索 引 号 640400021/2022-00030 发文时间 2022-10-10
发布机构 固原市审计局 文 号
公开方式 主动公开 有效性 有效
标 题: 固原市部门单位2021年度预算执行等情况审计结果
固原市部门单位2021年度预算执行等情况审计结果

20224月至2022年7月,固原市审计局依法审计了68个市本级一级预算单位2021年度预算执行情况,审计结果表明:市本级一级预算单位预算执行情况总体较好,但存在部分收入未上缴、多发放贴息资金等问题。

一、部分收入未上缴。2021年,15个部门单位当年收取报刊费、土地出让金、公共资金存款利息收入及其他应缴财政资金692.57万元未上缴财政审计期间,13个部门单位上缴财政256.21万元2个部门单位以前年度应缴财政资金3.6万元未上缴财政。

二、多发放贴息资金。1个企业用相同的贷款多头申报贴息资金,在3个单位多领取贴息资金94.94万元。

三、预算资金支出效率不高。7个部门单位财政拨款结转两年以上资金287.6万元,14个部门单位非财政拨款结转两年以上资金558.34万元。审计期间13个部门单位已支付276.37万元2个部门单位上缴财政101.38万元

四、往来账款和民生资金长期挂账。16个一级预算单位债务资金(其他应付款、应付账款)2358.57 万元未清算,审计期间13个部门单位清理359.46万元。7个一级预算单位债权资金2335.61 万元(其他应收款)长期挂账未收回,审计期间5个部门单位清算452.62万元。9个一级预算单位民生资金长期挂账34.66万元,审计期间清6个部门单位清算2.73万元。

五、2020年市本级财政预算执行及其他财政收支审计发现整改不到位。市财政应收回预算单位结转两年以上资金11112.83万元已收回4579.4万元,未收回资金6533.43万元,其中:结转两年以上项目资金6354.28万元、结余资金179.15万元,涉及33个一级预算单位、9个二级预算单位。4个部门债权资金未清理或收回1669.5万元

对审计发现的问题,审计局已依法出具了审计报告、下达了审计决定书,提出了审计建议:一是强化财政监督。进一步强化财政统筹和监督机制,对重点资金和项目采取不同形式的跟踪检查,确保财政资金合理有效的使用,提高财政资金的使用率。二是加强审计整改。依法执行审计决定,对审计发现的问题,要采取有效措施进行整改,严格遵守财经纪律和执行年度预算。三是强化队伍建设。要强化预算单位会计从业人员职业技能培训,提高会计人员政策理论水平和业务技能,依法依规执行财经纪律和规章制度。

审计指出问题后,有关部门和单位正在积极整改。


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