| 索 引 号 | 640400013/2020-00031 | 发文时间 | 2020-01-20 |
| 发布机构 | 固原市生态环境局 | 文 号 | |
| 公开方式 | 主动公开 | 有效性 | 有效 |
| 标 题: | 固原市生态环境局西吉分局2020年部门预算 | ||
目录
第一部分 单位概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分 2020年部门预算表
一、财政拨款收支总表
二、一般公共预算支出表
三、一般公共预算基本支出表
四、一般公共预算“三公”经费支出表
五、政府性基金预算支出表
六、部门收支总表
七、部门收入总表
八、部门支出总表
九、部门项目支出预算绩效目标表
第三部分 2020年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
固原市生态环境局西吉分局2020年部门预算
——单位概况
一、主要职能
1.负责落实国家、区、市生态环境基本制度,建立健全生态环境制度,会同有关部门拟订生态环境政策、规划并组织实施,编制并监督实施重点区域、流域、饮用水水源地生态环境规划和水功能区划;
2.负责生态环境问题的统筹协调和监督管理。组织协调环境污染事故和生态破坏事件的调查处理,指导协调有关部门(单位)对突发生态环境事件的应急、预警工作,牵头指导实施生态环境损害赔偿制度,统筹协调辖区内重点区域、流域生态环境保护工作。负责组织协调有关部门(单位)履行生态环境国际条约的相关工作;
3.配合自治区生态环境保护督察工作。对有关部门(单位)贯彻落实中央、区、市、县生态环境保护决策部署情况进行督查检查;
4.组织指导和协调生态环境宣传教育工作,推动社会组织和公众参与生态环境保护。开展生态环境科技工作,组织实施生态环境科学研究和技术工程示范,推动生态环境技术管理体系建设;
5.负责提出生态环境领域固定资产投资规模和方向、国家和自治区财政性资金安排的意见,配合有关部门(单位)做好组织实施和监督工作。参与指导推动循环经济和生态环境保护产业发展;
6.承担市生态环境局授权范围内生态环境许可具体工作;
7.负责监督管理减排目标的落实。贯彻执行国家污染物总量控制指标。组织建设生态环境信息网。组织落实各类污染物排放总量控制和排污许可证制度,确定大气、水等纳污能力,提出实施总量控制的污染物名称和控制指标,监督检查污染物减排任务完成情况,实施生态环境保护目标责任制;
8.负责辖区生态环境监测工作。贯彻落实国家、自治区生态环境监测制度和规范、标准并监督实施。配合市生态环境局设置生态环境质量监测站点,组织实施生态环境执法监测、污染源监测和突发生态环境事件应急监测,支持配合区域生态环境执法,同时按要求配合做好生态环境质量监测相关工作;
9.负责环境污染防治的监督管理。制定大气、水、土壤、噪声、光、恶臭、固体废物、化学品、机动车等的污染防治管理制度并监督实施。会同有关部门(单位)监督管理饮用水水源地生态环境保护工作,组织指导城乡生态环境综合整治工作,监督指导农业面源污染治理工作。监督指导大气环境保护工作,组织实施大气污染联防联控协作机制。组织拟订应对气候变化及温室气体减排规划和政策;
10.指导协调和监督生态环境保护修复工作。组织编制生态环境保护规划,监督对生态环境有影响的自然资源开发利用活动、重要生态环境建设和生态破坏恢复工作。组织制定各类自然保护地生态环境监管制度并监督执法。监督野生动植物保护、湿地生态环境保护、荒漠化防治等工作。指导协调和监督农村生态环境保护,监督生物技术环境安全,牵头生物物种(含遗传资源)工作,组织协调生物多样性保护工作,参与生态保护补偿工作;
11.负责辖区核与辐射安全的有关工作。贯彻执行国家核与辐射环境安全政策、规划和标准。牵头负责核安全工作协调机制有关工作,参与核事故应急处理,负责协调辐射环境事故应急处置工作。配合监督管理放射源安全,监督管理核技术应用、电磁辐射、伴有放射性矿产资源开发利用中的污染防治;
12.负责生态环境监督执法。组织开展辖区生态环境保护执法检查活动。查处生态环境违法问题。指导辖区生态环境保护综合执法队伍建设和业务工作。按照国家有关规定,配合做好环境保护税征收相关工作;
13.承担县生态环境保护领导小组办公室日常工作,完成市生态环境局交办的其他任务;
14.统筹协调负有生态环境保护监管职责的相关部门,研究解决生态环境保护重大问题。为县(区)委、政府履行生态环境保护责任提供支持,协助做好生态环境保护工作的统筹谋划和决策。
二、部门预算单位构成
固原市生态环境局西吉分局隶属于固原市生态环境局,属财政全额拨款的行政单位,成立于2019年3月26日,机构成立后核定我单位行政编制6名,现实有人员6名。其中设局长1名、副局长2名。单位内设环境监测站和执法大队两个机构。
固原市生态环境局西吉分局2020年部门预算——预算表
一、财政拨款收支预算总表
财政拨款收支预算总表
单位:万元
收 入 | 支 出 | ||||
项 目 | 预算数 | 项目(按功能分类) | 预算数 | ||
小计 | 一般公共预算财政拨款支出 | 政府性基金预算财政拨款支出 | |||
一、本年收入 | 119.02 | 一、本年支出 | 119.02 | 119.02 | |
(一)一般公共预算财政拨款收入 | 119.02 | (一)一般公共服务支出 | 0.34 | ||
(二)政府性基金预算财政拨款收入 | (二)外交支出 | ||||
(三)国防支出 | |||||
(四)公共安全支出 | |||||
(五)教育支出 | |||||
(六)科学技术支出 | |||||
(七)文化旅游体育与传媒支出 | |||||
(八)社会保障和就业支出 | 12.24 | ||||
(九)卫生健康支出 | 5.36 | ||||
(十)节能环保支出 | 91.96 | ||||
(十一)城乡社区支出 | |||||
(十二)农林水支出 | |||||
(十三)交通运输支出 | |||||
(十四)资源勘探信息等支出 | |||||
(十五)商业服务业等支出 | |||||
(十六)金融支出 | |||||
(十七)自然资源海洋气象等支出 | |||||
(十八)住房保障支出 | 9.12 | ||||
(十九)粮油物资储备支出 | |||||
(二十)灾害防治及应急管理支出 | |||||
(二十一)其他支出 | |||||
二、上年结转结余 | 二、年末结转结余 | ||||
(一)一般公共预算财政拨款 | (一)一般公共预算财政拨款 | ||||
(二)政府性基金预算财政拨款 | (二)政府性基金预算财政拨款 | ||||
收入总计 | 119.02 | 支出总计 119.02 | |||
注:支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写,其他科目删除。
二、一般公共预算财政拨款支出表
一般公共预算财政拨款支出表
单位:万元
功能分类科目 | 2019年执行数(决算数) | 2020年预算数 | 2020年预算数与2019年执行数(决算数) | |||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 增减额 | 增减% | ||
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 0 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 100% | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 0 | 8.16 | 8.16 | 8.16 | 100% | ||
2080506 | 机关事业职业年金缴费支出 | 0 | 4.08 | 4.08 | 4.08 | 100% | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 0 | 4.08 | 4.08 | 4.08 | 100% | ||
2101103 | 公务员医疗补助 | 0 | 1.28 | 1.28 | 1.28 | 100% | ||
2110101 | 行政运行 | 32.33 | 81.96 | 81.96 | 49.63 | 60.55% | ||
2110102 | 一般行政管理事务 | 0 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 100% | ||
2210201 | 住房公积金 | 0 | 6.12 | 6.12 | 6.12 | 100% | ||
2210203 | 购房补贴 | 0 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 100% | ||
三、一般公共预算财政拨款基本支出表
一般公共预算财政拨款基本支出表
单位:万元
经济科目 | 基本支出预算 | |||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员支出 | 日常公用支出 |
总计 | 109.02 | 98.78 | 10.24 | |
301 | 一、工资福利支出 | 98.78 | 98.78 | |
30101 | 基本工资 | 29.08 | 29.08 | |
30102 | 津贴补贴 | 25.88 | 25.88 | |
30103 | 奖金 | 2.18 | 2.18 | |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 8.16 | 8.16 | |
30109 | 职业年金缴费 | 4.08 | 4.08 | |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 1.28 | 1.28 | |
30112 | 其他社会保障缴费 | 5.10 | 5.10 | |
30113 | 住房公积金 | 6.12 | 6.12 | |
30199 | 其他工资福利支出 | 16.90 | 16.90 | |
302 | 二、商品和服务支出 | 10.24 | 10.24 | |
30201 | 办公费 | 0.50 | 0.50 | |
30202 | 印刷费 | 0.50 | 0.50 | |
30205 | 水费 | 0.20 | 0.20 | |
30206 | 电费 | 0.60 | 0.60 | |
30211 | 差旅费 | 1.00 | 1.00 | |
30217 | 公务接待费 | 2.00 | 2.00 | |
30228 | 工会经费 | 0.54 | 0.54 | |
30239 | 其他交通费用 | 4.90 | 4.90 | |
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表
单位:万元
2019年预算数 | 2019年执行数(决算数) | 2020年预算数 | |||||||||||||||
合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |||||||||
2.00 | 2.00 | ||||||||||||||||
五、政府性基金预算财政拨款支出表
政府性基金预算财政拨款支出表
单位:万元
功能分类科目 | 2019年执行数(决算数) | 2020年预算数 | 2020年预算数与2019年执行数(决算数) | ||||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 增减额 | 增减% | |||
小计 | 人员经费 | 日常公用经费 | |||||||
六、部门收支预算总表
部门收支预算总表
单位:万元
收 入 | 支 出 | ||
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
一、财政拨款预算收入 | 119.02 | 一、行政支出 | 119.02 |
(1)一般公共预算财政拨款收入 | 119.02 | 其中:财政拨款支出 | 119.02 |
(2) 政府性基金预算财政拨款收入 | 非同级财政拨款支出 | ||
二、事业预算收入 | 二、事业支出 | ||
其中:非同级财政拨款(科研及辅助活动) | 其中:财政拨款支出 | ||
教育收费 | 非同级财政拨款支出 | ||
三、上级补助预算收入 | 三、经营支出 | ||
四、附属单位上缴预算收入 | 四、上缴上级支出 | ||
五、经营预算收入 | 五、对附属单位补助支出 | ||
六、债务预算收入 | 六、投资支出 | ||
七、非同级财政拨款预算收入 | 七、债务还本支出 | ||
八、投资预算收益 | 八、其他支出 | ||
九、其他预算收入 | |||
本年收入合计 | 119.02 | 本年支出合计 | 119.02 |
十、上年结转 | 九、年末结转结余 | ||
(1)财政拨款结转 | (1)财政拨款结转 | ||
其中:一般公共预算财政拨款收入 | 其中:一般公共预算财政拨款收入 | ||
政府性基金预算财政拨款收入 | 政府性基金预算财政拨款收入 | ||
(2)非财政拨款结转 | (2)财政拨款结余 | ||
其中:本级横向财政拨款 | 其中:一般公共预算财政拨款收入 | ||
非本级财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款收入 | ||
十一、上年结余 | (3)非财政拨款结转 | ||
(1)财政拨款结余 | 其中:本级横向财政拨款 | ||
其中:一般公共预算财政拨款收入 | 非本级财政拨款 | ||
政府性基金预算财政拨款收入 | (4)非财政拨款结余 | ||
(2)非财政拨款结余 | 其中:本级横向财政拨款 | ||
其中:本级横向财政拨款 | 非本级财政拨款 | ||
非本级财政拨款 | (5)专用结余 | ||
(3)专用结余 | (6)经营结余 | ||
(4)经营结余 | |||
收入总计 | 119.02 | 支出总计 | 119.02 |
七、部门收入总表
部门收入总表
单位:万元
本年收入合计 | 财政拨款预算收入 | 事业预算收入 | 上级补助预算收入 | 附属单位上缴预算收入 | 经营预算收入 | 债务预算收入 | 非同级财政拨款预算收入 | 投资预算收益 | 其他预算收入 | ||||||
小计 | 一般公共预算财政拨款收入 | 政府性基金预算财政拨款收入 | 小计 | 其中: | 小计 | 非本级财政拨款 | 本级横向财政拨款 | ||||||||
非同级财政拨款(科研及辅助活动) | 教育收费 | ||||||||||||||
119.02 | 119.02 | 119.02 | |||||||||||||
八、部门支出总表
部门支出总表
单位:万元
本年支出合计 | 行政支出 | 事业支出 | 经营支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 | 投资支出 | 债务还本支出 | 其他支出 |
119.02 | 119.02 | |||||||
九、部门项目支出预算绩效目标表 部门项目支出预算绩效目标表 | ||||||
( 2020 年度) | ||||||
项目名称 | 环境保护工作经费 | |||||
主管部门及代码 | 【407】固原市生态环境局 | 实施单位 | 【407005】固原市生态环境局西吉分局 | |||
项目属性 | 01-新增一次性项目 | 项目期 | 2020-2020 | |||
项目资金 | 年度资金总额: | 10.00 | ||||
其中:财政拨款 | 10.00 | |||||
其他资金 | ||||||
年度总体目标 | 1、提高我县大气、水、土壤、固废等污染防治工作水平。 2、完善办公所需设备,提高环境检查能力。3、规范环境影响评审流程,提高评审质量。4、完成葫芦河水质稳定达到Ⅳ类;空气优良天数达到92%以上;PM10、PM2.5年均浓度,二氧化硫、氮氧化物、氨氮、化学需氧量四项主要污染物减排完成自治区下达的目标任务。 | |||||
名称 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | ||
绩效指标 | 产出指标 | 数量指标(必填硬性指标) | 全面完成中央环保督察反馈问题整改、配合自治区党委政府环保督察 | 16次 | ||
全县大气、水、土壤、噪声等环境督查 | 50次 | |||||
固原市西吉县环境影响评价报告 | 25本 | |||||
质量指标(必填) | 确保年度环境质量考核目标顺利完成率 | 95% | ||||
提高项目评估完成率 | 90% | |||||
时效指标(必填) | 资金到位率 | 100% | ||||
工作任务完成率 | 95% | |||||
成本指标(必填硬性指标) | 成本控制情况,按财务制度、按照合同及协议要求,按进度支付费用,降低工作成本控制率 | 95% | ||||
效益指标 | 生态效益指标 | 空气质量优良天数比例 | 92%以上 | |||
葫芦河水质 | 稳定达到Ⅳ类 | |||||
实现农村生活污水处理率 | 15% | |||||
社会效益指标(必填) | 全县本年度环境质量 | 有所改善 | ||||
生态环境质量水平 | 有所提高 | |||||
可持续影响指标(必填) | 生态环境管理水平、环境质量可持续发展目标 | 全面提升 | ||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标(必填) | 公众满意度 | 满意度90%以上 | |||
固原市生态环境局西吉分局2020年部门预算
——部门预算情况说明
一、关于固原市生态环境局西吉分局2020年财政拨款收支预算情况的总体说明
固原市生态环境局西吉分局2020年财政拨款收入预算 万元,其中:本年收入119.02万元,为一般公共预算拨款119.02万元;财政拨款支出预算119.02万元,包括:一般公共服务支出0.34万元、社会保障和就业支出12.24万元、住房保障支出9.12万元、卫生健康支出5.36万元、节能环保支出91.96万元。
二、关于固原市生态环境局西吉分局2020年一般公共预算财政拨款支出情况说明
(一)基本支出情况说明
固原市生态环境局西吉分局2020年一般公共预算财政拨款基本支出109.02万元,其中:本年收入安排支出109.02万元。我局为2019年3月机构改革期间新成立单位,于2019年9月完成人员工资关系划转,因单位成立时间在部门预算之后,所以2019年单位无预算,与2019年执行数无法对比。
人员经费98.78万元,主要包括:基本工资29.08万元、津贴补贴25.88万元、奖金2.18万元、机关事业单位基本养老保险缴费8.16万元、职业年金缴费4.08万元、公务员医疗补助缴费1.28万元、其他社会保障缴费5.10万元、住房公积金6.12万元、其他工资福利支出16.90万元。
公用经费10.24万元,主要包括:办公费0.50万元、印刷费0.50万元、水费0.20万元、电费0.60万元、差旅费1.00万元、公务接待费2.00万元、工会经费0.54、其他交通费4.90。
(二)项目支出情况说明
固原市生态环境局西吉分局2020年一般公共预算财政拨款项目支出10.00万元,其中:本年收入安排支出10.00万元。
2110102-一般行政管理事务(环境保护工作经费)2020年预算10万元。主要用于环境监察、监测以及环境影响评价报告等。
三、关于固原市生态环境局西吉分局2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明
固原市生态环境局西吉分局2020年“三公”经费财政拨款预算数为2.00万元,其中:公务接待费2.00万元。
四、关于固原市生态环境局西吉分局2020年政府性基金预算拨款情况说明
固原市生态环境局西吉分局2020年无政府性基金预算财政拨款收支。
五、关于固原市生态环境局西吉分局2020年收支预算情况的总体说明
固原市生态环境局西吉分局2020年收入总预算119.02万元,其中:本年收入119.02万元;支出总预算119.02万元,其中:本年支出 119.02万元。
本年收入包括:财政拨款预算收入119.02万元,占100%。
本年支出包括:行政支出119.02万元,占100%。
六、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费
2020年,本单位的机关运行经费财政拨款预算10.24万元,比2019年预算增加10.24万元,增长100%。主要原因是:我局为2019年3月机构改革期间新成立单位,因单位成立时间在部门预算之后,所以2019年单位无预算,单位无运行经费。
(二)政府采购情况
2020年,无政府采购预算。
(三)国有资产占用使用情况
截至2019年12月31日,本单位无固定资产,借用西吉县环境监测站资产办公。
(四)预算绩效情况
2020年,我单位项目支出全部设置预算绩效评价标准,进行预算绩效评价。
(五)其他需说明的事项
无
固原市生态环境局西吉分局2020年部门预算
——名词解释
一、财政拨款收入:指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。
二、基本支出:反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
三、项目支出:反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标,在基本的预算支出以外,财政预算专款安排的支出。
四、支出功能分类;按照政府的各项职能活动将支出进行分类;支出经济分类:按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类
五、一般公共服务支出(类):反映政府提供一般公共服务的支出。
六、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房管理费、办公用车运行维护费以及其他费用。
七、社会保障和就业(类)行政事业单位离退(款)归口管理的行政单位离退休(项):反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。
八、“三公”经费:是指因公出国(境)费、公务用车购置及运行费、公务接待费等三项经费。
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