索 引 号 | 640400049/2019-00007 | 发文时间 | 2019-02-25 |
发布机构 | 固原日报社 | 文 号 | |
公开方式 | 主动公开 | 有效性 | 有效 |
标 题: | 固原日报社2019年部门预算公示 |
固原日报社2019年部门预算
目录
第一部分 单位概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分 2019年部门预算表
一、财政拨款收支总表
二、一般公共预算支出表
三、一般公共预算基本支出表
四、一般公共预算“三公”经费支出表
五、政府性基金预算支出表
六、部门收支总表
七、部门收入总表
八、部门支出总表
第三部分 2019年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
固原日报社2019年部门预算——单位概况
一、主要职能
根据市委市政府及上级主管部门的部署和安排,制定报道计划,策划重大报道;组织采写深度报道、热点追踪报道等;采写编发供领导机关及有关方面参阅的内参稿件;围绕市委市政府中心工作,全面反映本市各类新闻事件;按照新闻出版《条例》和报纸出版规定,依法审查和编辑新闻稿件,依法出版报纸;对各类广告依法审查,秉做好合规广告的编辑编辑、制作、刊登、收费、建档和管理工作;研究新闻业务理论、探讨不同发展阶段新闻工作实践方案;承担全市新闻作业人员的新闻业务培训;根据市委市政府安排部署,根据事件对社会造成的不良后果,时事新闻舆论的有效监督。
2、机构情况:本单位织机构代码45497060X,统一社会信用代码:1264220045497060XE,独立机构编制数1个,独立核算机构1个。
二、部门预算单位构成
单位机构设置:固原日报社由11个部室组成,分别:要闻部、综合新闻部、专刊副刊部、时事信息部、总编室、办公室、评论部、新闻网部、记者部、通联部、广告部。
从预算单位构成看,固原日报社是一级单位,无汇总预算,是全额拨款事业单位,人员编制为58名,实有51名,其中正处级2名,副处级2名,正科级14名,副科级7名,专业技术人员23名,工勤人员3名。
固原日报社2019年部门预算——预算表
一、财政拨款收支预算总表
财政拨款收支预算总表
单位:万元
收 入 | 支 出 | ||||
项 目 | 预算数 | 项目(按功能分类) | 预算数 | ||
小计 | 一般公共预算财政拨款支出 | 政府性基金预算财政拨款支出 | |||
一、本年收入 | 1329.67 | 一、本年支出 | 1329.67 | 1329.67 | |
(一)一般公共预算财政拨款收入 | 1329.67 | (一)一般公共服务支出 | 0.67 | 0.67 | |
(二)政府性基金预算财政拨款收入 | (二)外交支出 | ||||
(三)国防支出 | |||||
(四)公共安全支出 | |||||
(五)教育支出 | |||||
(六)科学技术支出 | |||||
(七)文化旅游体育与传媒支出 | 1085.81 | 1085.81 | |||
(八)社会保障和就业支出 | 125.88 | 125.88 | |||
(九)卫生健康支出 | 42.36 | 42.36 | |||
(十)节能环保支出 | |||||
(十一)城乡社区支出 | |||||
(十二)农林水支出 | |||||
(十三)交通运输支出 | |||||
(十四)资源勘探信息等支出 | |||||
(十五)商业服务业等支出 | |||||
(十六)金融支出 | |||||
(十七)自然资源海洋气象等支出 | |||||
(十八)住房保障支出 | 74.95 | 74.95 | |||
(十九)粮油物资储备支出 | |||||
(二十)灾害防治及应急管理支出 | |||||
(二十一)其他支出 | |||||
二、上年结转结余 | 二、年末结转结余 | ||||
(一)一般公共预算财政拨款 | (一)一般公共预算财政拨款 | ||||
(二)政府性基金预算财政拨款 | (二)政府性基金预算财政拨款 | ||||
收入总计 | 1329.67 | 支出总计: 1329.67 |
注:支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写,其他科目删除。
二、一般公共预算财政拨款支出表
一般公共预算财政拨款支出表
单位:万元
功能分类科目 | 2018年执行数(决算数)
| 2019年预算数 | 2019年预算数与2018年执行数(决算数) | ||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 增减额 | 增减% | |
合计 | 1402.9 | 1329.67 | 841.67 | 488.00 | -73.23 | -5% | |
[141]固原日报社
| 1402.9 | 1329.67 | 841.67 | 488.00 | -73.23 | -5% | |
[141001]固原日报社本级
| 1402.9 | 1329.67 | 841.67 | 488.00 | -73.23 | -5% | |
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 6.36 | 0.67 | 0.67 | -5.69 | -89% | |
2070605 | 出版发行 | 1189.13 | 1085.81 | 597.81 | 488.00 | -103.32 | -9% |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险费支出 | 84.46 | 78.02 | 78.02 | -6.44 | -7% | |
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 0 | 31.2 | 31.2 | 31.2 | 100% | |
2080599 | 其他行政事业单位离休支出 | 14.29 | 16.44 | 16.44 | 2.15 | 13% | |
2101102 | 事业单位医疗 | 28.03 | 31.2 | 31.2 | 3.17 | 10% | |
2101103 | 公务员医疗补助 | 10.06 | 11.53 | 11.53 | 1.47 | 12% | |
2210201 | 住房公积金 | 48.45 | 46.67 | 46.67 | -1.78 | -3% | |
2210203 | 购房补贴 | 22.12 | 28.13 | 28.13 | 6.01 | 21% |
三、一般公共预算财政拨款基本支出表
一般公共预算财政拨款基本支出表
单位:万元
经济科目 | 基本支出预算 | |||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员支出 | 日常公用支出 |
总计 | 841.67 | 805.15 | 36.52 | |
301 | 一、工资福利支出 | 787.11 | 787.11 | |
30101 | 基本工资 | 218.87 | 218.87 | |
30102 | 津贴补贴 | 187.78 | 187.78 | |
30103 | 奖金 | |||
30106 | 伙食补助费 | |||
30107 | 绩效工资 | 38.67 | 38.67 | |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 78.02 | 78.02 | |
30109 | 职业年金缴费 | 31.2 | 31.2 | |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | |||
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 9.75 | 9.75 | |
30112 | 其他社会保障缴费 | 39.01 | 39.01 | |
30113 | 住房公积金 | 46.81 | 46.81 | |
30114 | 医疗费 | |||
30199 | 其他工资福利支出 | 137.00 | 137.00 | |
302 | 二、商品和服务支出 | 36.52 | 36.52 | |
30201 | 办公费 | 7.00 | 7.00 | |
30202 | 印刷费 | |||
30203 | 咨询费 | |||
30204 | 手续费 | 0.1 | 0.1 | |
30205 | 水费 | 1.84 | 1.84 | |
30206 | 电费 | 5.7 | 5.7 | |
30207 | 邮电费 | |||
30208 | 取暖费 | |||
30209 | 物业管理费 | |||
30211 | 差旅费 | 10.00 | 10.00 | |
30212 | 因公出国(境)费用 | |||
30213 | 维修(护)费 | |||
30214 | 租赁费 | |||
30215 | 会议费 | |||
30216 | 培训费 | |||
30217 | 公务接待费 | 2.00 | 2.00 | |
30218 | 专用材料费 | |||
30224 | 被装购置费 | |||
30225 | 专用燃料费 | |||
30226 | 劳务费 | |||
30227 | 委托业务费 | |||
30228 | 工会经费 | 4.32 | 4.32 | |
30229 | 福利费 | |||
30231 | 公务用车运行维护费 | 1.00 | 1.00 | |
30239 | 其他交通费用 | |||
30240 | 税金及附加费用 | |||
30299 | 其他商品和服务支出 | 4.56 | 4.56 | |
303 | 三、对个人和家庭的补助 | 18.04 | 18.04 | |
30301 | 离休费 | 11.89 | 11.89 | |
30302 | 退休费 | |||
30303 | 退职(役)费 | |||
30304 | 抚恤金 | |||
30305 | 生活补助 | 0.55 | 0.55 | |
30306 | 救济费 | |||
30307 | 医疗费补助 | 1.4 | 1.4 | |
30308 | 助学金 | |||
30309 | 奖励金 | |||
30310 | 个人农业生产补贴 | |||
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 4.2 | 4.2 | |
310 | 四、资本性支出 | |||
31002 | 办公设备购置 | |||
31003 | 专用设备购置 | |||
31007 | 信息网络及软件购置更新 | |||
31099 | 其他资本性支出 |
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表
单位:万元
2018年预算数 | 2018年执行数(决算数) | 2019年预算数 | |||||||||||||||
合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |||||||||
17 | 13.5 | 3.5 | 18 | 16 | 2 | ||||||||||||
五、政府性基金预算财政拨款支出表
政府性基金预算财政拨款支出表
单位:万元
功能分类科目 | 2018年执行数(决算数)
| 2019年预算数 | 2019年预算数与2018年执行数(决算数) | ||||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 增减额 | 增减% | |||
小计 | 人员经费 | 日常公用经费 | |||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
备注:固原日报社2019年无政府性基金预算支出
六、部门收支预算总表
部门收支预算总表
单位:万元
收 入 | 支 出 | ||
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
一、财政拨款预算收入 | 1329.67 | 一、行政支出 | |
(1)一般公共预算财政拨款收入 | 1329.67 | 其中:财政拨款支出 | |
(2) 政府性基金预算财政拨款收入 | 非同级财政拨款支出 | ||
二、事业预算收入 | 二、事业支出 | 1329.67 | |
其中:非同级财政拨款(科研及辅助活动) | 其中:财政拨款支出 | 1329.67 | |
教育收费 | 非同级财政拨款支出 | ||
三、上级补助预算收入 | 三、经营支出 | ||
四、附属单位上缴预算收入 | 四、上缴上级支出 | ||
五、经营预算收入 | 五、对附属单位补助支出 | ||
六、债务预算收入 | 六、投资支出 | ||
七、非同级财政拨款预算收入 | 七、债务还本支出 | ||
八、投资预算收益 | 八、其他支出 | ||
九、其他预算收入 | |||
本年收入合计 | 1329.67 | 本年支出合计 | 1329.67 |
十、上年结转 | 九、年末结转结余 | ||
(1)财政拨款结转 | (1)财政拨款结转 | ||
其中:一般公共预算财政拨款收入 | 其中:一般公共预算财政拨款收入 | ||
政府性基金预算财政拨款收入 | 政府性基金预算财政拨款收入 | ||
(2)非财政拨款结转 | (2)财政拨款结余 | ||
其中:本级横向财政拨款 | 其中:一般公共预算财政拨款收入 | ||
非本级财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款收入 | ||
十一、上年结余 | (3)非财政拨款结转 | ||
(1)财政拨款结余 | 其中:本级横向财政拨款 | ||
其中:一般公共预算财政拨款收入 | 非本级财政拨款 | ||
政府性基金预算财政拨款收入 | (4)非财政拨款结余 | ||
(2)非财政拨款结余 | 其中:本级横向财政拨款 | ||
其中:本级横向财政拨款 | 非本级财政拨款 | ||
非本级财政拨款 | (5)专用结余 | ||
(3)专用结余 | (6)经营结余 | ||
(4)经营结余 | |||
收入总计 | 1329.67 | 支出总计 | 1329.67 |
七、部门收入总表
部门收入总表
单位:万元
功能科目 | 本年收入合计 | 财政拨款预算收入 | 事业预算收入 | 上级补助预算收入 | 附属单位上缴预算收入 | 经营预算收入 | 债务预算收入 | 非同级财政拨款预算收入 | 投资预算收益 | 其他预算收入 | ||||||||
科目编码 | 科目名称 | 小计 | 一般公共预算财政拨款收入 | 政府性基金预算财政拨款收入 | 小计 | 其中: | 小计 | 非本级财政拨款 | 本级横向财政拨款 | |||||||||
非同级财政拨款(科研及辅助活动) | 教育收费 | |||||||||||||||||
合计 | 1329.67 | 1329.67 | 1329.67 | |||||||||||||||
[141]固原日报社
| 1329.67 | 1329.67 | 1329.67 | |||||||||||||||
[141001]固原日报社本级
| 1329.67 | 1329.67 | 1329.67 | |||||||||||||||
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 0.67 | 0.67 | 0.67 | ||||||||||||||
2070605 | 出版发行 | 1085.81 | 1085.81 | 1085.81 | ||||||||||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险费支出 | 78.02 | 78.02 | 78.02 | ||||||||||||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 31.2 | 31.2 | 31.2 | ||||||||||||||
2080599 | 其他行政事业单位离休支出 | 16.44 | 16.44 | 16.44 | ||||||||||||||
2101102 | 事业单位医疗 | 31.2 | 31.2 | 31.2 | ||||||||||||||
2101103 | 公务员医疗补助 | 11.53 | 11.53 | 11.53 | ||||||||||||||
2210201 | 住房公积金 | 46.67 | 46.67 | 46.67 | ||||||||||||||
2210203 | 购房补贴 | 28.13 | 28.13 | 28.13 |
八、部门支出总表
部门支出总表
单位:万元
功能分类科目 | 本年支出合计 | 行政支出 | 事业支出 | 经营支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 | 投资支出 | 债务还本支出 | 其他支出 | |
科目编码 | 科目名称 | |||||||||
合计 | 1329.67 | |||||||||
[141]固原日报社
| 1329.67 | |||||||||
[141001]固原日报社本级
| 1329.67 | |||||||||
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 0.67 | ||||||||
2070605 | 出版发行 | 1085.81 | ||||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险费支出 | 78.02 | ||||||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 31.2 | ||||||||
2080599 | 其他行政事业单位离休支出 | 16.44 | ||||||||
2101102 | 事业单位医疗 | 31.2 | ||||||||
2101103 | 公务员医疗补助 | 11.53 | ||||||||
2210201 | 住房公积金 | 46.67 | ||||||||
2210203 | 购房补贴 | 28.13 |
固原日报社2019年部门预算——部门预算情况说明
一、关于固原日报社2019年财政拨款收支预算情况的总体说明
固原日报社2019年财政拨款收支总预算 1329.67万元。其中:本年收入 1329.67万元,包括一般公共预算拨款 1329.67万元,政府性基金预算拨款0万元。上年结转结余0万元。财政拨款支出预算 1329.67万元,包括:一般公共服务支出0.67万元、文化体肓与传媒支出1085.81万元、社会保障和就业支出125.88万元、医疗卫生与计划生育支出42.36万元、住房保障支出74.95万元.
二、关于固原日报社2019年一般公共预算财政拨款支出情况说明
(一)基本支出情况说明
固原日报社2019年一般公共预算财政拨款基本支出 841.67万元,比2018年执行数(决算数)增加45.19 万元,增长5 %。
人员经费805.15万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出;
公用经费36.52万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。
(二)项目支出情况说明
固原日报社2019年一般公共预算财政拨款项目支出 488万元,(包括:纳入预算管理的行政性收费安排的拨款420万元)其中:(1)文化体育与传媒支出(207类)新闻传播广播影视(20706款)出版发行(2070506项),其中:印刷补助60万元,报纸征订费8万元。2019年预算68万元,比2018年执行数据减少118.43万元,下降24%。主要用于报纸印刷正常、 新闻事业发展的需要。
三、关于固原日报社2019年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明
固原日报社2019年“三公”经费财政拨款预算数为 18万元,其中:因公出国(境)费 0万元,公务用车购置 0万元,公务用车运行费16万元,公务接待费 2万元。2019年“三公”经费财政拨款预算比2018年预算增加1万元,主要原因:单位车辆到报废时期耗油量增加,维修维护次数增多,之所以增加预算。
四、关于固原日报社2019年政府性基金预算拨款情况说明
无政府性基金预算财政拨款单位:固原日报社2019年无政府性基金预算财政拨款收支。
有政府性基金预算财政拨款单位:
(一)基本支出情况说明
固原日报社2019年政府性基金预算拨款基本支出0万元,比2018年执行数据增加(减少)0万元,增长(下降)0%,无政府性基金预算拨款基本支出。
人员经费0万元,主要包括:按部门支出经济分类科目分项说明。如,基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出;
公用经费0万元,主要包括:按部门支出经济分类科目分项说明。如,办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。
(二)项目支出情况说明
固原日报社2019年政府性基金预算拨款项目支出0万元,比2018年执行数据增加(减少)0万元,增长(下降)0%,无政府性基金预算拨款项目支出。
五、关于固原日报社2019年收支预算情况的总体说明
固原日报社2019年收入总预算1329.67万元,支出总预算1329.67万元。
收入预算包括:财政拨款收入1329.67万元,占100 %;事业收入 0 万元,;事业单位经营收入 0 万元;其他收入 0 万元。
支出预算包括:基本支出841.67万元,占63%;项目支出488万元,占36%。事业单位经营支出 0万元;上缴上级支出 0万元;对附属单位补助支出0万元。
六、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费
2019年,本单位的机关运行经费财政拨款预算36.52万元,比2018年预算增加(减少) 0万元,增长(下降) 0 %, 于2018年预算同步
固原日报社为所属单位名称。
(二)政府采购情况
2019年,固原日报社政府采购预算0万元,其中:政府采购货物预算 0 万元,政府采购工程预算 0万元,政府采购服务预算0 万元。
(三)国有资产占用使用情况
截至2018年12月31日,固原日报社占用使用国有资产总体情况为房屋5248平方米,价值2645.01万元;土地 5248平方米,价值2645.01万元;车辆4辆,价值68.55万元;办公家具价值58.82万元;其他资产价值 973.33万元。国有资产分布情况为:
本级部门房屋5248平方米,价值 2645.01万元;土地5248平方米,价值 2645.01万元;车辆4辆,价值68.55万元;办公家具价值58.82万元;其他资产价值973.33万元。
所属单位房屋5248平方米,价值2645.01万元;土地5248平方米,价值 2645.01万元;车辆4辆,价值68.55万元;办公家具价值58.82万元;其他资产价值973.33万元。
(四)预算绩效情况
2019年固原日报社重点项目绩效评价:固原日报社以绩效目标实现为导向,进一步加强制度建设,对财政专项资金实施绩效自评和项目核查,同时2019年配合财政完成“新闻传媒中央厨房”重点项目的绩效考核工作,对项目的绩效目标完成获得了好评。在2019年项目实施中将加强评价与项目资金安排的衔接,统筹协调;更加科学做好项目的实施。
(五)其他需说明的事项
无其他需说明的事项。
固原日报社2019年部门预算——名词解释
基本支出:基本支出预算是部门支出预算的组成部分,是行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划,其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
项目支出:项目支出是行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标,在基本的预算支出以外,财政预算专项安排的支出。
“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
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