| 索 引 号 | 640400029/2020-00024 | 发文时间 | 2020-09-18 |
| 发布机构 | 固原市社会保险事业管理中心 | 文 号 | |
| 公开方式 | 主动公开 | 有效性 | 有效 |
| 标 题: | 固原市社会保险事业管理中心2019年度部门决算 | ||
目录
第一部分 单位概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
九、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况说明
(二)政府采购情况说明
(三)国有资产占有使用情况说明
(四)预算绩效管理工作开展情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 单位概况
一、部门职责
固原市社会保险事业管理中心主要承担全市基本养老、医疗、工伤、失业、生育保险组织实施和经办工作,对县(区)社会保险政策执行、业务经办工作进行指导和督促检查。负责市本级和原州区职工社会保险登记、缴费申报、核定和管理,机关事业单位职业年金征缴管理和基金投资收益运营;负责市本级和原州区社会保险个人权益,社会保险关系转移接续和社会保险待遇资格认定、标准核定、审核支付;负责全市异地医疗费用审核管理和联网结算;负责查处欺诈、骗套和虚报冒领社会保险待遇行为,受理涉及社会保险基金支付的投诉举报;负责全市社会保险信息化建设,社会保险管理系统、诚信系统、监控系统、异地联网结算系统建设及社会保障卡综合应用;负责社会保险基金筹集和管理,社会保险基金预决算编制和执行;负责市本级和原州区被征地农民参加养老保险工作和失地农民最低生活保障金的发放;负责离休干部医疗保障和退休人员社会化管理服务;负责全市社会保险精算工作及数据统计、社会保险基金运行分析和预警工作。
二、机构设置
固原市社会保险事业管理中心为正处级公益一类事业单位。内设综合科、基金与财务管理科、登记征缴科、稽核与监控科、城乡居民社会保险科、机关事业养老保险与职业年金科、企业养老失业保险科、医疗保险管理科、异地就医管理科、工伤生育保险科、社会化服务管理科、精算与统计分析科、档案管理科、信息中心等14个科室(中心)。2019年事业编制56人,实有人数56人,编外聘用人员1人,实有人数1名。
第二部分 2019年度部门决算表 收入支出决算总表 | ||||||
公开01表 | ||||||
公开部门: | 金额单位:元 | |||||
收入 | 支出 | |||||
项目 | 行次 | 决算数 | 项目(按功能分类) | 行次 | 决算数 | |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | |||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 73,138,180.35 | 一、一般公共服务支出 | 29 | 64,720.00 | |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 59,690,132.37 | 二、外交支出 | 30 | ||
三、上级补助收入 | 3 | 三、国防支出 | 31 | |||
四、事业收入 | 4 | 四、公共安全支出 | 32 | |||
五、经营收入 | 5 | 五、教育支出 | 33 | |||
六、附属单位上缴收入 | 6 | 六、科学技术支出 | 34 | |||
七、其他收入 | 7 | 4,965.96 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 35 | ||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 36 | 38,539,448.79 | |||
9 | 九、卫生健康支出 | 37 | 1,508,835.77 | |||
10 | 十、节能环保支出 | 38 | ||||
11 | 十一、城乡社区支出 | 39 | 59,690,132.37 | |||
12 | 十二、农林水支出 | 40 | ||||
13 | 十三、交通运输支出 | 41 | ||||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 42 | ||||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 43 | ||||
16 | 十六、金融支出 | 44 | ||||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 45 | ||||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 46 | ||||
19 | 十九、住房保障支出 | 47 | 33,330,141.75 | |||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 48 | ||||
21 | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 49 | ||||
22 | 二十二、其他支出 | 50 | ||||
23 | 二十三、债务还本支出 | 53 | ||||
24 | 二十三、债务付息支出 | 54 | ||||
本年收入合计 | 25 | 132,833,278.68 | 本年支出合计 | 55 | ||
用事业基金弥补收支差额 | 26 | 结余分配 | 56 | |||
年初结转和结余 | 27 | 300,000.00 | 年末结转和结余 | 57 | ||
总计 | 28 | 133,133,278.68 | 总计 | 58 | 133,133,278.68 | |
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况,数据取自财决01表
收入决算表 | ||||||||||
公开02表 | ||||||||||
公开部门: | 金额单位:元 | |||||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合计 | 132,833,278.68 | 132,828,312.72 | 4,965.96 | |||||||
201 | 一般公共服务支出 | 64,720.00 | 64,720.00 | |||||||
20199 | 其他一般公共服务支出 | 64,720.00 | 64,720.00 | |||||||
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 64,720.00 | 64,720.00 | |||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 38,239,448.79 | 38,239,448.79 | 4,965.96 | ||||||
20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 8,698,275.13 | 8,698,275.13 | 4,965.96 | ||||||
2080109 | 社会保险经办机构 | 8,698,275.13 | 8,698,275.13 | 4,965.96 | ||||||
20805 | 行政事业单位离退休 | 8,095,773.66 | 8,095,773.66 | |||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 806,190.70 | 806,190.70 | |||||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 5,582.96 | 5,582.96 | |||||||
2080599 | 其他行政事业单位离退休支出 | 7,284,000.00 | 7,284,000.00 | |||||||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 21,445,400.00 | 21,445,400.00 | |||||||
2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 21,445,400.00 | 21,445,400.00 | |||||||
210 | 卫生健康支出 | 1,508,835.77 | 1,508,835.77 | |||||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 1,499,175.77 | 1,499,175.77 | |||||||
2101102 | 事业单位医疗 | 371,667.28 | 371,667.28 | |||||||
2101103 | 公务员医疗补助 | 127,508.49 | 127,508.49 | |||||||
2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | |||||||
21099 | 其他卫生健康支出 | 9,660.00 | 9,660.00 | |||||||
2109901 | 其他卫生健康支出 | 9,660.00 | 9,660.00 | |||||||
212 | 城乡社区支出 | 59,690,132.37 | 59,690,132.37 | |||||||
21208 | 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 | 59,690,132.37 | 59,690,132.37 | |||||||
2120805 | 补助被征地农民支出 | 20,897,532.37 | 20,897,532.37 | |||||||
2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 38,792,600.00 | 38,792,600.00 | |||||||
221 | 住房保障支出 | 33,330,141.75 | 33,330,141.75 | |||||||
22102 | 住房改革支出 | 33,330,141.75 | 33,330,141.75 | |||||||
2210203 | 购房补贴 | 33,330,141.75 | 33,330,141.75 | |||||||
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况,数据取自财决03表 | ||||||||||
财政拨款收入支出决算总表 | |||||||||||||
公开04表 | |||||||||||||
公开部门: | 金额单位:元 | ||||||||||||
收 入 | 支 出 | ||||||||||||
项 目 | 行次 | 决算数 | 项目 | 行次 | 决算数 | ||||||||
合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | |||||||||||
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | 3 | 4 | ||||||||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 73,138,180.35 | 一、一般公共服务支出 | 30 | 64,720.00 | 64,720.00 | |||||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 59,690,132.37 | 二、外交支出 | 31 | |||||||||
3 | 6 | 三、国防支出 | 32 | ||||||||||
4 | 四、公共安全支出 | 33 | |||||||||||
5 | 五、教育支出 | 34 | |||||||||||
6 | 六、科学技术支出 | 35 | |||||||||||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 36 | |||||||||||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 37 | 38,539,448.79 | 38,534,482.83 | |||||||||
9 | 九、卫生健康支出 | 38 | 1,508,835.77 | 1,508,835.77 | |||||||||
10 | 十、节能环保支出 | 39 | |||||||||||
11 | 十一、城乡社区支出 | 40 | 59,690,132.37 | 59,690,132.37 | |||||||||
12 | 十二、农林水支出 | 41 | |||||||||||
13 | 十三、交通运输支出 | 42 | |||||||||||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 43 | |||||||||||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 44 | |||||||||||
16 | 十六、金融支出 | 45 | |||||||||||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 46 | |||||||||||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 47 | |||||||||||
19 | 十九、住房保障支出 | 48 | 33,330,141.75 | 33,330,141.75 | |||||||||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 49 | |||||||||||
21 | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 50 | |||||||||||
22 | 二十二、其他支出 | 51 | |||||||||||
23 | 二十三、债务还本支出 | 52 | |||||||||||
24 | 二十三、债务付息支出 | 53 | |||||||||||
本年收入合计 | 25 | 132,828,312.72 | 本年支出合计 | 54 | 133,128,312.72 | 73,438,180.35 | 59,690,132.37 | ||||||
年初财政拨款结转和结余 | 26 | 300,000.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 55 | |||||||||
一、一般公共预算财政拨款 | 27 | 300,000.00 | 56 | ||||||||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 28 | ||||||||||||
合计 | 29 | 133,128,312.72 | 合计 | 133,128,312.72 | 73,438,180.35 | 59,690,132.37 | |||||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结余结转情况,数据取自财决01-1表 | |||||||||||||
一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||||
公开05表 | ||||||
公开部门: | 金额单位:元 | |||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
合计 | 73,438,180.35 | 73,438,180.35 | ||||
201 | 一般公共服务支出 | 64,720.00 | 64,720.00 | |||
20199 | 其他一般公共服务支出 | 64,720.00 | 64,720.00 | |||
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 64,720.00 | 64,720.00 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 38,534,482.83 | 38,534,482.83 | |||
20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 8,993,309.17 | 8,993,309.17 | |||
2080109 | 社会保险经办机构 | 8,993,309.17 | 8,993,309.17 | |||
20805 | 行政事业单位离退休 | 8,095,773.66 | 8,095,773.66 | |||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 806,190.70 | 806,190.70 | |||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 5,582.96 | 5,582.96 | |||
2080599 | 其他行政事业单位离退休支出 | 7,284,000.00 | 7,284,000.00 | |||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 21,445,400.00 | 21,445,400.00 | |||
2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 21,445,400.00 | 21,445,400.00 | |||
210 | 医疗卫生和计划生育支出 | 1,508,835.77 | 1,508,835.77 | |||
21011 | 行政事业单位医疗 | 1,499,175.77 | 1,499,175.77 | |||
2101102 | 事业单位医疗 | 371,667.28 | 371,667.28 | |||
2101103 | 公务员医疗补助 | 127,508.49 | 127,508.49 | |||
21099 | 其他卫生健康支出 | 9,660.00 | 9,660.00 | |||
2109901 | 其他卫生健康支出 | 9,660.00 | 9,660.00 | |||
221 | 住房保障支出 | 33,330,141.75 | 33,330,141.75 | |||
22102 | 住房改革支出 | 33,330,141.75 | 33,330,141.75 | |||
2210203 | 购房补贴 | 33,330,141.75 | 33,330,141.75 | |||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况,数据取自财决07表 | ||||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||||||
公开06表 | ||||||||||
公开部门: | 金额单位:元 | |||||||||
人员经费 | 公用经费 | |||||||||
科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 | ||
301 | 工资福利支出 | 8,969,086.11 | 302 | 商品和服务支出 | 1,749,933.49 | 310 | 资本性支出 | |||
30101 | 基本工资 | 2,762,952.00 | 30201 | 办公费 | 781,520.07 | 31001 | 房屋建筑物购建 | |||
30102 | 津贴补贴 | 2,840,558.00 | 30202 | 印刷费 | 130,657.00 | 31002 | 办公设备购置 | |||
30103 | 奖金 | 975,880.00 | 30203 | 咨询费 | 31003 | 专用设备购置 | ||||
30106 | 伙食补助费 | 30204 | 手续费 | 214.00 | 31005 | 基础设施建设 | ||||
30107 | 绩效工资 | 459,404.00 | 30205 | 水费 | 11,989.50 | 31006 | 大型修缮 | |||
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 806,190.70 | 30206 | 电费 | 53,822.31 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | |||
30109 | 职业年金缴费 | 5,582.96 | 30207 | 邮电费 | 118,649.06 | 31008 | 物资储备 | |||
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 371,667.28 | 30208 | 取暖费 | 69,390.00 | 31009 | 土地补偿 | |||
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 127,508.49 | 30209 | 物业管理费 | 31010 | 安置补助 | ||||
30112 | 其他社会保障缴费 | 67,826.68 0.00 0.00 551,516.00 | 30211 | 差旅费 | 218,114.70 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |||
30313 | 住房公积金 | 30212 | 因公出国(境)费用 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | ||||
30314 | 医疗费 | 30213 | 维修(护)费 | 104,252.64 | 31013 | 公务用车购置 | ||||
30199 | 其他工资福利支出 | 551,516.00 | 30214 | 租赁费 | 31019 | 其他交通工具购置 | ||||
303 | 对个人和家庭的补助 | 62,719,160.75 | 30215 | 会议费 | 31021 | 文物和陈列品购置 | ||||
30301 | 离休费 | 30216 | 培训费 | 32,999.00 | 31022 | 无形资产购置 | ||||
30302 | 退休费 | 30217 | 公务接待费 | 320.00 | 31099 | 其他资本性支出 | ||||
30303 | 退职(役)费 | 30218 | 专用材料费 | 312 | 对企业补助 | |||||
30304 | 抚恤金 | 30224 | 被装购置费 | 31201 | 资本金注入 | |||||
30305 | 生活补助 | 30225 | 专用燃料费 | 31203 | 政府投资基金股权投资 | |||||
30306 | 救济费 | 30226 | 劳务费 | 23,100.00 | 31204 | 费用补贴 | ||||
30307 | 医疗费补助 | 30227 | 委托业务费 | 31205 | 利息补贴 | |||||
30308 | 助学金 | 30228 | 工会经费 | 35,449.49 | 31299 | 其他对企业补助 | ||||
30309 | 奖励金 | 30229 | 福利费 | 399 | 其他支出 | |||||
30310 | 个人农业生产补贴 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 73,690.44 | 39906 | 赠与 | ||||
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 62,719,160.75 | 30239 | 其他交通费用 | 38,453.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | |||
30240 | 税金及附加费用 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | |||||||
30299 | 其他商品服务支出 | 57,312.28 | 39999 | 其他支出 | ||||||
307 | 债务利息及费用支出 | |||||||||
30701 | 国内债务付息 | |||||||||
30702 | 国外债务付息 | |||||||||
30703 | 国内债务发行费用 | |||||||||
30704 | 国外债务发行费用 | |||||||||
人员经费合计 | 71688246.86 | 公用经费合计 | 1,749,933.49 | |||||||
合 计 | 73438180.35 | |||||||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况,数据取自财决08-1表
| ||||||||||
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 | |||||||||||||||||||
公开07表 | |||||||||||||||||||
公开部门: | 金额单位:元 | ||||||||||||||||||
2019年度预算数 | 2019年度决算数 | ||||||||||||||||||
合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||||||||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | ||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||||||||
111280.00 | 31,280.00 | 80000.00 | 70,000.00 | 10,000.00 | 74010.44 | 0.00 | 74010.44 | 73,690.44 | 320.00 | ||||||||||
注:2019年度预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转结余资金安排的实际支出,决算数据取自F03表。 | |||||||||||||||||||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||||
公开08表 | |||||||||
公开部门: | 金额单位:元 | ||||||||
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 59,690,132.37 | 59,690,132.37 | 59,690,132.37 | ||||||
212 | 城乡社区支出 | 59,690,132.37 | 59,690,132.37 | 59,690,132.37 | |||||
21208 | 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 | 59,690,132.37 | 59,690,132.37 | 59,690,132.37 | |||||
2120805 | 补助被征地农民支出 | 20,897,532.37 | 20,897,532.37 | 20,897,532.37 | |||||
2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 38,792,600.00 | 38,792,600.00 | 38,792,600.00 | |||||
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况,数据取自财决09表 | |||||||||
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2019年度收入总计133,133,278.68元,支出总计133,133,278.68元。与2018年度相比,收入总计减少3878779.99元,下降2.83%支出总计减少3578779.99元,下降2.62%,主要原因是被征地农民参加养老保险补贴预算收支减少。
二、收入决算情况说明
2019年度收入合计132,833,278.68元,其中:财政拨款收入132,828,312.72元,占99.9963%;上级补助收入0元,占0%;事业收入0元,占0%;经营收入0元,占0%;附属单位上缴收入0元,占0%;其他收入4965.96元,占0.0037%。
三、支出决算情况说明
2019年度支出合计133,133,278.68元,其中:基本支出73,443,146.31元,占55.17%;项目支出59,690,132.37元,占44.83%;上缴上级支出0元,占0%;经营支出0元,占0%,对附属单位补助支出0元,占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度财政拨款收入总计133,128,312.72元,支出总计133,128,312.72元。与2018年度相比,财政拨款收入总计减少3883745.95元,下降2.83%;财政拨款支出总计减少3583745.95元,下降2.62%,主要原因是被征地农民参加养老保险补贴预算收支减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2019年度一般公共预算财政拨款支出73,438,180.35元,占本年支出合计的55.16%。与2018年度相比,一般公共预算财政拨款支出增加30480034.67元,增长70.95%,主要原因是2019年市本级机关事业单位退休人员住房补贴、其他行政事业单位离退休支出、离休干部医疗费等支出增加。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2019年度一般公共预算财政拨款支出73,438,180.35元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出64,720.00元,占0.09%;教育(类)支出0元,占0%;科学技术(类)支出0元,占0%;文化旅游体育与传媒(类)支出0元,占0%;社会保障和就业(类)支出38,534,482.83元,占52.48%;卫生健康(类)支出1,508,835.77元,占2.05%;节能环保(类)支出0元,占0%;城乡社区(类)支出0元,占0%;资源勘探信息(类)支出0元,占0%;农林水(类)支出0元,占0%;交通运输(类)支出0元,占0%;自然资源海洋气象(类)支出0元,占0%;住房保障(类)支出33,330,141.75元,占45.38%,等等。
(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为11,416,513.52元,支出决算为73,438,180.35元,完成年初预算的543%。决算数大于预算数的主要原因:一是住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(类)机关事业单位住房补贴增加;二是社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休支出(项)机关事业单位离退休人员民族团结奖增加。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明(按经济分类填列到款级科目)
2019年度一般公共预算财政拨款基本支出73,438,180.35元,其中:人员经费71,688,246.86元,公用经费1,749,933.49元。支出具体情况如下:
1.工资福利支出8,969,086.11元,较2019年度年初预算数增加5790730.11元,增长182.19%,主要原因是事业单位薪级工资普调;较2018年度决算数增加126414.02元,增长1.41%。
2.商品和服务支出1,749,933.49元,较2019年度年初预算数减少67550.04元,降低3.71%,主要原因是压缩日常公用经费支出;较2018年度决算数减少27898.26元,降低1.56%。
3.对个人和家庭的补助62,719,160.75元,较2019年度年初预算数增加62,719,160.75元,增长100%,主要原因是机关事业单位离退休人员民族团结奖;较2018年度决算数增加30809362.87,增长96.55%。
4.资本性支出(基本建设)0元,较2019年度年初预算数增加(减少)0元,增长(降低)0%;较2018年度决算数减少422878.00元,降低100%。
5.对企业补助(基本建设)0元,较2019年度年初预算数增加(减少)0元,增长(降低)0%;较2018年度决算数增加(减少)0元,增长(降低)0%。
6.对企业补助0元,较2019年度年初预算数增加(减少)0元,增长(降低)0%;较2018年度决算数增加(减少)0元,增长(降低)0%。
7.其他支出0元,较2019年度年初预算数增加(减少)0元,增长(降低)0%;较2018年度决算数增加(减少)0元,增长(降低)0%。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算
总体情况说明。2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为111280.00元,支出决算为74,010.44元,完成预算的66.51%,2019年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因:减少公务接待及因公出国,压减公务车辆运行费用。
2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2018年度减少40770.88元,下降35.52%,其中:因公出国(境)费支出决算减少(增加)0元,下降(增长)0%;公务用车购置及运行费支出决算减少33552.88元,下降31.29%;公务接待费支出决算减少320.00元,下降95.75%;因公出国(境)费支出减少的主要原因是2019年本单位没有因公出国(境)人员;公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是压减公务用车运行燃油和维护;公务接待费支出减少的主要原因是2019年公务接待减少。
(二)“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0元,占0%;公务用车购置及运行费支出决73,690.44元,占99.999%;公务接待费支出决算320.00元,占0.001%。具体情况如下:
1.因公出国(境)费预算为31280.00元,支出决算为0元,完成预算的0%;2019年度因公出国(境)团组数0个,因公出国(境)人次数0人次。
2.公务用车购置及运行维护费预算为70000.00元,支出决算为73,690.44元,完成预算的105%。其中:公务用车购置费支出为0元,公务用车运行维护费支出73,690.44元,主要用于公务用车燃油费及维护费等。2019年度一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆,公务用车保有量为5辆。
3.公务接待费预算为10000元,支出决算为320元,完成预算的3.2%。其中: 国内接待费支出320元,主要用于公务接待便餐。国(境)外接待费支出0元。2019年度国内公务接待批次1个,国内公务接待人次8人,国(境)外公务接待批次0个,国(境)外公务接待人次0人。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
2019年度政府性基金预算财政拨款本年收入59,690,132.37元,本年支出59,690,132.37元,年末结转和结余0元。较2018年度决算数减少34,062,730.62元,降低36%,主要原因是:被征地农民参加养老保险补贴支出减少。支出具体情况如下:城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出(款)补助被征地农民支出(项)20,897,532.37元,其他国有土地使用权出让收入安排的支出(项)38,792,600.00元。
(一)机关运行经费支出情况说明
2019年,本单位无机关运行经费。
(二)政府采购情况说明
2019年度本部门政府采购支出总额0元。其中:政府采购货物支出0元、政府采购工程支出0元、政府采购服务0元。授予中小企业合同金额0元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0元,占政府采购支出总额的0%。
(三)国有资产占有使用情况说明
截至2019年12月31日,本部门房屋面积2700平方米,共有车辆5辆,其中:领导干部用车0辆、一般公务用车5辆;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。
(四)预算绩效管理工作开展情况说明
1.绩效管理工作开展情况。 根据预算绩效管理要求,本部门组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中,一级项目0个,二级项目0个,共涉及预算资金0万元,自评覆盖率达到0%。
2.部门决算中项目绩效自评结果。
2019年本单位没有绩效评价项目。
3.以财政厅为主体开展的重点项目绩效评价结果。
2019年本单位没有开展重点绩效评价项目。
4.以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。
2019年本单位没有绩效评价项目。
第四部分 名词解释
1. 财政拨款收入:指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。
2. 基本支出:反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
3. 项目支出:反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标,在基本的预算支出以外,财政预算专款安排的支出。
4. 政府性基金:政府性基金预算是指政府通过向社会征收基金、收费,以及出让土地、发行彩票等方式取得收入,专项用于支持特定基础设施建设和民生公共服务等方面的收支。
5. 财政支出绩效评价:财政支出绩效评价是指运用一定的考核办法、量化指标及评价标准,对部门为实现其职能所确定绩效目标的实现程度,以及为实现这一目标安排预算的执行结果所进行的综合性考核与评价。其目的是通过对部门绩效目标的综合考评,合理配置资源,优化支出结构,规范预算资金分配,提高预算资金使用效益和效率。
6. “三公”经费:是指因公出国(境)费、公务用车购置及运行费、公务接待费等三项经费。
7、被征地农民财政补贴:反映2012年1月1日以后原州区行政区域内,被征地后家庭承包地全部被征用或者人均耕地在0.8亩以下,缴纳职工养老保险财政补贴。
第五部分 附件
无其他相关资料。
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