索 引 号 640400020/2019-00064 发文时间 2019-02-25
发布机构 固原市卫生健康委员会 文 号
公开方式 主动公开 有效性 有效
标 题: 固原市人民医院2019年部门预算
固原市人民医院2019年部门预算

  

目录

 

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分  2019年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分  2019年部门预算情况说明

第四部分  名词解释

 

 

固原市人民医院2019年部门预算——单位概况

一、主要职能

(一)  机构基本信息

固原市人民医院单位性质为差额事业,经费供给方式为差额事业补助,财政差额补助率为70%。

(二)  机构职能

认真履行三级医院职责,提供全面、连续的医疗、护理、预防和康复服务;承担全市常见病、多发病的诊治任务;日常院前急救,参加当地急诊医疗网,承担意外灾害事故现场急救任务;参与社区预防保健和康复服务工作;承担二级医院各科技术骨干的临床专业进修和国家、自治区、市科研课题;负责对下级医院进行业务技术指导、培训。

(三)  人员概况

固原市人民医院行政事业编制人数为539人。截至2018年12月,我院在编人数511人。离休人员6人,退休人员232人。在编人员男性194人,女性317人。

(四)  车辆编制

我院公务用车(轿车)编制数2辆。

(五)医院简介

固原市人民医院又名宁夏回族自治区第二人民医院,创建于1958年,其前身为中国人民志愿军531医院,是一家集医疗、教学、科研、急救、保健为一体的三级乙等非营利性公立医院,承担着固原市四县一区及周边市县海原、同心、甘肃环县、镇原等地200多万群众的基本医疗救治工作,同时承担着宁夏医科大学、甘肃医学院等医学院校学生的实习和基层卫生院专业技术人员的进修培训任务,是宁夏医科大学附属医院、吴阶平泌尿外科固原中心、助理全科医师培训基地和宁南区域医疗中心。

医院占地面积138343平方米(207.51亩),总建筑面积127950平方米,设置床位1000张,资产总额 9.40亿元,在岗职工 1208人,卫生专业技术人员 926人,高级职称154人,硕士7人。设22个临床科室,10个医技科室,20个行政后勤科室。2018年医疗收入3.52亿元,门诊病人44.43万人次,住院病人2.7万人次,手术15093例。医院配置1.5T磁共振成像仪、128排超高端螺旋CT、数字化平板血管造影系统、全数字化平板乳腺X线摄影、全自动血细胞分析流水线、全自动生化流水线、超高档彩色多普勒超声波诊断仪、全数字化超高端四维彩色多普勒超声诊断仪、高档心脏彩色多普勒超声诊断仪等大型医疗设备500余台(件)。

建院半个多世纪以来,在各级党委、政府和主管部门的支持下,紧紧围绕“以病人为中心,全心全意为人民服务”的宗旨,坚持“公立医院的公益性,社会效益第一”的办院方向和 “人才立院、质量建院、诚信兴院、创新强院”的建院方针,强化业务建设,规范医疗行为,创新工作机制,加强制度管理,内强素质,外树形象,以“一流人才管理,一流技术水平,一流服务理念,一流医疗质量,一流就医感受”为建院目标,大力培养学科带头人,注重新技术、新业务的推广应用,医院各项工作保持了健康有序的发展态势。

目前,医院能成功开展冠脉造影、冠脉内成形术及冠脉内支架介入手术、腹腔镜经腹膜后腔单纯肾切除术、全膝全髋关节置换术、经皮椎间孔镜诊疗术、手术中病理标本快速冰冻切片诊断技术、腹腔镜辅助阴式子宫全切术、盆底重建术、3D打印技术应用临床等新业务。呼吸、消化、心血管、重症加强科(ICU)等内科疾病的诊疗和普外、肿瘤、泌尿、脊柱、脑外、耳鼻喉等手术达到区内同等医院先进水平,首批自治区特色优势专科风湿免疫科治疗效果显著,全国20多个省(市)自治区的病人慕名来院治疗。

近年来,医院荣获宁夏科学技术进步三等奖1项,自治区科学技术成果3项,自治区科技攻关计划项目3项,宁夏自然科学基金项目4项,自治区卫生厅医学科研项目11项,固原市科技项目47项。先后被原卫生部、国家卫计委、世界卫生组织、中华医院管理学会、中国残联、国际“微笑列车”中华慈善总会、自治区卫生厅(卫计委)和宁夏医学会等单位和组织授予“全国第一批节约型公共机构示范单位”、“爱婴医院”、“国际急救中心网络医院”、“全国百姓放心医院”、“残肢儿童矫治手术医院”、“国家卫生计生委脑卒中筛查与防治基地”、“微笑列车唇腭裂矫治项目定点医院”、“‘威高爱心工程’骨科项目定点医院”、“光明行先进集体”、“ 包虫病定点手术医院”等荣誉称号。

二、部门预算单位构成

按照部门预算编报要求,纳入财政2019年度部门预算编报范围的单位共1个,包括0个二级预算单位。

医院设29个临床科室,2个特殊护理单元,8个医技科室,25个行政后勤科室。

行政职能科室内设党委办公室、行政办公室、纪检科、人事科、财务科、审计科、供管科、信息科、医务科、护理部、感染科、科教科、动力设备科、物业科、保卫科等。


 

固原市人民医院2019年部门预算——预算表

一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

                                                                                                                                      单位:万元

收     入

支     出

项    目

预算数

项目(按功能分类)

预算数

小计

一般公共预算财政拨款支出

政府性基金预算财政拨款支出

一、本年收入

9442.25 

一、本年支出

 9442.25

 9442.25


(一)一般公共预算财政拨款收入

9442.25 

(一)一般公共服务支出

0.67 

0.67 


(二)政府性基金预算财政拨款收入


(八)社会保障和就业支出

1431.00 

1431.00 




(十)卫生健康支出

7230.01 

7230.01 




(二十一)住房保障支出

780.57 

780.57 


二、上年结转结余


 二、年末结转结余




(一)一般公共预算财政拨款


(一)一般公共预算财政拨款




(二)政府性基金预算财政拨款


(二)政府性基金预算财政拨款




收入总计

9442.25 

支出总计

9442.25

注:支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写,其他科目删除。

二、一般公共预算财政拨款支出表

一般公共预算财政拨款支出表

                                                                                                                                  单位:万元

功能分类科目

2018年执行数(决算数)

 

2019年预算数

2019年预算数与2018年执行数(决算数)

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

增减额

增减%

合计

12289.87

9442.25

7406.25

2036

-2847.62

-23.17%

2019999

其他一般公共服务支出

21.27

0.67

0.67


-20.6

-96.85%

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

531.50

834.27

834.27


302.77

56.97%

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

212.33

333.71

333.71


121.38

57.17%

2080599

其他行政事业单位离退休支出

143.70

263.02

263.02


119.32

83.03%

2100201

综合医院

10863.31

6,792.02

4756.02

2036.00

-4071.29

-37.48%

2101102

事业单位医疗

212.37

333.71

333.71


121.34

57.14%

2101103

公务员医疗补助

94.99

104.28

104.28


9.29

9.78%

2210201

住房公积金

0

500.57

500.57


500.57


2210203

购房补贴

210.40

280.00

280.00


69.6

33.08%

三、一般公共预算财政拨款基本支出表

一般公共预算财政拨款基本支出表

                                                                                                                 单位:万元

经济科目

基本支出预算

科目编码

科目名称

合计

人员支出

日常公用支出

总计

7406.25

7360.04

46.21

301

一、工资福利支出

7,091.45

7,091.45


30101

基本工资

1,737.53

1,737.53


30102

津贴补贴

1,543.54

1,543.54


30103

奖金




30106

伙食补助费




30107

绩效工资

278.50

278.50


30108

机关事业单位基本养老保险缴费

834.27

834.27


30109

职业年金缴费

333.71

333.71


30110

职工基本医疗保险缴费




30111

公务员医疗补助缴费

104.28

104.28


30112

其他社会保障缴费

417.14

417.14


30113

住房公积金

500.57

500.57


30199

其他工资福利支出

1,341.91

1,341.91


302

二、商品和服务支出

46.21


46.21

30228

工会经费

46.21


46.21

303

三、对个人和家庭的补助

268.59

268.59


30301

离休费

79.01

79.01


30305

生活补助

5.58

5.58


30307

医疗费补助

55

55


30399

其他对个人和家庭的补助支出

129

129


310

四、资本性支出




31002

办公设备购置




31003

专用设备购置




31007

信息网络及软件购置更新




31099

其他资本性支出




四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表                                                                                                                         单位:万元

2018年预算数

2018年执行数(决算数)

2019年预算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

 5

 0

 5

 0

 5

 0

 0

 0

 0

0 

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

0 



















  

五、政府性基金预算财政拨款支出表

政府性基金预算财政拨款支出表

                                                                                                                                     单位:万元

功能分类科目

2018年执行数(决算数)

 

2019年预算数

2019年预算数与2018年执行数(决算数)

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

增减额

增减%

小计

人员经费

日常公用经费































注:本单位不涉及。

 

 

六、部门收支预算总表

部门收支预算总表

     单位:万元

收     入

支     出

项目

预算数

项目

预算数

一、财政拨款预算收入

9442.25

一、行政支出


    (1)一般公共预算财政拨款收入

9442.25

            其中:财政拨款支出


    (2) 政府性基金预算财政拨款收入


                    非同级财政拨款支出


二、事业预算收入

42600.84

二、事业支出

52043.09

    其中:非同级财政拨款(科研及辅助活动)


            其中:财政拨款支出

9442.25

          教育收费


                    非同级财政拨款支出


三、上级补助预算收入


三、经营支出


四、附属单位上缴预算收入


四、上缴上级支出


五、经营预算收入


五、对附属单位补助支出


六、债务预算收入


六、投资支出


七、非同级财政拨款预算收入


七、债务还本支出


八、投资预算收益


八、其他支出


九、其他预算收入








本年收入合计

52043.09

本年支出合计

52043.09





十、上年结转


九、年末结转结余


    (1)财政拨款结转


    (1)财政拨款结转


          其中:一般公共预算财政拨款收入


          其中:一般公共预算财政拨款收入


                政府性基金预算财政拨款收入


                政府性基金预算财政拨款收入


    (2)非财政拨款结转


    (2)财政拨款结余


          其中:本级横向财政拨款


          其中:一般公共预算财政拨款收入


                非本级财政拨款


                政府性基金预算财政拨款收入


十一、上年结余


    (3)非财政拨款结转


    (1)财政拨款结余


          其中:本级横向财政拨款


          其中:一般公共预算财政拨款收入


                非本级财政拨款


                政府性基金预算财政拨款收入


    (4)非财政拨款结余


    (2)非财政拨款结余


          其中:本级横向财政拨款


          其中:本级横向财政拨款


                非本级财政拨款


                非本级财政拨款


    (5)专用结余


    (3)专用结余


    (6)经营结余


    (4)经营结余








收入总计

52043.09

支出总计

52043.09

                                                           

 

七、部门收入总表

部门收入总表

                                                                                                                                               单位:万元

功能分类科目

本年收入合计

财政拨款预算收入

事业预算收入

上级补助预算收入

附属单位上缴预算收入

经营预算收入

债务预算收入

非同级财政拨款预算收入

投资预算收益

其他预算收入

科目编码

科目名称

小计

一般公共预算财政拨款收入

政府性基金预算财政拨款收入

小计

其中:


小计

非本级财政拨款

本级横向财政拨款

非同级财政拨款(科研及辅助活动)

教育收费

 

52043.09

9442.25

9442.25


42600.84







0





2019999

其他一般公共服务支出

0.67

0.67

0.67














2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

834.27

834.27

834.27














2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

333.71

333.71

333.71














2080599

其他行政事业单位离退休支出

263.02

263.02

263.02














2100201

综合医院

49392.86

6792.02

6792.02


42600.84












2101102

事业单位医疗

333.71

333.71

333.71














2101103

公务员医疗补助

104.28

104.28

104.28














2210201

住房公积金

500.57

500.57

500.57














2210203

购房补贴

280.00

280.00

280.00














八、部门支出总表

部门支出总表

                                                                                                                                              单位:万元

功能分类科目

本年支出合计

行政支出

事业支出

经营支出

上缴上级支出

对附属单位补助支出

投资支出

债务还本支出

其他支出

科目名称

科目名称

合  计

52043.09

0

52043.09

0

0

0

0

0

0

2019999

其他一般公共服务支出

0.67


0.67







2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

834.27


834.27







2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

333.71


333.71







2080599

其他行政事业单位离退休支出

263.02


263.02







2100201

综合医院

49392.86


49392.86







2101102

事业单位医疗

333.71


333.71







2101103

公务员医疗补助

104.28


104.28







2210201

住房公积金

500.57


500.57







2210203

购房补贴

280.00


280.00








固原市人民医院2019年部门预算——部门预算情况说明

一、关于固原市人民医院2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

固原市人民医院2019年财政拨款收入预算 9442.25万元,其中:本年收入9442.25万元,包括一般公共预算拨款9442.25 万元,政府性基金预算拨款0万元;上年结转结余0万元。财政拨款支出预算9442.25万元,包括一般公共服务支出0.67万元、社会保障和就业支出1431万元、卫生健康支出7230.01万元、住房保障支出780.57万元。

二、关于固原市人民医院2019年一般公共预算财政拨款支出情况说明

(一)基本支出情况说明

固原市人民医院2019年一般公共预算财政拨款基本支出7406.25万元其中:本年收入安排支出7406.25万元,上年结转资金安排支出0万元。比2018年执行数(决算数)5491.96万元,增加1914.29万元,增长34.86%。

人员经费7360.04万元,主要包括:基本工资1737.53万元、津贴补贴1543.54万元、机关事业单位基本养老保险缴费834.27万元、职业年金缴费333.71万元、公务员医疗补助缴费104.28万元、绩效工资278.50万元、其他社会保障费417.14万元、其他工资福利支出1341.91万元、离休费79.01万元、生活补助5.58万元、医疗费55万元、住房公积金500.57万元、其他对个人和家庭的补助支出129万元;

公用经费46.21万元,主要包括工会经费46.21万元。

(二)项目支出情况说明

固原市人民医院2019年一般公共预算财政拨款项目支出2036万元,其中:本年收入安排支出2036万元,上年结转结余资金安排支出0万元。按功能分类项级科目逐项说明:【2100201】综合医院2019年预算2036万元,比2018年执行数减少4865.29万元,下降70.50%。主要用于继续教育项目15万元;120急救中心补助经费10万元;驻戒毒所医护人员工作经费15万元;执行药品零差率财政政策性弥补亏损补助600万元;银行贷款本金利息支出1396万元。

三、关于固原市人民医院2019年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

2019年度我院没有使用一般公共预算财政拨款“三公”经费预算拨款安排的支出。

四、关于固原市人民医院2019年政府性基金预算拨款情况说明

2019年我单位无政府性基金预算财政拨款收入,无此项说明

五、关于固原市人民医院2019年收支预算情况的总体说明

固原市人民医院2019年收入总预算52043.09万元,其中:本年收入52043.09万元,上年结转结余0万元;支出总预算52043.09万元,其中:本年支出52043.09万元,年末结转结余0万元。

本年收入包括:财政拨款预算收入9442.25万元,占18%;事业预算收入42600.84万元,占82%;上级补助预算收入0 万元,占0%;附属单位上缴预算收入0万元,占0%;经营预算收入0万元,占0%;债务预算收入0万元,占0%;非同级财政拨款预算收入0万元,占0%;投资预算收益0万元,占0%;其他预算收入0万元,占0%。

本年支出包括:行政支出0万元,占0%;事业支出52043.09万元,占100%。经营支出0万元,占0%;上缴上级支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%;投资支出0万元,占0%;债务还本支出0万元,占0%;其他支出0万元,占0%。

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2019年度我院没有使用机关运行经费预算拨款安排的支出

(二)政府采购情况

2019年,固原市人民医院政府采购预算6000万元,其中:政府采购货物预算6000万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算0万元。

(三)国有资产占用使用情况

截至2018年12月31日,固原市人民医院占用使用国有资产总体情况为房屋130913.49平方米,价值37883.48万元;土地220620.87平方米,价值1502.52万元;车辆13辆,价值449.87万元;办公家具价值555.58万元;其他资产价值26374.24万元。国有资产分布情况为:

本级部门房屋130913.49平方米,价值37883.48万元;土地220620.87平方米,价值1502.52万元;车辆13辆,价值449.87万元;办公家具价值555.58万元;其他资产价值26374.24万元。

 

我院无所属单位

(四)预算绩效情况

2019年固原市人民医院无重点项目绩效评价。

(五)其他需说明的事项

无。

 

固原市人民医院2019年部门预算——名词解释

    一、支出功能分类科目编码、名称:按照《2019年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列

    二、本年收入:是指单位本年度取得的全部收入。

    三、上年结转:是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

    四、本年支出:是指单位本年度全部支出。

    五、财政拨款收入:是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

    六、事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

    七、经营收入:是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    八、其他收入:是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

    九、基本支出:是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

    十、项目支出:是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。

    十一、人员经费:是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

    十二、日常公用支出:是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

    十三、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

    十四、机关运行经费:是指为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

 

 

 

 

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