索 引 号 640400049/2019-00001 发文时间 2018-01-25
发布机构 固原日报社 文 号
公开方式 主动公开 有效性 有效
标 题: 固原日报社2018年部门预算公开公示
固原日报社2018年部门预算公开公示

固原日报社2018年部门预算

     

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分  2018年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、财政拨款支出总表

三、一般公共预算支出表

四、一般公共预算基本支出表

五、一般公共预算“三公”经费支出表

六、政府性基金预算支出表

七、部门收支总表

八、部门收入总表

九、部门支出总表

第三部分  2018年部门预算情况说明

第四部分  名词解释

固原日报社2018年部门预算——单位概况

一、主要职能

1、主要职能

根据市委市政府及上级主管部门的部署和安排,制定报道计划,策划重大报道;组织采写深度报道、热点追踪报道等;采写编发供领导机关及有关方面参阅的内参稿件;围绕市委市政府中心工作,全面反映本市各类新闻事件;按照新闻出版《条例》和报纸出版规定,依法审查和编辑新闻稿件,依法出版报纸;对各类广告依法审查,秉做好合规广告的编辑编辑、制作、刊登、收费、建档和管理工作;研究新闻业务理论、探讨不同发展阶段新闻工作实践方案;承担全市新闻作业人员的新闻业务培训;根据市委市政府安排部署,根据事件对社会造成的不良后果,时事新闻舆论的有效监督。

2、机构情况:本单位织机构代码45497060X,统一社会信用代码:1264220045497060XE,独立机构编制数1个,独立核算机构1个。

二、部门预算单位构成

单位机构设置:固原日报社11个部室组成,分别:要闻部、综合新闻部、专刊副刊部、时事信息部、总编室、办公室、评论部、新闻网部、记者部、通联部、广告部。

从预算单位构成看,固原日报社是一级单位,无汇总预算,是全额拨款事业单位,人员编制为58名,实有53名,其中正处级2名,副处级2名,正科级14名,副科级7名,专业技术人员25名,工勤人员3名

固原日报社2018年部门预算——预算表

 

一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

                                                          单位:万元

收     入

支     出

项    目

预算数

项目(按功能分类)

预算数

小计

公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

一、本年收入

1126.59

一、本年支出

 1126.59

1126.59 


(一)一般公共预算财政拨款

1126.59

(一)一般公共服务支出

0.33 

0.33 


(二)政府性基金预算财政拨款


(二)外交支出






(三)国防支出






(四)公共安全支出






(五)教育支出






(六)科学技术支出






(七)文化体育与传媒支出

906.16 

906.16 




(八)社会保障和就业支出

133.6 

133.6 




(九)医疗卫生与计划生育支出

41.05 

41.05 




(十)节能环保支出






(十一)城乡社区支出






(十二)农林水支出






(十三)交通运输支出






(十四)资源勘探信息等支出






(十五)商业服务业等支出






(十六)金融支出






(十七)国土海洋气象等支出






(十八)住房保障支出

45.45 

45.45 




(十九)粮油物资储备支出






(二十)其他支出










二、上年结转结余


 二、年末结转结余




(一)一般公共预算财政拨款


(一)一般公共预算财政拨款




(二)政府性基金预算财政拨款


(二)政府性基金预算财政拨款




收入总计

1126.59 

支出总计1126.59

 

 

 

 

二、财政拨款支出预算总表

 

财政拨款支出预算总表

单位:万元

功能分类科目

2018预算安排总计

公共财政预算拨款

政府性基金预算财政拨款

科目编码

科目名称

合计

固原市本级财力安排

中央专项转移支付

中央一般性转移支付

自治区本级财力安排

中央专项转移支付

中央一般性转移支付

小计

经费拨款

纳入预算管理的行政性收费安排的拨款

 合计


1126.59

1126.59 

1126.59 

706.59 

420 






 

 固原日报社

1126.59

1126.59 

1126.59 

706.59 

420 






 

 固原日报社本级

1126.59

1126.59 

1126.59 

706.59 

420 






 2080599

 其他行政事业单位离退休支出

16.19

16.19 

16.19 

16.19 







 2070408

 出版发行

906.16

906.16 

906.16 

486.16 

420 






2019999

其他一般公共服务支出

0.33

0.33

0.33

0.33







2210201

住房公积金

45.45

45.45

45.45

45.45







 2080506

   机关事业单位职业年金缴费支出

30.3

30.3

30.3

30.3







2101201

财政对城镇职工基本医疗保险基金的补助

30.3

30.3

30.3

30.3







2082703

财政对生育保险基金的补助

3.03

3.03

3.03

3.03







  2082701

财政对失业保险基金的补助

7.57

7.57

7.57

7.57







 2080505

 机关事业单位基本养老保险缴费支出

75.75

75.75

75.75

75.75







2082702

财政对工伤保险基金的补助

0.76

0.76

0.76

0.76







201103

 公务员医疗补助

10.75

10.75

10.75

10.75







 

三、一般公共预算支出表

 

一般公共预算支出表

                                                           单位:万元

功能分类科目

2017年执行数

 

2018年预算数

2018年预算数与2017年执行数

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

增减额

增减%

合计


1619.54 

1126.59 

638.59 

488 

-492.95

-30%

 141

 固原日报社

1619.54 

1126.59 

638.59 

488 

-492.95

-30%

 141001

 固原日报社本级

1619.54 

1126.59 

638.59 

488 

-492.95

-30%

2019999

其他一般公共服务支出

0.78 

0.33 

0.33 


-0.44

-56%

2070199

其他文化支出

80

0.00

0.00

0.00

-100

-100%

 2070408

 出版发行

1302.05

906.16 

418.16 

488 

-395.89

-30.41%

 2080505

 机关事业单位基本养老保险缴费支出

151.82 

75.75 

75.75 


-76.07

-50.1%

 2080506

   机关事业单位职业年金缴费支出

10.01 

30.3 

30.3 


20.29

202.69%

 2080599

 其他行政事业单位离退休支出

11.54

16.19

16.19


4.65

40.29%

  2082701

财政对失业保险基金的补助

1.83

7.57

7.57


5.74

313.66%

2082702

财政对工伤保险基金的补助

0.94

0.76

0.76


-0.18

-19.15%

2082703

财政对生育保险基金的补助

11.2

3.03

3.03


-8.17

-72.95%

201103

 公务员医疗补助

12.32

10.75

10.75


-1.57

-12.74%

2101201

财政对城镇职工基本医疗保险基金的补助

29.86

30.3

30.3


0.44

1.47%

2210201

住房公积金

17.24

45.45

45.45


28.21

163.63%


四、一般公共预算基本支出表

一般公共预算基本支出表

                                                           单位:万元

经济科目

基本支出预算

科目编码

科目名称

合计

人员支出

日常公用支出

总计

638.59

600.4

38.19

301

一、工资福利支出

600.4

600.4


30101

基本工资

333.8

333.8


30102

津贴补贴

73.26

73.26


30103

奖金

23.11

23.11


30106

伙食补助费




30107

绩效工资




30108

机关事业单位基本养老保险缴费

75.75

75.75


30109

职业年金缴费

30.3

30.3


30110

职工基本医疗保险缴费

30.3

30.3


30111

公务员医疗补助缴费

10.75

10.75


30112

其他社会保障缴费

11.35

11.35


30114

医疗费




30199

其他工资福利支出

1.24

1.24


302

二、商品和服务支出

38.19


38.19

30201

办公费

7


7

30202

印刷费




30203

咨询费




30204

手续费




30205

水费




30206

电费




30207

邮电费




30208

取暖费




30209

物业管理费




30211

差旅费

4.18


4.18

30212

因公出国(境)费用




30213

维修(护)费




30214

租赁费




30215

会议费




30216

培训费

6


6

30217

公务接待费

3.5


3.5

30218

专用材料费




30224

被装购置费




30225

专用燃料费




30226

劳务费




30227

委托业务费




30228

工会经费

4.01


4.01

30229

福利费




30231

公务用车运行维护费

13.5


13.5

30239

其他交通费用




30240

税金及附加费用




30299

其他商品和服务支出




303

三、对个人和家庭的补助




30301

离休费

10.18

10.18


30302

退休费




30303

退职(役)费




30304

抚恤金




30305

生活补助




30306

救济费




30307

医疗费补助




30308

助学金




30309

奖励金




30310

个人农业生产补贴




30399

其他对个人和家庭的补助支出




310

四、资本性支出




31002

办公设备购置




31003

专用设备购置




31007

信息网络及软件购置更新




31099

其他资本性支出




五、一般公共预算“三公”经费支出表

 

一般公共预算“三公”经费支出表

                                                           单位:万元

2017年预算数

2017年执行数

2018年预算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

 17


 13.5


 13.5

 3.5

 15.84


 12.74


12.74 

 3.1

 17


13.5 


13.5 

3.5 









































































 

 

 


六、政府性基金预算支出表

政府性基金预算支出表

                                                  单位:万元

功能分类科目

2018年预算安排总计

基本支出

项目支出

科目编码

科目名称

小计

工资福利支出

商品和服务支出

对个人和家庭的补助

资本性支出































































 

2018年本单位无基金预算支出

七、部门收支预算总表

部门收支预算总表

                                                           单位:万元

收     入

支     出

项    目

预算数

项目(按功能分类)

预算数

小计

公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

一、本年收入

1126.59 

一、本年支出

 1126.59

1126.59 


(一)一般公共预算财政拨款

1126.59 

(一)一般公共服务支出

0.33 

0.33 


(二)政府性基金预算财政拨款


(二)外交支出




(三)事业收入


(三)国防支出




(四)事业单位经营收入


(四)公共安全支出




(五)其他收入


(五)教育支出






(六)科学技术支出






(七)文化体育与传媒支出

906.16 

906.16 




(八)社会保障和就业支出

133.6 

133.6 




(九)医疗卫生与计划生育支出

41.05 

41.05 




(十)节能环保支出






(十一)城乡社区支出






(十二)农林水支出






(十三)交通运输支出






(十四)资源勘探信息等支出






(十五)商业服务业等支出






(十六)金融支出






(十七)国土海洋气象等支出






(十八)住房保障支出

45.45 

45.45 




(十九)粮油物资储备支出






(二十)其他支出




二、上年结转结余






其中:一般公共预算财政拨款


二、年末结转结余




政府性基金预算财政拨款


其中:一般公共预算财政拨款




三、用事业基金弥补收支差额


政府性基金预算财政拨款




收入总计

1126.59 

支出总计1126.59

 

八、部门收入总表

部门收入总表

                                                                         单位:万元

功能分类科目

合计

上年结转、结余

财政拨款收入

事业收入

事业经营收入

 

上级补助收入

下级单位上缴收入

其他收入

用事业基金弥补收支差额

科目编码

科目名称

小计

一般公共财政预算拨款收入

政府性基金预算拨款收入

 

金额

其中:纳入财政专户管理的非税收入

 合计


 1126.59


 1126.59

 706.59



 420






 

 固原日报社

 1126.59


 1126.59

 706.59



420 






 

 固原日报社本级

 1126.59


 1126.59

 706.59



 420






201

一般公共服务支出

0.34


0.34

0.34









20199

其他一般公共服务支出

0.34


0.34

0.34









2019999

其他一般公共服务支出

0.34


0.34

0.34









207

文化体育与传媒支出

906.16


906.16

486.16



420






20704

新闻出版广播影视

906.16


906.16

486.16



420






 2070408

 出版发行

906.16


906.16

486.16



420






208

社会保障和就业支出

133.6


133.6

133.6









20805

行政事业单位离退休

122.24


122.24

122.24









 2080505

 机关事业单位基本养老保险缴费支出

75.75


75.75

75.75









 2080506

   机关事业单位职业年金缴费支出

30.3


30.3

30.3









 2080599

   其他行政事业单位离退休支出

16.19


16.19

16.19









20827

财政对其他保险基金的补助

11.36


11.36

11.36









2082701

财政对失业保险基金的补助

 7.57


 7.57

 7.57









2082702

财政对工伤保险基金的补助

 0.76


 0.76

 0.76









2082703

财政对生育保险基金的补助

 3.03


 3.03

 3.03









210

医疗卫生与计划生育支出

41.05


41.05

41.05









21011

行政事业单位医疗

10.75


10.75

10.75









2101103

 公务员医疗补助

10.75


10.75

10.75









2101201

财政对城镇职工基本医疗保险基金的补助

30.3


30.3

30.3









221

住房保障支出

45.45


45.45

45.45









22102

住房改革支出

45.45


45.45

45.45









 2210201

 住房公积金

45.45


45.45

45.45









 


九、部门支出总表

部门支出总表

                                                                       单位:万元

功能分类科目

合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

事业单位经营支出

对附属单位补助支出

科目编码

科目名称

 合计


 1126.59

 638.59

 488




 

 固原日报社

 1126.59

 638.59

 488




 

 固原日报社本级

 1126.59

 638.59

 488




201

一般公共服务支出

0.33

0.33





20199

其他一般公共服务支出

0.33

0.33





2019999

其他一般公共服务支出

0.33

0.33





207

文化体育与传媒支出

906.16

418.16

488




20704

新闻出版广播影视

906.16

418.16

488




 2070408

 出版发行

906.16

418.16

488




208

社会保障和就业支出

133.6

133.6





20805

行政事业单位离退休

122.24

122.24





 2080505

 机关事业单位基本养老保险缴费支出

75.75

75.75





 2080506

   机关事业单位职业年金缴费支出

30.3

30.3





 2080599

   其他行政事业单位离退休支出

16.19

16.19





20827

财政对其他保险基金的补助

11.36

11.36





2082701

财政对失业保险基金的补助

 7.57

 7.57





2082702

财政对工伤保险基金的补助

 0.76

 0.76





2082703

财政对生育保险基金的补助

 3.03

 3.03





210

医疗卫生与计划生育支出

41.05

41.05





21011

行政事业单位医疗

10.75

10.75





2101103

 公务员医疗补助

10.75

10.75





2101201

财政对城镇职工基本医疗保险基金的补助

30.3

30.3





221

住房保障支出

45.45

45.45





22102

住房改革支出

45.45

45.45





 2210201

 住房公积金

45.45

45.45





固原日报社2018年部门预算——部门预算情况说明

一、关于固原日报2018年财政拨款收支预算情况的总体说明

固原日报社2018年财政拨款收支总预算1126.59      万元。收入预算包括:一般公共预算拨款 1126.59 万元,政府性基金预算拨款 0万元。支出预算包括:一般公共服务支出0.33元、文化体育与传媒支出906.16万元、社会保障和就业支出133.6万元、医疗卫生与计划生育支出41.05万元,住房保障支出45.45万元。

二、关于固原日报社2018年一般公共预算本年拨款情况说明

(一)基本支出情况说明。

固原日报社2018年一般公共预算拨款基本支出638.59    万元,比2017年执行数据减少291.93万元,下降31.37  %。其中:

人员经费 600.4 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出;

公用经费 38.19万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

(二)项目支出情况说明。

固原日报社2018年一般公共预算拨款项目支出 488万元,(包括:纳入预算管理的行政性收费安排的拨款420万元)其中:(1)文化体育与传媒支出(207类)新闻传播广播影视(20704款)出版发行2070408项),其中:印刷补助60万元,报纸征订费8万元2018年预算68万元,比2017年执行数据减少43.54万元,下降64%。主要用于报纸印刷正常 新闻事业发展的需要

三、关于固原日报社2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

固原日报社2018年“三公”经费财政拨款预算数为 17万元,其中:因公出国(境)费 0万元,公务用车购置 0万元,公务用车运行费13.5万元,公务接待费 3.5万元。2018“三公”经费财政拨款预算2017年预算相等,主要原因:极力控制三公经费增加保持往年预算,严格执行八项规定

四、关于固原日报社2018年政府性基金预算拨款情况说明

(一)基本支出情况说明

固原日报社2018年政府性基金预算拨款基本支出0万元,比2017年执行数据增加(减少)0万元,增长(下降)  0%。其中:

人员经费 0万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出;

公用经费0万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

(二)项目支出情况说明

固原日报社2018年政府性基金预算拨款项目支出0万元,其中:

按政府收支科目类、款、项,用途分项说明。如:一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)2018年预算    0万元,比2017年执行数据增加(减少)0万元,增长(下降)0%。没有政府基金,因为说明为0万元

五、关于固原日报社2018年收支预算情况的总体说明

固原日报社2018年收入总预算1126.59万元,支出总预算1126.59万元。

收入预算包括:上年结转 0万元,占0%;财政拨款收入1126.59 万元,占100%;事业收入0万元,占0%;事业单位经营收入 0万元,占0%;其他收入 0万元,占 0%。

支出预算包括:基本支出 638.59万元,占100%;项目支出 488万元,事业单位经营支出 0万元,占0%;上缴上级支出 0万元,占 0%;对附属单位补助支出 0万元,占   0%。

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2018年,本单位的机关运行经费财政拨款预算38.19万元

2017年预算增加(减少) 0万元,增长(下降) 0 % 2017年预算同步

固原日报社为所属单位名称。

(二)政府采购情况

2018年,固原日报社政府采购预算0万元,其中:政府采购货物预算 0 万元,政府采购工程预算 0万元,政府采购服务预算0 万元。

(三)国有资产占用使用情况

截至2017年12月31日,固原日报社占用使用国有资产总体情况为房屋5313.07平方米,价值2651.81万元;土地    5313.07平方米,价值2651.81万元;车辆4辆,价值68.55万元;办公家具价值66.13万元;其他资产价值 981.01万元。国有资产分布情况为:

本级部门房屋5313.07平方米,价值 2651.81万元;土地5313.07平方米,价值 2651.81万元;车辆4辆,价值68.55万元;办公家具价值66.13万元;其他资产价值981.01万元。

所属单位房屋5313.07平方米,价值2651.81万元;土地5313.07平方米,价值 2651.81万元;车辆4辆,价值68.55万元;办公家具价值66.13万元;其他资产价值981.01万元。

(四)预算绩效情况

2018年固原日报社重点项目绩效评价:固原日报社以绩效目标实现为导向,进一步加强制度建设,对财政专项资金实施绩效自评和项目核查,同时2018年配合财政完成新媒体网络资金”重点项目的绩效考核工作,对项目的绩效目标完成获得了好评。在2018年项目实施中将加强评价与项目资金安排的衔接,统筹协调;更加科学做好项目的实施。

(五)其他需说明的事项

其他需说明的事项。

固原日报社2018年部门预算——名词解释

       1、基本支出:基本支出预算是部门支出的组成部分,是行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划,包括人员经费和日常公用经费两部分。

       2、项目支出:项目支出是行政事业单位为完成特定的工作或事业发展目标,在基本的预算支出以外,财政预算安排的支出。

       3、财政补助收入:是指从财政部门取得的各类财政拨款,包括基本支出补助和项目支出补助。

4、日常公用经费:是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。 

5“三公”经费:纳入中央财政预决算管理的“三公”经费,是指中央部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 

9、事业支出:是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动发生的基本支出和项目支出。

10、基本支出:是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。 

11、项目支出:是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。 

12、人员经费:是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”

 

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