索 引 号 | 640400049/2019-00001 | 发文时间 | 2018-01-25 |
发布机构 | 固原日报社 | 文 号 | |
公开方式 | 主动公开 | 有效性 | 有效 |
标 题: | 固原日报社2018年部门预算公开公示 |
固原日报社2018年部门预算
目 录
第一部分 单位概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分 2018年部门预算表
一、财政拨款收支总表
二、财政拨款支出总表
三、一般公共预算支出表
四、一般公共预算基本支出表
五、一般公共预算“三公”经费支出表
六、政府性基金预算支出表
七、部门收支总表
八、部门收入总表
九、部门支出总表
第三部分 2018年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
固原日报社2018年部门预算——单位概况
一、主要职能
1、主要职能
根据市委市政府及上级主管部门的部署和安排,制定报道计划,策划重大报道;组织采写深度报道、热点追踪报道等;采写编发供领导机关及有关方面参阅的内参稿件;围绕市委市政府中心工作,全面反映本市各类新闻事件;按照新闻出版《条例》和报纸出版规定,依法审查和编辑新闻稿件,依法出版报纸;对各类广告依法审查,秉做好合规广告的编辑编辑、制作、刊登、收费、建档和管理工作;研究新闻业务理论、探讨不同发展阶段新闻工作实践方案;承担全市新闻作业人员的新闻业务培训;根据市委市政府安排部署,根据事件对社会造成的不良后果,时事新闻舆论的有效监督。
2、机构情况:本单位织机构代码45497060X,统一社会信用代码:1264220045497060XE,独立机构编制数1个,独立核算机构1个。
二、部门预算单位构成
单位机构设置:固原日报社由11个部室组成,分别:要闻部、综合新闻部、专刊副刊部、时事信息部、总编室、办公室、评论部、新闻网部、记者部、通联部、广告部。
从预算单位构成看,固原日报社是一级单位,无汇总预算,是全额拨款事业单位,人员编制为58名,实有53名,其中正处级2名,副处级2名,正科级14名,副科级7名,专业技术人员25名,工勤人员3名。
固原日报社2018年部门预算——预算表
一、财政拨款收支预算总表
财政拨款收支预算总表
单位:万元
收 入 | 支 出 | ||||
项 目 | 预算数 | 项目(按功能分类) | 预算数 | ||
小计 | 公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | |||
一、本年收入 | 1126.59 | 一、本年支出 | 1126.59 | 1126.59 | |
(一)一般公共预算财政拨款 | 1126.59 | (一)一般公共服务支出 | 0.33 | 0.33 | |
(二)政府性基金预算财政拨款 | (二)外交支出 | ||||
(三)国防支出 | |||||
(四)公共安全支出 | |||||
(五)教育支出 | |||||
(六)科学技术支出 | |||||
(七)文化体育与传媒支出 | 906.16 | 906.16 | |||
(八)社会保障和就业支出 | 133.6 | 133.6 | |||
(九)医疗卫生与计划生育支出 | 41.05 | 41.05 | |||
(十)节能环保支出 | |||||
(十一)城乡社区支出 | |||||
(十二)农林水支出 | |||||
(十三)交通运输支出 | |||||
(十四)资源勘探信息等支出 | |||||
(十五)商业服务业等支出 | |||||
(十六)金融支出 | |||||
(十七)国土海洋气象等支出 | |||||
(十八)住房保障支出 | 45.45 | 45.45 | |||
(十九)粮油物资储备支出 | |||||
(二十)其他支出 | |||||
二、上年结转结余 | 二、年末结转结余 | ||||
(一)一般公共预算财政拨款 | (一)一般公共预算财政拨款 | ||||
(二)政府性基金预算财政拨款 | (二)政府性基金预算财政拨款 | ||||
收入总计 | 1126.59 | 支出总计:1126.59 |
二、财政拨款支出预算总表
财政拨款支出预算总表
单位:万元
功能分类科目 | 2018预算安排总计 | 公共财政预算拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | ||||||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 固原市本级财力安排 | 中央专项转移支付 | 中央一般性转移支付 | 自治区本级财力安排 | 中央专项转移支付 | 中央一般性转移支付 | |||
小计 | 经费拨款 | 纳入预算管理的行政性收费安排的拨款 | |||||||||
合计 | 1126.59 | 1126.59 | 1126.59 | 706.59 | 420 | ||||||
固原日报社 | 1126.59 | 1126.59 | 1126.59 | 706.59 | 420 | ||||||
固原日报社本级 | 1126.59 | 1126.59 | 1126.59 | 706.59 | 420 | ||||||
2080599 | 其他行政事业单位离退休支出 | 16.19 | 16.19 | 16.19 | 16.19 | ||||||
2070408 | 出版发行 | 906.16 | 906.16 | 906.16 | 486.16 | 420 | |||||
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | ||||||
2210201 | 住房公积金 | 45.45 | 45.45 | 45.45 | 45.45 | ||||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 30.3 | 30.3 | 30.3 | 30.3 | ||||||
2101201 | 财政对城镇职工基本医疗保险基金的补助 | 30.3 | 30.3 | 30.3 | 30.3 | ||||||
2082703 | 财政对生育保险基金的补助 | 3.03 | 3.03 | 3.03 | 3.03 | ||||||
2082701 | 财政对失业保险基金的补助 | 7.57 | 7.57 | 7.57 | 7.57 | ||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 75.75 | 75.75 | 75.75 | 75.75 | ||||||
2082702 | 财政对工伤保险基金的补助 | 0.76 | 0.76 | 0.76 | 0.76 | ||||||
201103 | 公务员医疗补助 | 10.75 | 10.75 | 10.75 | 10.75 |
三、一般公共预算支出表
一般公共预算支出表
单位:万元
功能分类科目 | 2017年执行数
| 2018年预算数 | 2018年预算数与2017年执行数 | ||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 增减额 | 增减% | |
合计 | 1619.54 | 1126.59 | 638.59 | 488 | -492.95 | -30% | |
141 | 固原日报社 | 1619.54 | 1126.59 | 638.59 | 488 | -492.95 | -30% |
141001 | 固原日报社本级 | 1619.54 | 1126.59 | 638.59 | 488 | -492.95 | -30% |
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 0.78 | 0.33 | 0.33 | -0.44 | -56% | |
2070199 | 其他文化支出 | 80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -100 | -100% |
2070408 | 出版发行 | 1302.05 | 906.16 | 418.16 | 488 | -395.89 | -30.41% |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 151.82 | 75.75 | 75.75 | -76.07 | -50.1% | |
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 10.01 | 30.3 | 30.3 | 20.29 | 202.69% | |
2080599 | 其他行政事业单位离退休支出 | 11.54 | 16.19 | 16.19 | 4.65 | 40.29% | |
2082701 | 财政对失业保险基金的补助 | 1.83 | 7.57 | 7.57 | 5.74 | 313.66% | |
2082702 | 财政对工伤保险基金的补助 | 0.94 | 0.76 | 0.76 | -0.18 | -19.15% | |
2082703 | 财政对生育保险基金的补助 | 11.2 | 3.03 | 3.03 | -8.17 | -72.95% | |
201103 | 公务员医疗补助 | 12.32 | 10.75 | 10.75 | -1.57 | -12.74% | |
2101201 | 财政对城镇职工基本医疗保险基金的补助 | 29.86 | 30.3 | 30.3 | 0.44 | 1.47% | |
2210201 | 住房公积金 | 17.24 | 45.45 | 45.45 | 28.21 | 163.63% |
四、一般公共预算基本支出表
一般公共预算基本支出表
单位:万元
经济科目 | 基本支出预算 | |||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员支出 | 日常公用支出 |
总计 | 638.59 | 600.4 | 38.19 | |
301 | 一、工资福利支出 | 600.4 | 600.4 | |
30101 | 基本工资 | 333.8 | 333.8 | |
30102 | 津贴补贴 | 73.26 | 73.26 | |
30103 | 奖金 | 23.11 | 23.11 | |
30106 | 伙食补助费 | |||
30107 | 绩效工资 | |||
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 75.75 | 75.75 |
30109 | 职业年金缴费 | 30.3 | 30.3 | |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 30.3 | 30.3 | |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 10.75 | 10.75 | |
30112 | 其他社会保障缴费 | 11.35 | 11.35 | |
30114 | 医疗费 | |||
30199 | 其他工资福利支出 | 1.24 | 1.24 | |
302 | 二、商品和服务支出 | 38.19 | 38.19 | |
30201 | 办公费 | 7 | 7 | |
30202 | 印刷费 | |||
30203 | 咨询费 | |||
30204 | 手续费 | |||
30205 | 水费 | |||
30206 | 电费 | |||
30207 | 邮电费 | |||
30208 | 取暖费 | |||
30209 | 物业管理费 | |||
30211 | 差旅费 | 4.18 | 4.18 | |
30212 | 因公出国(境)费用 | |||
30213 | 维修(护)费 | |||
30214 | 租赁费 | |||
30215 | 会议费 | |||
30216 | 培训费 | 6 | 6 |
30217 | 公务接待费 | 3.5 | 3.5 | |
30218 | 专用材料费 | |||
30224 | 被装购置费 | |||
30225 | 专用燃料费 | |||
30226 | 劳务费 | |||
30227 | 委托业务费 | |||
30228 | 工会经费 | 4.01 | 4.01 | |
30229 | 福利费 | |||
30231 | 公务用车运行维护费 | 13.5 | 13.5 | |
30239 | 其他交通费用 | |||
30240 | 税金及附加费用 | |||
30299 | 其他商品和服务支出 | |||
303 | 三、对个人和家庭的补助 | |||
30301 | 离休费 | 10.18 | 10.18 | |
30302 | 退休费 | |||
30303 | 退职(役)费 | |||
30304 | 抚恤金 | |||
30305 | 生活补助 | |||
30306 | 救济费 | |||
30307 | 医疗费补助 | |||
30308 | 助学金 | |||
30309 | 奖励金 | |||
30310 | 个人农业生产补贴 | |||
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | |||
310 | 四、资本性支出 | |||
31002 | 办公设备购置 | |||
31003 | 专用设备购置 | |||
31007 | 信息网络及软件购置更新 | |||
31099 | 其他资本性支出 |
五、一般公共预算“三公”经费支出表
一般公共预算“三公”经费支出表
单位:万元
2017年预算数 | 2017年执行数 | 2018年预算数 | |||||||||||||||
合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |||||||||
17 | 13.5 | 13.5 | 3.5 | 15.84 | 12.74 | 12.74 | 3.1 | 17 | 13.5 | 13.5 | 3.5 | ||||||
六、政府性基金预算支出表
政府性基金预算支出表
单位:万元
功能分类科目 | 2018年预算安排总计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||||
科目编码 | 科目名称 | 小计 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 资本性支出 | ||||
2018年本单位无基金预算支出
七、部门收支预算总表
部门收支预算总表
单位:万元
收 入 | 支 出 | ||||
项 目 | 预算数 | 项目(按功能分类) | 预算数 | ||
小计 | 公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | |||
一、本年收入 | 1126.59 | 一、本年支出 | 1126.59 | 1126.59 | |
(一)一般公共预算财政拨款 | 1126.59 | (一)一般公共服务支出 | 0.33 | 0.33 | |
(二)政府性基金预算财政拨款 | (二)外交支出 | ||||
(三)事业收入 | (三)国防支出 | ||||
(四)事业单位经营收入 | (四)公共安全支出 | ||||
(五)其他收入 | (五)教育支出 | ||||
(六)科学技术支出 | |||||
(七)文化体育与传媒支出 | 906.16 | 906.16 | |||
(八)社会保障和就业支出 | 133.6 | 133.6 | |||
(九)医疗卫生与计划生育支出 | 41.05 | 41.05 | |||
(十)节能环保支出 | |||||
(十一)城乡社区支出 | |||||
(十二)农林水支出 | |||||
(十三)交通运输支出 | |||||
(十四)资源勘探信息等支出 | |||||
(十五)商业服务业等支出 | |||||
(十六)金融支出 | |||||
(十七)国土海洋气象等支出 | |||||
(十八)住房保障支出 | 45.45 | 45.45 | |||
(十九)粮油物资储备支出 | |||||
(二十)其他支出 | |||||
二、上年结转结余 | |||||
其中:一般公共预算财政拨款 | 二、年末结转结余 | ||||
政府性基金预算财政拨款 | 其中:一般公共预算财政拨款 | ||||
三、用事业基金弥补收支差额 | 政府性基金预算财政拨款 | ||||
收入总计 | 1126.59 | 支出总计1126.59 |
八、部门收入总表
部门收入总表
单位:万元
功能分类科目 | 合计 | 上年结转、结余 | 财政拨款收入 | 事业收入 | 事业经营收入
| 上级补助收入 | 下级单位上缴收入 | 其他收入 | 用事业基金弥补收支差额 | ||||
科目编码 | 科目名称 | 小计 | 一般公共财政预算拨款收入 | 政府性基金预算拨款收入 |
金额 | 其中:纳入财政专户管理的非税收入 | |||||||
合计 | 1126.59 | 1126.59 | 706.59 | 420 | |||||||||
固原日报社 | 1126.59 | 1126.59 | 706.59 | 420 | |||||||||
固原日报社本级 | 1126.59 | 1126.59 | 706.59 | 420 | |||||||||
201 | 一般公共服务支出 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | |||||||||
20199 | 其他一般公共服务支出 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | |||||||||
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | |||||||||
207 | 文化体育与传媒支出 | 906.16 | 906.16 | 486.16 | 420 | ||||||||
20704 | 新闻出版广播影视 | 906.16 | 906.16 | 486.16 | 420 | ||||||||
2070408 | 出版发行 | 906.16 | 906.16 | 486.16 | 420 | ||||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 133.6 | 133.6 | 133.6 | |||||||||
20805 | 行政事业单位离退休 | 122.24 | 122.24 | 122.24 | |||||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 75.75 | 75.75 | 75.75 | |||||||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 30.3 | 30.3 | 30.3 | |||||||||
2080599 | 其他行政事业单位离退休支出 | 16.19 | 16.19 | 16.19 | |||||||||
20827 | 财政对其他保险基金的补助 | 11.36 | 11.36 | 11.36 | |||||||||
2082701 | 财政对失业保险基金的补助 | 7.57 | 7.57 | 7.57 | |||||||||
2082702 | 财政对工伤保险基金的补助 | 0.76 | 0.76 | 0.76 | |||||||||
2082703 | 财政对生育保险基金的补助 | 3.03 | 3.03 | 3.03 | |||||||||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 41.05 | 41.05 | 41.05 | |||||||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 10.75 | 10.75 | 10.75 | |||||||||
2101103 | 公务员医疗补助 | 10.75 | 10.75 | 10.75 | |||||||||
2101201 | 财政对城镇职工基本医疗保险基金的补助 | 30.3 | 30.3 | 30.3 | |||||||||
221 | 住房保障支出 | 45.45 | 45.45 | 45.45 | |||||||||
22102 | 住房改革支出 | 45.45 | 45.45 | 45.45 | |||||||||
2210201 | 住房公积金 | 45.45 | 45.45 | 45.45 |
九、部门支出总表
部门支出总表
单位:万元
功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 事业单位经营支出 | 对附属单位补助支出 | |
科目编码 | 科目名称 | ||||||
合计 | 1126.59 | 638.59 | 488 | ||||
固原日报社 | 1126.59 | 638.59 | 488 | ||||
固原日报社本级 | 1126.59 | 638.59 | 488 | ||||
201 | 一般公共服务支出 | 0.33 | 0.33 | ||||
20199 | 其他一般公共服务支出 | 0.33 | 0.33 | ||||
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 0.33 | 0.33 | ||||
207 | 文化体育与传媒支出 | 906.16 | 418.16 | 488 | |||
20704 | 新闻出版广播影视 | 906.16 | 418.16 | 488 | |||
2070408 | 出版发行 | 906.16 | 418.16 | 488 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 133.6 | 133.6 | ||||
20805 | 行政事业单位离退休 | 122.24 | 122.24 | ||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 75.75 | 75.75 | ||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 30.3 | 30.3 | ||||
2080599 | 其他行政事业单位离退休支出 | 16.19 | 16.19 | ||||
20827 | 财政对其他保险基金的补助 | 11.36 | 11.36 | ||||
2082701 | 财政对失业保险基金的补助 | 7.57 | 7.57 | ||||
2082702 | 财政对工伤保险基金的补助 | 0.76 | 0.76 | ||||
2082703 | 财政对生育保险基金的补助 | 3.03 | 3.03 | ||||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 41.05 | 41.05 | ||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 10.75 | 10.75 | ||||
2101103 | 公务员医疗补助 | 10.75 | 10.75 | ||||
2101201 | 财政对城镇职工基本医疗保险基金的补助 | 30.3 | 30.3 | ||||
221 | 住房保障支出 | 45.45 | 45.45 | ||||
22102 | 住房改革支出 | 45.45 | 45.45 | ||||
2210201 | 住房公积金 | 45.45 | 45.45 |
固原日报社2018年部门预算——部门预算情况说明
一、关于固原日报2018年财政拨款收支预算情况的总体说明
固原日报社2018年财政拨款收支总预算1126.59 万元。收入预算包括:一般公共预算拨款 1126.59 万元,政府性基金预算拨款 0万元。支出预算包括:一般公共服务支出0.33元、文化体育与传媒支出906.16万元、社会保障和就业支出133.6万元、医疗卫生与计划生育支出41.05万元,住房保障支出45.45万元。
二、关于固原日报社2018年一般公共预算本年拨款情况说明
(一)基本支出情况说明。
固原日报社2018年一般公共预算拨款基本支出638.59 万元,比2017年执行数据减少291.93万元,下降31.37 %。其中:
人员经费 600.4 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出;
公用经费 38.19万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。
(二)项目支出情况说明。
固原日报社2018年一般公共预算拨款项目支出 488万元,(包括:纳入预算管理的行政性收费安排的拨款420万元)其中:(1)文化体育与传媒支出(207类)新闻传播广播影视(20704款)出版发行(2070408项),其中:印刷补助60万元,报纸征订费8万元。2018年预算68万元,比2017年执行数据减少43.54万元,下降64%。主要用于报纸印刷正常、 新闻事业发展的需要。
三、关于固原日报社2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
固原日报社2018年“三公”经费财政拨款预算数为 17万元,其中:因公出国(境)费 0万元,公务用车购置 0万元,公务用车运行费13.5万元,公务接待费 3.5万元。2018年“三公”经费财政拨款预算与2017年预算相等,主要原因:极力控制三公经费增加保持往年预算,严格执行八项规定。
四、关于固原日报社2018年政府性基金预算拨款情况说明
(一)基本支出情况说明
固原日报社2018年政府性基金预算拨款基本支出0万元,比2017年执行数据增加(减少)0万元,增长(下降) 0%。其中:
人员经费 0万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出;
公用经费0万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。
(二)项目支出情况说明
固原日报社2018年政府性基金预算拨款项目支出0万元,其中:
按政府收支科目类、款、项,用途分项说明。如:一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)2018年预算 0万元,比2017年执行数据增加(减少)0万元,增长(下降)0%。没有政府基金,因为说明为0万元。
五、关于固原日报社2018年收支预算情况的总体说明
固原日报社2018年收入总预算1126.59万元,支出总预算1126.59万元。
收入预算包括:上年结转 0万元,占0%;财政拨款收入1126.59 万元,占100%;事业收入0万元,占0%;事业单位经营收入 0万元,占0%;其他收入 0万元,占 0%。
支出预算包括:基本支出 638.59万元,占100%;项目支出 488万元,事业单位经营支出 0万元,占0%;上缴上级支出 0万元,占 0%;对附属单位补助支出 0万元,占 0%。
六、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费
2018年,本单位的机关运行经费财政拨款预算38.19万元,
比2017年预算增加(减少) 0万元,增长(下降) 0 %, 于2017年预算同步
固原日报社为所属单位名称。
(二)政府采购情况
2018年,固原日报社政府采购预算0万元,其中:政府采购货物预算 0 万元,政府采购工程预算 0万元,政府采购服务预算0 万元。
(三)国有资产占用使用情况
截至2017年12月31日,固原日报社占用使用国有资产总体情况为房屋5313.07平方米,价值2651.81万元;土地 5313.07平方米,价值2651.81万元;车辆4辆,价值68.55万元;办公家具价值66.13万元;其他资产价值 981.01万元。国有资产分布情况为:
本级部门房屋5313.07平方米,价值 2651.81万元;土地5313.07平方米,价值 2651.81万元;车辆4辆,价值68.55万元;办公家具价值66.13万元;其他资产价值981.01万元。
所属单位房屋5313.07平方米,价值2651.81万元;土地5313.07平方米,价值 2651.81万元;车辆4辆,价值68.55万元;办公家具价值66.13万元;其他资产价值981.01万元。
(四)预算绩效情况
2018年固原日报社重点项目绩效评价:固原日报社以绩效目标实现为导向,进一步加强制度建设,对财政专项资金实施绩效自评和项目核查,同时2018年配合财政完成“新媒体网络资金”重点项目的绩效考核工作,对项目的绩效目标完成获得了好评。在2018年项目实施中将加强评价与项目资金安排的衔接,统筹协调;更加科学做好项目的实施。
(五)其他需说明的事项
无其他需说明的事项。
固原日报社2018年部门预算——名词解释
1、基本支出:基本支出预算是部门支出的组成部分,是行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划,包括人员经费和日常公用经费两部分。
2、项目支出:项目支出是行政事业单位为完成特定的工作或事业发展目标,在基本的预算支出以外,财政预算安排的支出。
3、财政补助收入:是指从财政部门取得的各类财政拨款,包括基本支出补助和项目支出补助。
4、日常公用经费:是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
5、“三公”经费:纳入中央财政预决算管理的“三公”经费,是指中央部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
9、事业支出:是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动发生的基本支出和项目支出。
10、基本支出:是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
11、项目支出:是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。
12、人员经费:是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”
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