作,组织推动理论武装工作,推进落实马克思主义理论研究和建设工程。

)负责规划组织全市思想政治工作,配合市委组织部做好党员教育工作,会同有关部门(单位)研究和改进群众思想教育工作。

)统筹分析研判和引导社会舆论,指导协调固原市各新闻单位和自治区驻固新闻媒体工作,组织固原市突发公共事件应急新闻工作。

)拟订固原市新闻出版业管理政策并督促落实,管理新闻出版行政事务。统筹规划和指导协调全市新闻出版事业、产业发展,监督管理出版物内容和质量,监督管理印刷业,管理著作权等。组织指导协调全市“扫黄打非”工作。负责固原市新闻单位和自治区新闻单位驻固机构的监督管理。

)统筹指导协调推动全市精神文化产品的创作和生产,协调组织中华优秀传统文化传承发展有关工作,指导协调推动群众文化建设。

)对固原市文化艺术、新闻出版、广播影视业改革发展研究提出政策性建议,统筹指导协调全市文化体制改革和文化事业、文化产业及旅游业发展,指导协调国有文化资产监管工作。承担固原市文化体制改革专项小组办公室日常

)统筹协调组织开展新闻发布工作,承担固原市委新闻发布有关组织协调工作,负责固原市政府新闻发布组织实施工作,指导协调市直部门和各县新闻发布工作,推动新闻发言人制度建设,落实中央和区、市重大问题对外宣传口径。

)规划指导全市社会主义核心价值观建设和精神文明实践工作,组织开展群众性精神文明创建和社会主义核心价值观建设活动。负责做好全市思想道德建设工作,统筹志愿服务工作,统筹推进全市新时代文明实践中心建设工作。    

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看,宣传部部门预算包括:固原市委宣传部本级预算。纳入宣传部2019年部门预算编制的二级预算单位包括:

1、固原市委讲师团

2、固原市网络安全与信息化办公室

以上两个二级单位独立核算,独立上报。

机构设置:固原市委宣传部挂文明办、国教办2牌子,下设办公室、理论科、新闻宣传科、文化艺术科、精神文明创建科、网络管理6个正科级科室,共有行政编制15个(副厅级1个、正处级1个、副处级2个,科级6个、科级以下5个),工勤编制2名。2018年实有行政人员13人,工勤人员2人。

市委讲师团是市委宣传部的二级预算单位,是全额拨款的事业单位,财务独立,单独核算。

机构设置:事业编制7人,下设综合办公室1个正科级科室,团长1人(副处级),副团长1人(正科级),事业管理3人,事业工勤1人。2018年末实有人数6人。

网信办是市委宣传部的二级预算单位,是全额拨款的事业单位,财务独立,单独核算。

机构设置:事业编制10人,下设综合科、网络宣传科、舆情监管科3个科室(正科级),网信办主任1人(副处级),副主任2人(正科级),科级以下事业编制4人,2018年末实有人数8人。


第二部分固原市委宣传部(汇总)2019年部门预算——预算表


一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

                                                                               单位:万元

收     入

支     出

项    目

预算数

项目(按功能分类)

预算数

小计

一般公共预算财政拨款支出

政府性基金预算财政拨款支出

一、本年收入

755.17 

一、本年支出

755.17 

755.17 


(一)一般公共预算财政拨款收入

755.17 

(一)一般公共服务支出

614.47 

614.47 


(二)政府性基金预算财政拨款收入


(二)外交支出






(三)国防支出






(四)公共安全支出

5.00 

5.00 




(五)教育支出






(六)科学技术支出






(七)文化旅游体育与传媒支出






(八)社会保障和就业支出

65.85 

65.85 




(九)卫生健康支出

25.14 

25.14 




(十)节能环保支出






(十一)城乡社区支出






(十二)农林水支出






(十三)交通运输支出






(十四)资源勘探信息等支出






(十五)商业服务业等支出






(十六)金融支出






(十七)自然资源海洋气象等支出






(十八)住房保障支出

44.71 

44.71 




(十九)粮油物资储备支出






(二十)灾害防治及应急管理支出






(二十一)其他支出










二、上年结转结余


 二、年末结转结余




(一)一般公共预算财政拨款


(一)一般公共预算财政拨款




(二)政府性基金预算财政拨款


(二)政府性基金预算财政拨款




收入总计

755.17 

支出总计   755.17


二、一般公共预算财政拨款支出表

一般公共预算财政拨款支出表

                                                                  单位:万元

功能分类科目

2018年执行数(决算数)

2019年预算数

2019年预算数与2018年执行数(决算数)

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

增减额

增减%

合计

1726.52

755.17

504.17

251.00

-971.35

-56.26

2010303

机关服务

166.79




-166.79

-100

2011099

其他人力资源事务支出

60.00




-60

-100

2013301

行政运行

204.31

203.6

203.6


-0.71

-0.35

2013302

一般行政管理事务

786.67

146.00


146.00

-640.67

-81.44

2013350

事业运行

27.52




-27.52

-100

2013399

其他宣传事务支出

107.24

20.00


20.00

-87.24

-81.35

2013650

事业运行

86.4

91.39

82.39

9.00

4.99

5.78

2013699

其他共产党事务支出

21.1




-21.1

-100

2013750

事业运行


82.48

82.48


82.48

100

2013799

其他网信事务支出


71.00


71.00

71.00

100

2019999

其他一般公共服务支出

4.04




-4.04

-100

2049901

其他公共安全支出


5.00


5.00

5.00

100

2070199

其他文化支出

189.83




-189.83

-100

2080504

未归口管理的行政单位离退休


1.2

1.2


1.2

100

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

41.42

46.18

46.18


4.76

11.49

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出


18.47

18.47


18.47

100

2089901

其他社会保障和就业支出

2.49




-2.49

-100

2101103

公务员医疗补助

5.44

6.66

6.66


1.22

22.42

2101101

行政单位医疗

8.4

9.92

9.92


1.52

18.09

2101102

事业单位医疗

7.8

8.56

8.56


0.76

9.74

2210201

住房公积金


27.71

27.71


27.71

100

2210203

购房补贴

7.07

17.00

17.00


9.93

140.45

三、一般公共预算财政拨款基本支出表

一般公共预算财政拨款基本支出表

                                                            单位:万元

经济科目

基本支出预算

科目编码

科目名称

合计

人员支出

日常公用支出

总计

504.17

462.87

41.3

301

一、工资福利支出

460.48

460.48


30101

基本工资

126.01

126.01


30102

津贴补贴

113.2

113.2


30103

奖金

6.79

6.79


30107

绩效工资

16.98

16.98


30108

机关事业单位基本养老保险缴费

46.18

46.18


30109

职业年金缴费

18.47

18.47


30111

公务员医疗补助缴费

5.77

5.77


30112

其他社会保障缴费

23.09

23.09


30113

住房公积金

27.71

27.71


30199

其他工资福利支出

76.28

76.28


302

二、商品和服务支出

41.3


41.3

30201

办公费

21.9


21.9

30228

工会经费

2.48


2.48

30231

公务用车运行维护费

2.00


2.00

30239

其他交通费用

14.74


14.74

30299

其他商品和服务支出

0.18


0.18

303

三、对个人和家庭的补助

2.39

2.39


30305

生活补助

0.3

0.3


30307

医疗费补助

0.89

0.89


30399

其他对个人和家庭的补助支出

1.2

1.2



四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

                                                                            单位:万元

2018年预算数

2018年执行数(决算数)

2019年预算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

6.00


1.00


1.00

5.00 

2.21

0.00

0.97


0.97

1.24 

2.00

0.00

2.00


2.00 

0.00 


五、政府性基金预算财政拨款支出表

政府性基金预算财政拨款支出表

                                                              单位:万元

功能分类科目

2018年执行数(决算数)

2019年预算数

2019年预算数与2018年执行数(决算数)

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

增减额

增减%

小计

人员经费

日常公用经费



0.00 

0.00 

0.00

0.00 

0.00

0.00 

0.00

0.00

固原市委宣传部(汇总)2019年无政府性基金预算财政拨款收支。


六、部门收支预算总表

部门收支预算总表

     单位:万元

收     入

支     出

项目

预算数

项目

预算数

一、财政拨款预算收入

755.17

一、行政支出

444.24

    (1)一般公共预算财政拨款收入

755.17

            其中:财政拨款支出

444.24

    (2) 政府性基金预算财政拨款收入


               非同级财政拨款支出


二、事业预算收入


二、事业支出

310.93

    其中:非同级财政拨款(科研及辅助活动)


            其中:财政拨款支出

310.93

          教育收费


              非同级财政拨款支出


三、上级补助预算收入


三、经营支出


四、附属单位上缴预算收入


四、上缴上级支出


五、经营预算收入


五、对附属单位补助支出


六、债务预算收入


六、投资支出


七、非同级财政拨款预算收入


七、债务还本支出


八、投资预算收益


八、其他支出


九、其他预算收入








本年收入合计

755.17

本年支出合计

755.17





十、上年结转


九、年末结转结余


    (1)财政拨款结转


    (1)财政拨款结转


          其中:一般公共预算财政拨款收入


         其中:一般公共预算财政拨款收入


             政府性基金预算财政拨款收入


            政府性基金预算财政拨款收入


    (2)非财政拨款结转


    (2)财政拨款结余


          其中:本级横向财政拨款


       其中:一般公共预算财政拨款收入


                非本级财政拨款


            政府性基金预算财政拨款收入


十一、上年结余


    (3)非财政拨款结转


    (1)财政拨款结余


          其中:本级横向财政拨款


          其中:一般公共预算财政拨款收入


                非本级财政拨款


             政府性基金预算财政拨款收入


    (4)非财政拨款结余


    (2)非财政拨款结余


          其中:本级横向财政拨款


          其中:本级横向财政拨款


                非本级财政拨款


                非本级财政拨款


    (5)专用结余


    (3)专用结余


    (6)经营结余


    (4)经营结余








收入总计

755.17

支出总计

755.17

  
七、部门收入总表

部门收入总表

                                                                         单位:万元

本年收入合计

财政拨款预算收入

事业预算收入

上级补助预算收入

附属单位上缴预算收入

经营预算收入

债务预算收入

非同级财政拨款预算收入

投资预算收益

其他预算收入

小计

一般公共预算财政拨款收入

政府性基金预算财政拨款收入

小计

其中:


小计

非本级财政拨款

本级横向财政拨款

非同级财政拨款科研及辅助活动

教育收费

合计

755.17

755.17














2013301行政运行

203.6

203.6














2013302一般行政管理事务

146

146














2013399其他宣传事务支出

20

20














2013650事业运行

91.39

91.39














2013750事业运行

82.48

82.48














2013799其他网信事务支出

71.00

71.00














2049901其他公共安全支出

5.00

5.00














2080504未归口管理的行政单位离退休

1.2

1.2














2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出

46.18

46.18














2080506机关事业单位职业年金缴费支出

18.47

18.47














2101101行政单位医疗

9.92

9.92














2101102事业单位医疗

8.56

8.56














2101103公务员医疗补助

6.66

6.66














2210201住房公积金

27.71

27.71














2210203购房补贴

17.00

17.00














八、部门支出总表

部门支出总表

                                                                           单位:万元

本年支出合计

行政支出

事业支出

经营支出

上缴上级支出

对附属单位补助支出

投资支出

债务还本支出

其他支出

合计

444.24

310.93







2013301行政运行

203.6








2013302一般行政管理事务

146.00








2013399其他宣传事务支出

20.00








2013650事业运行


91.39







2013750事业运行


82.48







2013799其他网信事务支出


71.00







2049901其他公共安全支出

5.00








2080504未归口管理的行政单位离退休

0.6

0.6







2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出

24.79

21.39







2080506机关事业单位职业年金缴费支出

9.92

8.55







2101101行政单位医疗

9.92








2101102事业单位医疗


8.56







2101103公务员医疗补助

3.54

3.12







2210201住房公积金

14.87

12.84







2210203购房补贴

6.00

11.00








第三部分固原事务宣传部(汇总)

2019年部门预算——部门预算情况说明

一、关于固原市委宣传部(汇总)2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

固原市委宣传部(汇总)2019年财政拨款收入预算    755.17万元,其中:本年收入755.17万元,包括一般公共预算拨款755.17万元,政府性基金预算拨款0万元;上年结转结余0万元。财政拨款支出预算755.17万元,包括:一般公共服务支出614.47万元、公共安全支出5.00万元、社会保障和就业支出65.85万元、卫生健康支出25.14万元、住房保障支出44.71万元。

二、关于固原市委宣传部(汇总)2019年一般公共预算财政拨款支出情况说明

(一)基本支出情况说明

固原市委宣传部(汇总)2019年一般公共预算财政拨款基本支出504.17万元,其中:本年收入安排支出504.17    万元,上年结转资金安排支出0万元。比2018年执行数(决算数)增加68.51万元,增长15.72%。其中:

人员经费462.87万元,主要包括:基本工资126.01万元、津贴补贴113.2万元、奖金6.79万元、绩效工资16.98万元、机关事业单位基本养老保险缴费46.18万元、职业年金缴费18.47万元、公务员医疗补助缴费5.77万元、其他社会保障缴费23.09万元、住房公积金27.71万元、其他工资福利支出76.28万元;对个人和家庭的补助2.39万元,主要包括:离休费0万元、生活补助0.3万元、医疗费补助0.89万元、其他对个人和家庭的补助支出1.2万元;

公用经费41.3万元,主要包括:办公费等21.9万元、工会经费2.48万元、公务用车运行费2.00万元、其他交通费14.74万元、其他商品和服务支出0.18万元。

(二)项目支出情况说明

固原市委宣传部(汇总)2019年一般公共预算财政拨款项目支出251.00万元,其中:本年收入安排支出251.00     万元,上年结转结余资金安排支出0万元。其中:(1)宣传部本级一般公共服务(类)宣传事务(款)一般行政管理事务(项)2019年预算146.00万元,2018年执行数(决算数)减少636.74万元,减少81.35 %。一般公共服务(类)宣传事务(款)其他宣传事务(项)2019年预算20.00万元,比2018年执行数(决算数)减少35.84万元,减少64.18 %。一般公共服务(类)公共安全(款)其他公共安全支出(项)2019年预算5.00万元,2018年执行数(决算数)增加5万元,增长100%。主要用于理论武装、新闻宣传、文明创建、文化建设等方面工作。(2)固原市委讲师团本年收入安排支出9.00万元,上年结转结余资金安排支出0万元。一般公共服务(类)其他共产党事务支出(款)事业运行(项)2019年预算9.00万元,2018年执行数(决算数)增加3.5万元,增长63.63 %。主要用于微信宣讲上线运行推广经费、购买光碟、书籍等宣讲材料经费、全市讲师团系统备课会及理论下基层宣讲经费、全市理论骨干培训及理论教员外出培训、进修经费、市委中心组理论学习资料费、宣传资料印刷费、报刊、学习资料征订费、下乡调研及理论研究经费、政府采购经费等。3)固原市网络安全与信息化办公室2019年一般公共预算财政拨款项目支出71.00万元,其中:本年收入安排支出71.00万元,上年结转结余资金安排支出0万元。一般公共服务(类)网信事务(款)其他网信事务支出(项)2019年预算71.00万元,2018年执行数(决算数)减少67.23万元,减少48.63 %。主要用于网络管理员工作经费、大型宣传活动“网络达人浪固原”经费、“舆情秘书”服务费、“党务政务网络平台”运维费、“固原发布客户端服务平台”运维费、舆情报送及不良信息举报奖励经费、“政务微信微博矩阵”运维费、“今日固原新闻客户端”及“网络信息安全监管预警体系”运维费等。

三、关于固原市委宣传部(汇总)2019年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

固原市委宣传部(汇总)2019年“三公”经费财政拨款预算数为2万元,其中:因公出国(境)费 0万元,公务用车购置0万元,公务用车运行费2 万元,公务接待费0万元。

2019年“三公”经费财政拨款预算比2018年执行数(决算数)减少0.21万元,其中:公务用车运行费增加1.03万元,主要原因市委讲师团、固原市网信办是事业单位,未参加车改;公务接待费减少1.24万元,主要原因厉行节约,压缩公务接待支出。

四、关于固原市委宣传部(汇总)2019年政府性基金预算拨款情况说明

固原市委宣传部(汇总)2019年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于固原市委宣传部(汇总)2019年收支预算情况的总体说明

固原市委宣传部(汇总)2019年收入总预算755.17万元,其中:本年收入755.17万元,上年结转结余0万元;支出总预算755.17万元,其中:本年支出755.17万元,年末结转结余0万元。

本年收入包括:财政拨款预算收入755.17万元,占100%;事业预算收入0万元;上级补助预算收入0万元;附属单位上缴预算收入0万元;经营预算收入0万元;债务预算收入0万元;非同级财政拨款预算收入0万元;投资预算收益0万元;其他预算收入0万元。

本年支出包括:行政支出444.24万元,占58.83%;事业支出310.93万元,占41.17%,;经营支出0万元;上缴上级支出0万元;对附属单位补助支出0万元;投资支出0万元;债务还本支出0万元;其他支出0万元。

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2019年,固原市委宣传部(汇总)及所属0个行政单位和0个参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算29.65万元,比2018年预算减少2.13万元,下降6.7%。主要原因是:本年机关运行经费按照实有人数核算,预算减少。

市委讲师团、网信办属于事业单位,没有行政运行经费。

(二)政府采购情况

2019年,固原市委宣传部(汇总)未作政府采购预算安排

(三)国有资产占用使用情况

截至2018年12月31日,固原市委宣传部(汇总)占用使用国有资产总体情况为房屋679.47平方米,价值0万元(产权属固原市机关事务管理局);土地0平方米,价值0万元;车辆1辆,价值16.18万元;办公家具价值20.84万元;其他资产价值 459.81 万元。国有资产分布情况为:

本级部门市委宣传部占用使用国有资产总体情况为房屋342.08平方米,价值0万元(产权属固原市机关事务管理局);土地0平方米,价值0万元;车辆00辆,价值0万元;办公家具价值 9.93万元;其他资产价值23.97万元。

所属二级单位市委讲师团占用使用国有资产总体情况为房屋111平方米,价值0万元(产权属固原市机关事务管理局);土地0平方米,价值0万元;车辆1辆,价值16.18万元;办公家具价值 4.88 万元;其他资产价值31.93 万元。

所属二级单位固原市网信办占用使用国有资产总体情况为房屋226.39平方米,价值0万元(产权属固原市机关事务管理局);土地0平方米,价值0万元;车辆00辆,价值0万元;办公家具价值6.03万元;其他资产价值 403.91万元。

(四)预算绩效情况

1)宣传部本级一般公共服务(类)宣传事务(款)一般行政管理事务(项)2019年预算146.00万元,一般公共服务(类)宣传事务(款)其他宣传事务(项)2019年预算20.00万元,一般公共服务(类)公共安全(款)其他公共安全支出(项)2019年预算5.00万元,。主要用于理论武装、新闻宣传、文明创建、文化建设等方面工作。(2)固原市委讲师团本年收入安排支出9.00万元,一般公共服务(类)其他共产党事务支出(款)事业运行(项)2019年预算9.00万元,主要用于微信宣讲上线运行推广经费、购买光碟、书籍等宣讲材料经费、全市讲师团系统备课会及理论下基层宣讲经费、全市理论骨干培训及理论教员外出培训、进修经费、市委中心组理论学习资料费、宣传资料印刷费、报刊、学习资料征订费、下乡调研及理论研究经费、政府采购经费等。3)固原市网络安全与信息化办公室2019年一般公共预算财政拨款项目支出71.00万元,一般公共服务(类)网信事务(款)其他网信事务支出(项)2019年预算71.00万元,。主要用于网络管理员工作经费、大型宣传活动“网络达人浪固原”经费、“舆情秘书”服务费、“党务政务网络平台”运维费、“固原发布客户端服务平台”运维费、舆情报送及不良信息举报奖励经费、“政务微信微博矩阵”运维费、“今日固原新闻客户端”及“网络信息安全监管预警体系”运维费等。

围绕市委中心工作,配合市委搞好中心组的学习和服务,对各县(市、区)和市直各单位党委中心组的学习进行督促检查和指导,并提供必要的学习资料和学习辅导。抓好在职干部马列主义基本理论、党的路线方针政策以及经济、文化、历史和科技等知识的学习培训工作。深入基层和群众,为广大党员群众积极宣讲习近平新时代中国特色社会主义思想及党的十九大精神,为广大基层群众解疑释惑,做好统一思想的工作,是广大干部和群众时刻与党中央在政治上保持高度一致。 通过大型宣传活动“网络达人浪固原”,使更多的人了解固原,走进固原,到固原旅游,促固原发展;努力抓好网络管理员队伍建设,着力打造忠诚干净担当的网信铁军。加强网信系统党的建设,牢固树立“四个意识”,坚定“四个自信”,坚决维护以习近平同志为核心的党中央权威和集中统一领导。扎实开展“不忘初心、牢记使命”主题教育。加强纪律和作风建设,大兴调查研究之风,加强学习培训,不断提升网信队伍创造力、凝聚力、战斗力。

(五)其他需说明的事项

无其他需说明的事项。

第四部分   固原市委宣传部(汇总)

2019年部门预算——名词解释

固原市委宣传部(汇总)2019年部门预算名词解释:

1、收入:是指行政单位依法取得的非偿还性资金,包括财政拨款收入和其他收入。

2、财政拨款收入:是指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金,包括基本支出拨款和项目支出拨款收入。

3、其他收入:是指行政单位依法取得的除财政拨款收入以外的各项收入。

4、支出:是指行政单位为保障机构正常运转和完成工作任务所发生的资金耗费和损失,包括基本支出和项目支出。    

5、基本支出:是指行政单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务发生的支出,包括人员支出和公用支出。

6、项目支出:是指行政单位为完成特定的工作任务,在基本支出之外发生的支出。

7、结转资金:是指当年预算已执行但未完成,或者因故未执行,下一年度需要按照原用途继续使用的资金。

8、结余资金:是指当年预算工作目标已完成,或者因故终止,当年剩余的资金。

9、资产:是指行政单位占有或者使用的,能以货币计量的经济资源,包括流动资产、固定资产、在建工程、无形资产等。

10、流动资产:是指可以在一年内变现或者耗用的资产,包括现金、银行存款、零余额账户用款额度、应收及暂付款项、存货等。

11、固定资产是指使用期限超过一年,单位价值在1000元以上(其中:专用设备单位价值在1500元以上),并且在使用过程中基本保持原有物质形态的资产。单位价值虽未达到规定标准,但是耐用时间在一年以上的大批同类物资,作为固定资产管理。固定资产一般分为六类:房屋及构筑物;通用设备;专用设备;文物和陈列品;图书、档案;家具、用具、装具及动植物。

12、无形资产:是指不具有实物形态而能为使用者提供某种权利的资产,包括著作权、土地使用权等。

13、负债:是指行政单位所承担的能以货币计量,需要以资产或者劳务偿还的债务,包括应缴款项、暂存款项、应付款项等。

14、其他应付款:是行政单位在业务活动中与其他单位或者个人发生的预收、代管等待结算的款项。

15、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

16、支出增长率:主要用于衡量行政单位支出的增长水平。是行政单位财务分析的重要指标之一,它可以分析评价行政单位支出增长是否控制在合理的幅度之内,是否同国民经济和社会发展:财政收支的增长相协调,是财政部门核定行政单位支出预算、制定相关财务管理政策和措施的重要依据。计算公式为: 支出增长率=(本期支出总额÷上期支出总额-1)×100%

17、当年预算支出完成率:主要用于衡量行政单位当年支出总预算及分项预算完成程度。当年预算支出完成率指标可以分析行政单位当年预算执行进度,评价单位支出进度是否与工作任务进度相一致,总结支出变化的规律,剖析影响支出预算执行的因素,是强化支出预算管理的重要依据。计算公式为:当年预算支出完成率=年终执行数÷(年初预算数±年中预算调整数)×100%。

18、人员支出、公用支出占总支出的比率:主要用于衡量行政单位的支出结构,是分析单位支出结构是否合理的重要指标。

计算公式为:

人员支出比率=本期人员支出数÷本期支出总数x 100%

公用支出比率=本期公用支出数÷本期支出总数×100%

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